Login     Register     Permintaan Data  

Unduh Dokumen

# Nama File Keterangan Download
1 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Download
2 SOP Kartu Pengawasan Izin Trayek Download
3 SOP Surat Keterangan Penelitian Download
4 SOP Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Download
5 SOP Izin Rumah Sakit Pemerintah Kelas D Non Badan Layanan Umum Atau Non Badan Layanan Umum Daerah Download
6 SOP Izin Rumah Sakit Pemrintah Kelas C Non Badan Layanan Umum Atau Non Badan Layanan Umum Daerah Download
7 SOP Izin Klinik Pemerintah Non Badan Layanan Umum atau Non Badan Layanan Umum Daerah Download
8 SOP Surat Izin Kerja Optometris Download
9 SOP Surat Izin Praktik Tenaga Gizi Download
10 SOP Surat Izin Praktik Okupansi Terapis Download
11 SOP Surat Izin Praktik Fisioterapis Download
12 SOP Surat Izin Praktik Dokter Internship Download
13 SOP Surat Izin Praktik Dokter Download
14 SOP Surat Terdaftar Penyehat Tradisional Download
15 SOP Surat izin Praktik Akupuntur Terapis Download
16 SOP Surat Izin Praktik Psikologi Klinis Download
17 SOP Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian Download
18 SOP Surat Izin Praktik Apoteker Download
19 BLANGKO SURAT PERNYATAAN PBG KOLEKTIF Pengembang Perumahan Bidang Perumahan Download
20 SOP Surat Izin Kerja Tebaga Sanitarian Download
21 BLANGKO SURAT PERNYATAAN PBG non perumahan Bidang Perumahan Download
22 BLANGKO SURAT SLF BANGUNAN GEDUNG Konsultan Bidang Perumahan Download
23 SOP Surat Izin Praktik Elektromedis Download
24 SOP Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien Download
25 SOP Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik Download
26 SOP Surat Izin Kerja Perekam Medis Download
27 SOP Surat Izin Kerja Tenaga Gizi Download
28 SOP Surat Izin Kerja Radiografer Download
29 SOP Surat Izin Kerja Okupasi Terapis Download
30 SOP Surat Izin Praktik Terapi Wicara Download
31 SOP Izin Kerja Terapi Wicara Download
32 SOP Surat Izin Praktik Terapi Wicara Download
33 SOP Surat Izin Kerja Fisioterapis Download
34 SOP Surat Izin Praktik Penata Anestesi Download
35 SOP Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Download
36 SOP Surat Izin Kerja Teknisi Gigi Download
37 SOP Surat Izin Praktik Perawat Download
38 SOP Izin Praktik Bidan Download
39 SOP Izin Pengelolaan Sampah Download
40 SOP Izin Galian Seperti Pipa, Kabel Fiber Optik atau Tiang Download
41 SOP Izin Pemotongan Pohon di Tepi Jalan Download
42 SOP Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Download
43 SOP Izin Pelayanan Pemakaman Jenazah Download
44 SOP Persetujuan Banguanan Gedung Download
45 SOP Izin Pengelolaan Makam Download
46 SOP Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah Dan/ Atau Bangunan, Sempadan Sungai Atau Saluran Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Sumber Daya AIr Download
47 SOP Izin Pendirian Bangunan di Atas Perairan Umum Download
48 Sop Izin Alih Fungsi Lahan Download
49 SOP Izin Penyelenggaraan Reklame Download
50 Buku Panduan Penerapan 3R Perkantoran Download
51 Kecamatan Wonosari Download
52 Kecamatan Wagir Download
53 Kecamatan Wajak Download
54 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I - III Tahun 2022 Bidang Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Malang SAKIP 2022 Download
55 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I - III Tahun 2022 Bidang Penanganan Masalah Dinas Pertanahan Kabupaten Malang SAKIP 2022 Download
56 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I - III Tahun 2022 Bidang Sekretariat Dinas Pertanahan Kabupatan Malang SAKIP 2022 Download
57 Kecamatan Pagelaran Download
58 Kecamatan Kromengan Download
59 Kecamatan Tirtoyudo Download
60 Kecamatan Gedangan Download
61 Kecamatan Kasembon Download
62 Kecamatan Ngantang Download
63 Kecamatan Pujon Download
64 Kecamatan Lawang Download
65 Kecamatan Singosari Download
66 Kecamatan Karangploso Download
67 Kecamatan Dau Download
68 Kecamatan Ngajum Download
69 Kecamatan Pakisaji Download
70 Kecamatan Pakis Download
71 Kecamatan Jabung Download
72 Kecamatan Tumpang Download
73 Kecamatan Tajinan Download
74 Kecamatan Bululawang Download
75 Kecamatan Kepanjen Download
76 Kecamatan Sumberpucung Download
77 Kecamatan Kalipare Download
78 Kecamatan Gondanglegi Download
79 Kecamatan Turen Download
80 Kecamatan Poncokusumo Download
81 Kecamatan Ampelgading Download
82 Kecamatan Dampit Download
83 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Download
84 Kecamatan Bantur Download
85 Kecamatan Pagak Download
86 Kecamatan Donomulyo Download
87 Dinas Pertanahan Download
88 Dinas Komunikasi dan Informatika Download
89 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Download
90 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Download
91 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Data Sektoral Download
92 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Download
93 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Download
94 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Download
95 Dinas Lingkungan Hidup Download
96 Dinas Ketahanan Pangan Download
97 Dinas Perikanan Download
98 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Download
99 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Download
100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Download
101 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Download
102 Dinas PU Sumber Daya Air Download
103 Dinas PU Bina Marga Download
104 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Download
105 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Download
106 Dinas Perhubungan Download
107 Dinas Tenaga Kerja Download
108 Dinas Sosial Download
109 Dinas Kesehatan Download
110 Dinas Pemuda dan Olahraga Download
111 Dinas Pendidikan Download
112 Cabang Dinas Pendidikan (Bakorwil) Download
113 BPR Artha Kanjuruhan Download
114 PD Jasa Yasa Download
115 Perumda Tirta Kanjuruhan Download
116 PMI Download
117 Sekretariat DPRD Download
118 Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Download
119 RSUD Kanjuruhan Download
120 RSUD Lawang Download
121 Inspektorat Download
122 Kelurahan Lawang Download
123 Kelurahan Kalirejo Download
124 Kelurahan Losari Download
125 Kelurahan Pagentan Download
126 Kelurahan Candirenggo Download
127 Kelurahan Ardirejo Download
128 Kelurahan Kepanjen Download
129 Kelurahan Cepokomulyo Download
130 Kelurahan Penarukan Download
131 Kelurahan Turen Download
132 Kelurahan Sedayu Download
133 Kelurahan Dampit Download
134 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Download
135 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Download
136 Badan Pendapatan Daerah Download
137 Badan Keuangan dan Aset Daerah Download
138 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Download
139 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Download
140 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Download
141 Bagian Kesejahteraan Rakyat Download
142 Bagian Organisasi Download
143 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Download
144 Bagian Umum Download
145 Bagian Pengadaan Barang atau Jasa Download
146 Bagian Kerjasama Download
147 Bagian Perekonomian Download
148 Bagian Perekonomian Download
149 Bagian Hukum Download
150 Bagian Tata Pemerintahan Download
151 Bagian SUmber Daya Alam Download
152 RENSTRA Download
153 SKM Pertanahan 2022 SAKIP 2022 Download
154 DPA 2022 Download
155 Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Download
156 JAKIN KADIS DPPA 2022 SAKIP 2022 Download
157 PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Download
158 JAKIN ESELON II TH. 2022 (DPA PAK) JAKIN ESELON II TH. 2022 (DPA PAK) Download
159 Perjanjian Kinerja Staf Pelaksana 2022 Download
160 Perjanjian Kinerja Kasi-Kasubag 2022 Download
161 Perjanjian Kinerja Sekretaris 2022 Download
162 Perjanjian Kinerja Camat 2022 Download
163 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Download
164 Laporan Kinerja Wagir 2021 Download
165 Laporan Kinerja Wagir 2021 Download
166 Rencana Aksi Wagir 2022 Download
167 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 Download
168 Indikator Kinerja Individu (IKI) 2022 Download
169 Rencana Kerja Wagir 2022 Rencana Kerja Wagir 2022 Download
170 Perjanjian Kinerja Camat 2022 (PAK Sesuai DDPA) Download
171 JAKIN CAMAT PERUBAHAN TAHUN 2022 JAKIN CAMAT PERUBAHAN TAHUN 2022 Download
172 JAKIN CAMAT 2022 Download
173 JAKIN CAMAT DPPA 2022 Download
174 Laporan Realisasi APBDes 2022 Tahap I Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2022 Semester 1 Download
175 Perubahan APBDes Tahun2022 Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2022 Download
176 Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2022 Anggaran Pendapatan Desa Per Sumber Dana Tahun 2022 Download
177 APBDesa 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Download
178 JAKIN BAG. RENKEU TH 2022 (DPA Pergeseran I). JAKIN BAG. RENKEU TH 2022 (DPA Pergeseran I). Download
179 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2022 Download
180 RKT Pertanahan Oktober SAKIP 2022 Download
181 SE LKPP Himbauan kepada para PPK/PP dalam Pelaksanaan E-Purchasing pada Katalog Elektronik Download
182 POHON KINERJA SETDA 2021 - 2026 POHON KINERJA SETDA 2021 - 2026 Download
183 Banner Hari Jadi ke-1262 Kabupaten Malang Download
184 JAKIN CAMAT TAHUN 2022 JAKIN CAMAT TAHUN 2022 Download
185 Perjanjian Kinerja Kecamatan Wonosari Tahun 2022 Download
186 JUM'AT BERSIH SAKIP 2022 Download
187 PROSES BISNIS SAKIP 2022 Download
188 Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Download
189 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Download
190 Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Download
191 Perjanjian Kinerja Camat Ngajum Tahun 2022 Download
192 Notulen Tribulan III SAKIP 2022 Download
193 PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022 PERUBAHAN RENJA TAHUN 2022 Download
194 Regulasi Kemenkes Regulasi Kemenkes Download
195 UPAYA KESEHATAN ANAK PMK No. 25 Tahun 2014 Download
196 UPAYA PERBAIKAN GIZI PMK No. 23 Tahun 2014 Download
197 SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PMK No. 03 Tahun 2014 Download
198 PENYELENGGARAAN MTBS BERBASIS MASYARAKAT PMK No. 70 Tahun 2013 Download
199 KESEHATAN MATRA PMK No. 61 Tahun 2013 Download
200 PEDOMAN PENCEGAHAN PENULARAN HIV DARI IBU KE ANAK PMK No. 51 Tahun 2013 Download
201 FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN MEMERAH ASI PMK No. 15 Tahun 2013 Download
202 PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS PMK No. 21 Tahun 2013 Download
203 PEDOMAN MANAJEMEN TERPADU PENGENDALIAN TB RESISTEN OBAT PMK No. 13 Tahun 2013 Download
204 PEDOMAN TATA LAKSANA MALARIA PMK No. 05 Tahun 2013 Download
205 PENYELENGGARAAN LABORAT DI PUSKESMAS PMK No. 37 Tahun 2012 Download
206 RAHASIA KEDOKTERAN PMK No. 36 Tahun 2012 Download
207 STANDAR BUBUK TABUR GIZI PMK No. 28 Tahun 2012 Download
208 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LING PEMKAB MALANG Perbup No. 78 Tahun 2017 Download
209 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WBS) PROV. JATIM Pergub Jatim No. 65 Tahun 2017 Download
210 PEDOMAN PELAKS. SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMKAB MALANG (WBS) Perbup No.10 Tahun 2018 Download
211 TARIF YANKES BLUD UPT PUSKESMAS DINKES KAB. MALANG Perbup No. 4 Tahun 2022 Download
212 PEMBENTUKAN UPT PUSKESMAS PADA DINKES KAB. MALANG Perbup No. 24 Tahun 2017 Download
213 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN & LHKASN DI LINGKUNGAN PEMKAB. MALANG Perbup No. 43 Tahun 2017 Download
214 PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMKAB MALANG Perbup No. 16 Tahun 2016 Download
215 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAB. MALANG PERDA No 5 Tahun 2012 Download
216 PELAYANAN PUBLIK PROV. JATIM Perda Prov. Jatim No. 14 Tahun 2016 Download
217 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN DI LINGKUNGAN PEMKAB. MALANG PERBUP No. 43 Tahun 2017 Download
218 PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMKAB. MALANG (WBS) PERBUP No. 10 Tahun 2018 Download
219 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAB. MALANG PERDA KAB. MALANG No. 5 Tahun 2012 Download
220 PELAYANAN PUBLIK PROV JATIM PERDA PROV JATIM No. 14 Tahun 2016 Download
221 PEDOMAN PENYUSUNAN SOP ADMINISTRASI PEMERINTAH PERMENPANRB No. 35 Tahun 2012 Download
222 PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT YANPUBLIK PERMENPANRB No. 14 Tahun 2017 Download
223 PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN DI INSTANSI PEMERINTAH PERMENPANRB No. 27 Tahun 2014 Download
224 PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH PERMENPANRB No. 19 Tahun 2018 Download
225 PEMBANGUAN & EVALUASI ZI MENUJU WBK & WBBM PERMENPANRB No. 90 Tahun 2021 Download
226 PEDOMAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PERMENPANRB No. 62 Tahun 2018 Download
227 PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERMENPANRB No. 15 Tahun 2012 Download
228 STANDAR PELAYANAN IZIN PENGOLAHAN SAMPAH Download
229 STANDAR PELAYANAN KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK Download
230 STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN Download
231 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL Download
232 STANDAR PELAYANAN IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS D NON BADAN LAYANAN UMUM ATAU NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Download
233 STANDAR PELAYANAN IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS C NON BADAN LAYANAN UMUM ATAU NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Download
234 STANDAR PELAYANAN IZIN KLINIK PEMERINTAH NON BADAN PELAYANAN UMUM ATAU NON BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Download
235 STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA OPTOMETRIS Download
236 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI Download
237 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS Download
238 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS Download
239 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP Download
240 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER Download
241 STANDAR PELAYANAN SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL Download
242 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR TERAPIS Download
243 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PSIKOLOG KLINIS Download
244 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN Download
245 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER Download
246 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN Download
247 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS Download
248 STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN Download
249 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK Download
250 STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA PEREKAM MEDIS Download
251 STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TENAGA GIZI Download
252 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER Download
253 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS Download
254 STANDAR PELAYANAN PRAKTIK TERAPI WICARA Download
255 STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA TERAPI WICARA Download
256 STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA FISIOTERAPIS Download
257 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI Download
258 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Download
259 STANDAR PELAYANAN SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI Download
260 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK PERAWAT Download
261 STANDAR PELAYANAN IZIN PRAKTIK BIDAN Download
262 STANDAR PELAYANAN IZIN GALIAN SEPERTI PIPA, KABEL FIBER OPTIK ATAU TIANG Download
263 STANDAR PELAYANAN IZIN PEMOTONGAN POHON DI TEPI JALAN Download
264 STANDAR PELAYANAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG Download
265 STANDAR PELAYANAN IZIN PELAYANAN PEMAKAMAN JENAZAH Download
266 STANDAR PELAYANAN IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG Download
267 STANDAR PELAYANAN IZIN PENGELOLAAN MAKAM Download
268 STANDAR PELAYANAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SEMPADAN SUNGAI ATAU SALURAN YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR Download
269 STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN BANGUNAN DIATAS PERAIRAN UMUM Download
270 STANDAR PELAYANAN ALIH FUNGSI LAHAN Download
271 STANDAR PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME Download
272 Produk UMKM Kabupaten Malang 2021 Download
273 Produk UMKM Kabupaten Malang 2020 Download
274 PERMENKES PMK No. 43 Th 2019 Ttg PUSKESMAS Download
275 Keputusan Rencana Kerja Zona Integritas SK Kepala Puskesmas Kepanjen Tentang Rencana Kerja Zona Integritas menuju WBK Download
276 Data UMKM Kab. Malang 2022 Download
277 SK STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN Download
278 Dokumen SAKIP 2022 Download
279 Dokumen SAKIP 2021 Download
280 Dokumen SAKIP 2020 Download
281 Dokumen SAKIP 2019 Download
282 Dokumen SAKIP Tahun 2017 Download
283 Pendaftaran dan Fasilitasi Perekrutan Panwascam se Kabupaten Malang Pengumuman Pendaftaran dan Fasilitasi Perekrutan Panwascam se Kabupaten Malang Download
284 Materi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Materi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Download
285 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Download
286 SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN Download
287 FORMULIR PENGISIAN AKTA KEMATIAN Download
288 FORMULIR PENGISIAN AKTA KELAHIRAN Download
289 FORMULIR PENGISIAN KK Perubahan Biodata KK yang salah atau dirubah 1. Fotokopi Akta Kelahiran atau Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit , Bidan, Kantor Desa. 2. Fotokopi Ijasah yang dimiliki 3. Fotokopi Surat Nikah (Kutipan Akta Nikah)/ Surat Cerai 4. Fotokopi SK PNS /KARIP/ SK.TNI/POLRI Download
290 FORMULIR PENGISIAN PERPINDAHAN PENDUDUK Persyaratan Pendukung : 1. Fotokopi Kartu Keluarga yang baru dan benar 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta yang ikut pindah 3. PAS FOTO 4x6 4. SURAT NIKAH (bagi yang sudah menikah) Download
291 FORMULIR PENGISIAN KTP Persyaratan Pengajuan KTP-el Baru : 1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang terbaru dan benar 2. Melaksanakan perekaman dahulu di Kecamatan dan dibuatkan keterangan bahwa sudah melaksanakan perekaman di kecamatan setempat Persyaratan Pengajuan KTP-el Perubahan dan Kehilangan : 1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang terbaru dan benar 2. Melaksanakan perekaman dahulu di Kecamatan dan dibuatkan keterangan bahwa sudah melaksanakan perekaman di kecamatan setempat Download
292 FORMULIR PENGISIAN FORM PENGISIAN KTP Download
293 Manual Aplikasi Satu Data Kabupaten Malang 2021 Manual Aplikasi Satu Data Kabupaten Malang 2021 Download
294 Dokumen SAKIP 2018 Download
295 SPTJM SUAMI-ISTRI SPTJM SUAMI-ISTRI Download
296 SPTJM KEMATIAN SPTJM KEMATIAN Download
297 PENCATATAN SIPIL F-2.01 Download
298 PERUBAHAN DATA KEPENDUDUKAN F-1.06 Download
299 PERKAWINAN BELUM TERCATAT F-1.05 Download
300 TIDAK MEMILIKI KEPENDUDUKAN F-1.04 Download
301 BLANKO PINDAH PENDUDUK F-1.03 Download
302 PENFTARAN PRISTIWA PENDUDUK (KK,KTP,KIA) F-1.02 Download
303 PENGAJUAN KK DOC / (BLANKO KK BARU ) F-1.01 KK Download
304 Dokumen SAKIP 2018 https://drive.google.com/drive/folders/1NwF24q3cJLBMRUB1mxYLOFTa4f1FpHpW?usp=sharing Download
305 Manual Book KOPI IRENG (Koordinasi Bareng) Download
306 SOP Inovasi KOPI IRENG (Koordinasi Bareng) Download
307 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022 Download
308 EDARAN KERJA SAMA DAERAH Download
309 Laporan Pengelolaan Pengaduan Semester I TA. 2022 Download
310 Laporan Pengelolaan Pengaduan TA. 2021 Download
311 Renja 2022 Renja 2022 Download
312 LKPJ Download
313 MANUAL BOOK LKPJ https://drive.google.com/file/d/1m6RQ0bvXGt-v1KEzoe9sYAgNaBEK3O1A/view?usp=sharing Download
314 MANUAL BOOK LKPJ Download
315 MANUAL BOOK Download
316 MANUAL BOOK Download
317 download manual book LKPJ https://drive.google.com/file/d/1LMtWaldyJ4UzaQRO76JwfpFCZ9_CK5nT/view?usp=sharing Download
318 Download Manual Book LKPJ https://drive.google.com/file/d/1LMtWaldyJ4UzaQRO76JwfpFCZ9_CK5nT/view?usp=sharing Download
319 Struktur Organisasi Download
320 DATA CENTER DATA CENTER Download
321 Susunan Organisasi Download
322 profil Kec profil Kecamatan 2022 Download
323 Struktur Organisasi Kecamatan Lawang Struktur Organisasi Kecamatan Lawang Download
324 Laporan Kinerja Individu Bulan Januari TA. 2021 (Semua Pegawai DPMPTSP) Download
325 Laporan Kinerja Individu TA. 2021 (Semua Pegawai DPMPTSP) Download
326 KAJIAN UJI KOMPATIBILITAS BENIH DAN KESESUAIAN LAHAN ALPUKAT PAMELING Download
327 PEDOMAN TEKNIS PUKAT IJO (PENGEMBANGAN ALPUKATPAMELING JUMBO) Download
328 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 Download
329 Laporan Kinerja DPMPTSP Tahun 2021 (Revisi) Download
330 Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP TA. 2021 Download
331 SK Kepala Daerah Tentang PPKD Tahun 2021 SK Kepala Daerah Tentang PPKD Tahun 2021 Download
332 Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 Download
333 Informasi Ringkasan Dokumen Raperkada Penjabaran Perubahan APBD 2021 Informasi Ringkasan Dokumen Raperkada Penjabaran Perubahan APBD 2021 Download
334 Informasi Ringkasan Dokumen Raperda Perubahan APBD 2021 Informasi Ringkasan Dokumen Raperda Perubahan APBD 2021 Download
335 Laporan Dokumen Tahun 2021 Download
336 MATERI SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS UNTUK ANAK USIA 3-5 TAHUN MATERI SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS UNTUK ANAK USIA 3-5 TAHUN Download
337 MATERI SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS UNTUK ANAK USIA 3-5 TAHUN MATERI SOSIALISASI KESELAMATAN LALU LINTAS UNTUK ANAK USIA 3-5 TAHUN Download
338 MATERI SOSIALISASI KESELAMATAN BERLALU LINTAS (SERUNI) UNTUK ANAK USIA 3-5 TAHUN MATERI SOSIALISASI KESELAMATAN BERLALU LINTAS (SERUNI) UNTUK ANAK USIA 3-5 TAHUN Download
339 MATERI SOSIALISASI KESELAMATAN BERLALU LINTAS (SERUNI) UNTUK ANAK USIA 3-5 TAHUN MATERI SOSIALISASI KESELAMATAN BERLALU LINTAS (SERUNI) UNTUK ANAK USIA 3-5 TAHUN Download
340 Surat Pelatihan dan Ujian PBJ Kompetensi Level - 1 Download
341 Neraca 2021 Download
342 LRAPD Kab. Malang 2021 Download
343 Laporan Arus Kas per 31 Desember 2021 Download
344 SAKIP TAHUN 2020 SAKIP TAHUN 2020 Download
345 Rapat Rekomendasi Evaluasi Kinerja Triwulan II SAKIP 2022 Download
346 Rapat Rekomendasi Evaluasi Kinerja Triwulan I SAKIP 2022 Download
347 PERJANJIAN KINERJA BAG. RENKEU SEMESTER II 2022 PERJANJIAN KINERJA BAG. RENKEU SEMESTER II 2022 Download
348 PERJANJIAN KINERJA BAG. RENKEU SEMESTER I 2022 PERJANJIAN KINERJA BAG. RENKEU SEMESTER I 2022 Download
349 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN RENKEU 2022 PERJANJIAN KINERJA BAGIAN RENKEU 2022 Download
350 PERKADES PENERIMA BLT DD TAHUN 2022 PENERIMA BLT DD TAHUN 2022 TERBARU Download
351 NA Kab.Malang 2020-2040 Kelompok Data Sakip Download
352 Ringkasan RKAP T.A 2021 Ringkasan RKAP T.A 2021 Download
353 Ringkasan DPA T.A 2021 Ringkasan DPA T.A 2021 Download
354 Standar Pelayanan Izin Pelayanan Makam Download
355 Standar Izin Penyelenggaraan Reklame Download
356 Motto Pelayanan Motto Pelayanan Dukcapil Setia S=olutif E=dukatif T=ertib I=ntegritas A=manah Download
357 SKM Survei Kepuasan Masyarakat Download
358 UU NO 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN Download
359 UU NO 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK Download
360 PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN LAPORAN Download
361 PERMENPAN NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN Download
362 Data RKA/DPA/DPPA Data RKA/DPA/DPPA Download
363 Data RKA/DPA/DPPA Bagian Tata Pemerintahan Data RKA/DPA/DPPA Bagian Tata Pemerintahan Download
364 Data RKA, DPA, DPPA Tahun 2021 Data RKA, DPA, DPPA Tahun 2021 Download
365 Perbup Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tarif Puskesmas Perbup Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tarif Puskesmas Download
366 Surat LKPP Pendataan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan BUMD dan BLUD Download
367 Rekap IKS Desa Karangrejo Rekap IKS Desa Karangrejo Download
368 Rekap IKS Desa Jambuwer Rekap IKS Desa Jambuwer Download
369 Rekap IKS Desa Peniwen Rekap IKS Desa Peniwen Download
370 Rekap IKS Desa Ngadirejo Rekap IKS Desa Ngadirejo Download
371 Rekap IKS Desa Slorok Rekap IKS Desa Slorok Download
372 Rekap IKS Desa Jatikerto Rekap IKS Desa Jatikerto Download
373 Rekap IKS Desa Kromengan Rekap IKS Desa Kromengan Download
374 Rekap IKS 2022 Puskesmas Kromengan Periode Januari-Juni 2022 Rekap IKS 2022 Download
375 KAK Survey Kepuasan 2022 Download
376 Data Neraca Pagan Kabupaten Malang Tahun 2017-2021 Berikut Ini adalah data neraca pangan strategis Kabupaten Malang Tahun 2017 - 2021 Download
377 Data neraca Pangan Kabupaten Malang Tahun 2021 Berikut Ini adalah data neraca pangan strategis Kabupaten Malang Tahun 2017 - 2021 Download
378 SK Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang tentang Peraturan dan Tata Tertib Perpustakaan Peraturan dan Tata Tertib Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Malang meliputi: 1. Jam Buka Perpustakaan 2. Aturan dan ketentuan Pengunjung Perpustakaan 3. Keanggotaan Perpustakaan 4. Peraturan Peminjaman dan Pengembalian Buku 5. Sanksi Pelanggaran Download
379 Lampiran Sertifikat Akreditasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Download
380 Sertifikat Akreditasi UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan Download
381 SURAT EDARAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI Download
382 SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2022 Download
383 Data Pangan Kabupaten Malang Tahun 2021 Berikut Ini adalah data neraca pangan strategis Kabupaten Malang Tahun 2017 - 2021 Download
384 Diagram Peternakan Diagram Peternakan Download
385 Pohon Kinerja (CASCADING) Pertanahan 2022 SAKIP 2022 Download
386 Buku Panduan Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Perkantoran Aktifitas di lingkungan perkantoran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang berdampak pada timbulan sampah. Berdasarkan PP No 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk melaksanakan pengelolaan sampah ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan Kembali sampah. Ketiga kegiatan pengurangan sampah tersebut disebut kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dengan penekanan pengelolaan sampah habis di sumbernya. Tujuan dari pedoman ini yaitu untuk memberikan acuan bagi instansi di Sekretariat daerah dalam menerapkan prinsip 3R di lingkungan perkantoran, menerapkan pengelolaan sampah di sumbernya melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah, mengedukasi karyawan untuk memilah sampah mulai dari sumber, memanfaatkan sampah bernilai ekonomi dan mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA Download
387 Pengajuan Pendaftaran dan Pengajuan Perijinan Usaha Pertambangan Berikut Ini adalah panduan manual book pengajuan pendafataran dan pengajuan perijinan usaha pertambangan Download
388 Buku Panduan Penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Perkantoran Aktifitas di lingkungan perkantoran tidak dapat dipisahkan dari kegiatan yang berdampak pada timbulan sampah. Berdasarkan PP No 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Untuk melaksanakan pengelolaan sampah ini dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan Kembali sampah. Ketiga kegiatan pengurangan sampah tersebut disebut kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), dengan penekanan pengelolaan sampah habis di sumbernya. Tujuan dari pedoman ini yaitu untuk memberikan acuan bagi instansi di Sekretariat daerah dalam menerapkan prinsip 3R di lingkungan perkantoran, menerapkan pengelolaan sampah di sumbernya melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah, mengedukasi karyawan untuk memilah sampah mulai dari sumber, memanfaatkan sampah bernilai ekonomi dan mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA. Download
389 SKM TERA 2022 Kelompok Data Sakip Download
390 SKM PASAR 2022 Kelompok Data Sakip Download
391 Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 SAKIP 2022 Download
392 PELAYANAAN PUBLIK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022 PELAYANAAN PUBLIK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2022 Download
393 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Download
394 . . Download
395 PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Download
396 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Download
397 Sertifikat Penghargaan Sertifikat Penghargaan Download
398 SK Bupati tentang Kode Etik Pelayanan Publik Download
399 STANDART PELAYANAN Download
400 Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Wonosari Tahun 2020 Download
401 Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dab Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Download
402 Peraturan Bupati Nomot 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Download
403 Surat PEngukuran dan Penilaian IID 2022 dan IGA 2022 Download
404 BERKAS PENGAJUAN MASUK DTKS Download
405 BERKAS PENGAJUAN KIA Download
406 BERKAS PENGAJUAN AKTA Download
407 BERKAS PENGAJUAN PINDAH TEMPAT Download
408 BERKAS PENGAJUAN KTP Download
409 BERKAS PENGAJUAN KK Download
410 Permen PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Download
411 Permen PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Download
412 Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Download
413 SK Standar Pelayanan SK Standar Pelayanan 2022 Download
414 Standar Pelayanan Download
415 Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Download
416 RENSTRA KEC.WONOSARI TAHUN 2021-2026 DOKUMEN RENSTRA Download
417 Renstra Kecamatan Wonosari Tahun 2021-2026 Sakip Kecamatan Wonosari Download
418 Perbup 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Download
419 Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Download
420 Maklumat Pelayanan Download
421 Manual Book SIPEDULI 2022 Download
422 Manual Book SIPEDULI 2022 Download
423 Manual Book SIPEDULI Manual Book SIPEDULI Download
424 Perjanjian Kinerja DPMPTSP TA. 2022 Download
425 asdfaasdfas asdfasf Download
426 Laporan Keuangan Desa Wonomulyo 2022 Bulan ini ini adalah laporan keuangan desa wonomulyo 2022 bulan ini.. Download
427 apaa yaaaa nggh Download
428 Profil Kabupaten Malang Download
429 Sambutan Bupati Malang dalam rangka Sholat Idul Adha Tahun 1443H/2022 Masehi Download
430 STRUKTUR DESA MAGUAN STRUKTUR DESA MAGUAN Download
431 coba coba lagi ea Download
432 STRUKTUR PERANGKAT DESA MAGUAN Download
433 PERATURAN DESA MAGUAN KECAMATAN NGAJUM KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN BUMDES Download
434 BUMDES Peraturan Desa Maguan Peraturan Desa Maguan Download
435 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAGUAN TAHUN ANGGARAN 2020 Download
436 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAGUAN TAHUN ANGGARAN 2020 Download
437 BUMDES Peraturan Desa Maguan Peraturan Desa Maguan Download
438 Struktur Perangkat Desa Maguan, Kbupaten Ngajum Download
439 BUMDES Peraturan Desa Maguan Peraturan yang ada di Desa Maguan Download
440 BUMDES PERATURAN DESA MAGUAN Peraturan Desa Maguan Download
441 STRUKTUR PERANGKAT DESA MAGUAN, KECAMATAN NGAJUM Download
442 Daftar Inovasi IGA Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 Download
443 SK BUPATI INOVASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019-2021 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Maka perlu menetapkan Inovasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2019-2021 Download
444 SK Tim Pengelola Domain Situs Web 2022 Download
445 SK Tim Pengelola Domain Situs Web 2022 Download
446 SK Tim Pengelola Domain Situs Web 2022 Download
447 SK Tim SiHARKEPO 2022 Download
448 LKJ INDIVIDU TERTATA URUT SAKIP 2022 Download
449 E-MONEV KABUPATEN MALANG I 2022 SAKIP 2022 Download
450 JUM'AT BERSIH SAKIP 2022 Download
451 GATHERING SAKIP 2022 Download
452 SOP SAKIP RENVAPOR SOP SAKIP RENVAPOR Download
453 SOP SAKIP RENVAPOR SOP SAKIP RENVAPOR Download
454 RKA Desa Kemiri TA 2022 blablabla Download
455 Kabupaten Malang Satu Data 2022 Kabupaten Malang Satu Data 2022 Download
456 SK + MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 Download
457 Opini BPK 2021 Opini BPK 2021 Download
458 Opini BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Opini BPK-RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Download
459 Notulen Pemantauan Triwulan 4 2021 Notulen Pemantauan Triwulan 4 2021 Download
460 Notulen Pemantauan Triwulan 3 2021 Notulen Pemantauan Triwulan 3 2021 Download
461 Notulen Pemantauan Triwulan 2 2021 Notulen Pemantauan Triwulan 2 2021 Download
462 Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Download
463 Notulen Pemantauan Triwulan 1 2021 Notulen Pemantauan Triwulan 1 2021 Download
464 Notulen Rapat Prencanaan Notulen Rapat Prencanaan Download
465 Test2kps Download
466 Test2kps Download
467 Test2kps Download
468 SKM TERA 2021 Kelompok Data Sakip Download
469 SKM PASAR 2021 Kelompok Data Sakip Download
470 17.4 Monev Kinerja Triwulan IV Download
471 17.3 Monev Kinerja Triwulan III Download
472 17.2 Monev Kinerja Triwulan II Download
473 17.1 Monev Kinerja Triwulan I Download
474 SOP SAKIP RENVAPOR SOP SAKIP RENVAPOR Download
475 SOP SAKIP RENVAPOR SOP SAKIP RENVAPOR Download
476 SOP RENVAPOR SOP RENVAPOR Download
477 SERTIFIKAT PELATIHAN SAKIP TAHUN 2020 SERTIFIKAT PELATIHAN SAKIP TAHUN 2020 Download
478 SURAT PENGANTAR PERJANJIAN KINERJA KEPALA PD TAHUN 2022 SURAT PENGANTAR PERJANJIAN KINERJA KEPALA PD TAHUN 2022 Download
479 Perjanjian Kinerja Dinsos 2021 Download
480 SOP Perencanaan 2021 Download
481 RENSTRA DINSOS 2021 Download
482 RENJA DINSOS 2021 Download
483 Rencana Aksi Dinsos 2021 Download
484 Realisasi Bulan September dan Desember Download
485 Piagam Juara PUSKESOS SLRT Download
486 Notulen Rapat Dinsos 2021 Download
487 IKU dan IKI Dinsos 2021 Download
488 DPPA PAK Dinsos 2021 Download
489 COVER Dafisi dan LKJ Dinas Sosial Download
490 SERTIFIKAT PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) GELOMBANG I PEMKAB MALANG TAHUN 2021 Sertifkat Kasubag Renvapor dalam Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Gelombang I Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2021 Download
491 Cascading dan Proses Bisnis Dinas Sosial Download
492 Evaluasi Rekomendasi E-Monev Evaluasi Rekomendasi E-Monev Download
493 Perbup 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Download
494 TES TES Download
495 LKJ Tahun 2021 SAKIP 2022 Download
496 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-601-700 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-601-700 Download
497 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-501-600 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-501-600 Download
498 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-401-500 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-401-500 Download
499 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-301-400 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-301-400 Download
500 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-201-300 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-201-300 Download
501 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-101-200 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-101-200 Download
502 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-1-100 6. LAPORAN KINERJA INDIVIDU 2021.-1-100 Download
503 5. Perjakin 2021.-451-584 5. Perjakin 2021.-451-584 Download
504 5. Perjakin 2021.-301-450 5. Perjakin 2021.-301-450 Download
505 5. Perjakin 2021.-151-300 5. Perjakin 2021.-151-300 Download
506 5. Perjakin 2021.-1-150 5. Perjakin 2021.-1-150 Download
507 Hasil Survey Brang Biji Download
508 13. LKj Tahun 2021 reviuw 13. LKj Tahun 2021 reviuw Download
509 4. DPPA PERUBAHAN 2021. 4. DPPA PERUBAHAN 2021. Download
510 2. RENJA PERUBAHAN 2021. 2. RENJA PERUBAHAN 2021. Download
511 2. RENJA PERUBAHAN 2020. 2. RENJA PERUBAHAN 2020. Download
512 2. RENJA 2021. 2. RENJA 2021. Download
513 2. RENJA 2020. 2. RENJA 2020. Download
514 1. RENSTRA RSUD KANJURUHAN. 1. RENSTRA RSUD KANJURUHAN. Download
515 11. EVALUASI INTERNAL. 11. EVALUASI INTERNAL. Download
516 Penerima Bansos Guru Ngaji Kecamatan Tajinan Penerima Bansos Guru Ngaji Kecamatan Tajinan Download
517 Penerima Bansos Guru Ngaji Kecamatan Bantur Penerima Bansos Guru Ngaji Kecamatan Bantur Download
518 Penerima Bansos Guru Ngaji Kecamatan Turen Penerima Bansos Guru Ngaji Kecamatan Turen Download
519 Hibah Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren Tahap 1 Tahun 2022 Hibah Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren Tahap 1 Tahun 2022 Download
520 DATA KONFLIK 2021 DATA KONFLIK 2021 Download
521 SOP Dinas Ketahanan Pangan SOP Dinas Ketahanan Pangan Download
522 Contoh Format Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa Download
523 2.0 RENCANA KERJA TAHUN 2020 Download
524 16. mutasi atau promosi jabatan mengacu pada penilaian kinerja Download
525 15.3 RENAKSI 2022 Download
526 15.2 RENCANA AKSI PERUBAHAN 2021 Download
527 15.1 RENCANA AKSI 2021 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Download
528 11.2 NOTULEN AWAL TAHUN 2021 Download
529 14 Bimtek SAKIP Download
530 13.3 Analisis jabatan dan beban sesuai kebutuhan dan selaras kinerja utama Download
531 13.2 Analisa Kelas Jabatan dan Beban Kerja Download
532 13.1 Analisa kebutuhan pegawai Download
533 2.3 RENCANA KERJA TAHUN 2022 Download
534 2.2. RENJA PERUBAHAN TAHUN 2021 Download
535 2.1 RENJA TAHUN 2021 Download
536 1.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026 Download
537 6.5 Surat Rekomendasi-Review LKJ Download
538 6.4 Tanda Terima LKJ Revisi 2021 Download
539 6.3 tanda terima LKj 2021 Download
540 6.2 LKJ sebelum Revisi 2021 Download
541 7.2.1 Proses Bisnis 2021 Download
542 7.3 Cruss cutting 2021 Download
543 7.1.1 Cascading Kinerja Balitbangda Download
544 9.2 SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan 2021 Download
545 9.1 SOP Evaluasi Kinerja Download
546 10.4 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan IV Download
547 10.3 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan III Download
548 10.2 Notulen evaluasi Kinerja Triwulan II Download
549 10.1 Notulen Evaluasi Kinerja Triwulan 1 Download
550 SOP SOP Download
551 Renstra Dinas PU Sumber Daya Air Tahun 2021 Renstra Dinas PU Sumber Daya Air Tahun 2021 Download
552 TES BUAT DOKUMEN TIdak ada Download
553 Rencana Akhir Renja DInas PU Sumber Daya Air Tahun 2021 Rencana Akhir Renja DInas PU Sumber Daya Air Tahun 2021 Download
554 Tes tidak Download
555 LKJ Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Malang Tahun 2021 (Ed. Revisi Kemenpanrb) LKJ Dinas PU Sumber Daya Air Kab. Malang Tahun 2021 (Ed. Revisi Kemenpanrb) Download
556 Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Download
557 Review Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 Download
558 RENJA TAHUN 2022 RENJA TAHUN 2022 Download
559 File Pendukung Sakip Tahun 2021 Download
560 LKJ DINAS 2021 Download
561 Hibah Tempat Ibadah SK II Pencairan Ketiga Hibah Tempat Ibadah SK II Pencairan Ketiga Download
562 Hibah Tempat Ibadah SK I Pencairan tujuh Hibah Tempat Ibadah SK I Pencairan tujuh Download
563 Hibah Tempat Ibadah SK I Pencairan kedelapan Hibah Tempat Ibadah SK I Pencairan kedelapan Download
564 Hibah Tempat Ibadah SK I Pencairan Enam Hibah Tempat Ibadah SK I Pencairan Enam Download
565 Hibah Tempat Ibadah Payroll SK Tahap II Yang kedua Hibah Tempat Ibadah Payroll SK Tahap II Yang kedua Download
566 Hibah Tempat Ibadah Payroll SK Pertama Pencairan Kelima Hibah Tempat Ibadah Payroll SK Pertama Pencairan Kelima Download
567 Rencana Strategis 2021-2026 Inspektorat Daerah Kab. Malang Download
568 LKj Inspektorat Daerah Kab. Malang Tahun 2021 (Ed. Revisi Kemenpanrb) Download
569 Hibah Bansos Hafidz Tahun 2021 Hibah Bansos Hafidz Tahun 2021 Download
570 Hibah Bansos Guru Ngaji, Pasraman, Sekolah Minggu tahun 2021 Hibah Bansos Guru Ngaji, Pasraman, Sekolah Minggu tahun 2021 Download
571 Hibah Tempat Ibadah PAYROLL SK Tahap II - Download
572 Hibah Tempat Ibadah Payroll TI III - Download
573 Hibah Tempat Ibadah Payroll TI II - Download
574 Hibah Tempat Ibadah Payroll TI II - Download
575 Hibah Tempat Ibadah Pencairan Kedua SK Kedua Download
576 Hibah Tempat Ibadah Pencairan Keempat SK Pertama Download
577 Hibah Tempat Ibadah Siap cair TI Pertama Download
578 Kelengkapan Evaluasi dan Implementasi sakip Disperindag Tahun 2021 https://bit.ly/34Q97yH Download
579 Evaluasi, Rekomendasi dan Pemantauan Kinerja tribulan 1-4 2021 Instrumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 Download
580 Survey Kepuasan Masyarakat Semester II 2021 Download
581 Survey Kepuasan Masyarakat Semester I 2021 Download
582 12. PENGHARGAAAN Download
583 11.1 Notulrn Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022 Download
584 11. Notulen Download
585 10.1 Laporan Kinerja tribulan I Tahun 2022 Download
586 10. Lapran Kinerja Tribulan IV Tahun 2021 Download
587 9. SOP Fix Balitbangda Download
588 8.2.2 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TAHUN 2022 Download
589 8.2.1 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021 (PERUBAHAN) Download
590 8.1.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022 Download
591 8.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021 Download
592 7.2 PROSES BISNIS Download
593 7.1.1 Tabel Cascading kinerja Balitbangda 2021 Download
594 7.1 CASCADING KINERJA BALITBANDA Download
595 6.1 LAPORAN KINERJA (LKj) REVISI 2021 Download
596 6. LKI 2021 Download
597 5.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 Download
598 5.1 PERJANJIAN KINERJANTAHUN 2021 Download
599 5 PERJANJIAN KINERJANTAHUN KEPALA PD 2022 Download
600 5 PERJANJIAN KINERJANTAHUN KEPALA PD 2021 Download
601 3. RKAP 2021 Download
602 Model Dokumen Swakelola https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-i/keputusan-deputi-i-nomor-2-tahun-2022 Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP NO 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola Download
603 Dokumen Maklumat Dokumen Maklumat Download
604 Berita Acara Indeks Desa Membangun 2022 Berita Acara Indeks Desa Membangun 2022 Download
605 Berita Acara Indeks Desa Membangun 2022 Berita Acara Indeks Desa Membangun 2022 Download
606 Berita Acara Indeks Desa Membangun 2022 Berita Acara Indeks Desa Membangun 2022 Download
607 Croscutting Dinas Pendidikan 2021 Instrumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 Download
608 Checklist PSU Download
609 SURAT PERNYATAAN NJOP Download
610 LEMBAR ADMINISTRASI PENYERAHAN PSU Download
611 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Instrumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 Download
612 Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022 Instrumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 Download
613 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Instrumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 Download
614 Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021 Instrumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 Download
615 Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2022 Instrumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 Download
616 Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2021 Instrumen SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2022 Download
617 Evaluasi Internal tw I SAKIP 2022 Download
618 Laporan Kinerja DPPKB Tahun 2021 Revisi Laporan Kinerja DPPKB Tahun 2021 Revisi Download
619 PERJANJIAN KINERJA 2022 ESELON III (DPA PERGESERAN I) PERJANJIAN KINERJA 2022 ESELON III (DPA PERGESERAN I) Download
620 PERJANJIAN KINERJA 2022 ESELON II & III PERJANJIAN KINERJA 2022 ESELON II & III Download
621 3. RKAP 2021 3 sep 2021 3. RKAP 2021 3 sep 2021 Download
622 10. LAPORAN KINERJA TRIBULAN TAHUN 2021 10. LAPORAN KINERJA TRIBULAN TAHUN 2021 Download
623 3. RKA TA 2021 3. RKA TA 2021 Download
624 7. Cascading 2021 7. Cascading 2021 Download
625 8. IKU 2021 8. IKU 2021 Download
626 8. IKU 2022 8. IKU 2022 Download
627 9. SOP 9. SOP Download
628 penghargaan penghargaan Download
629 DPPA 24 MARET 2022 SAKIP 2022 Download
630 DPA 2022 SAKIP 2022 Download
631 Rencana Kerja Dinas Pertanahan Tahun 2022 SAKIP 2022 Download
632 Rencana Strategis Dinas Pertanahan Th 2021-2026 SAKIP 2022 Download
633 SKM 2021 SAKIP 2021 Download
634 SKM 2021 SKM 2021 SEMESTER 2 Download
635 SKM 2021 SKM 2021 Download
636 SAKIP 2022 Download
637 PPDB Jenjang TK,SD dan SMP Tahun 2022 PPDB Jenjang TK,SD dan SMP Tahun 2022 Download
638 RENAKSI Dinkop dan UM 2022 Perubahan RENAKSI Dinkop dan UM 2022 Perubahan Download
639 Tanda Terima LKJ Dinkop dan UM Perubahan Tanda Terima LKJ Dinkop dan UM Perubahan Download
640 Renja Perubahan Dinkop dan UM Tahun 2022 Renja Perubahan Dinkop dan UM Tahun 2022 Download
641 TW I Tabel Rekom Renja Dinkop Perubahan TW I Tabel Rekom Renja Dinkop Perubahan Download
642 E MONEV 2021 - 2022 Perubahan E MONEV 2021 - 2022 Perubahan Download
643 DPA 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro DPA 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Download
644 Renstra 2021 - 2026 Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha MIkro Renstra 2021 - 2026 Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha MIkro Download
645 SE Bupati Malang tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Hari Raya SE Bupati Malang tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Hari Raya Download
646 LKJ Dinas PU Bina Marga 2021 Download
647 Blangko Isian K2 ( Kutipan 2 ) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Download
648 Surat Pernyataan Luar Nikah Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Download
649 Form SPTJM Suami Istri Sesuai Permen 109 Tahun 2019 Download
650 Form SPTJM Kematian Sesuai Permen 109 Tahun 2019 Download
651 Form SPTJM Kelahiran Sesuai Dengan Permen 109 Tahun 2019 Download
652 Form Pendaftaran Penduduk Sesuai Permen 109 tahun 2019 F1-06 Download
653 Form Pendaftaran Penduduk Sesuai Permen 109 tahun 2019 F1-05 Download
654 Form Pendaftaran Penduduk Sesuai Permen 109 tahun 2019 F1-04 Download
655 Form Pendaftaran Penduduk Sesuai Permen 109 tahun 2019 F1-03 Download
656 Form Pendaftaran Penduduk Sesuai Permen 109 tahun 2019 F1-02 Download
657 Form Pendaftaran Penduduk Sesuai Permen 109 tahun 2019 F1-01 Download
658 Form Pencatatan Sipil Sesuai Permen 109 Tahun 2019 Download
659 SK AKUNTABILITAS KINERJA 2021 SK AKUNTABILITAS KINERJA 2021 Download
660 SK TIM PENYUSUNAN LKJ 2021 SK TIM PENYUSUNAN LKJ 2021 Download
661 Rencana Kerja DPPKB Tahun 2022 Rencana Kerja DPPKB Tahun 2022 Download
662 Rencana Strategis DPPKB Tahun 2021-2026 Rencana Strategis DPPKB Tahun 2021-2026 Download
663 SOP SAKIP KECAMATAN KEPANJEN Download
664 Rencana Aksi SDA Th 2022 Rencana Aksi SDA Th 2022 Download
665 SE KPK No 9 Tahun 2022 Pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya Download
666 RENCANA AKSI STAF 2022 Download
667 LAPORAN KINERJA TRIBULAN 2022 Download
668 Jakin 2022 Download
669 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022 Download
670 IKI 2022 Download
671 SOP.Tapem Prosedur SAKIP Download
672 RENSTRA Perubahan Tahun 2021 Download
673 RENJA Perubahan Tahun 2021 Download
674 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2021 Download
675 RENCANA AKSI 2021 Download
676 PROSES BISNIS 2021 Download
677 PERJANJIAN KINERJA JAKIN 2021 Download
678 LAPORAN KINERJA TRIBULAN 2021 Download
679 EVALUASI RAPAT Download
680 CASCADING Download
681 SE Menteri PANRB No. 13 Tahun 2022 CUTI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PERIODE HARi LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARi RAYA IDUL FITRI 1443 HIJRIAH Download
682 Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 Download
683 Rencana Strategis DPPKB Tahun 2021-2026 Rencana Strategis DPPKB Tahun 2021-2026 Download
684 Evaluasi Internal Tahun 2021 Evaluasi Internal Tahun 2021 Download
685 Jakin Pergeseran 2022 Jakin Pergeseran 2022 Download
686 RENSTRA TABEL 5.1 Download
687 IKI Bagian Perekonomian Tahun 2022 Download
688 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Download
689 LKJ LKJ Download
690 RENSTRA RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026 Download
691 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 3 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 3 Download
692 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 2 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 2 Download
693 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 1 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 1 Download
694 Standar Pelayanan Dinas PMD Standar Pelayanan Dinas PMD Download
695 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 Download
696 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 Download
697 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 Download
698 Survey Penggunaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Malang Tahun 2021 Download
699 Berita Acara IDM 2021 Berita Acara IDM 2021 Download
700 Berita Acara Indeks Desa Membangun 2021 Indeks Desa Membangun 2021 Download
701 Rencana Strategis Dinas Pertanahan Th 2021-2026 SAKIP 2022 Download
702 RKT 2022 SAKIP 2022 Download
703 IKI TAHUN 2022 SAKIP 2022 Download
704 E-MONEV TW IV SAKIP 2021 Download
705 NOTULEN RAPAT EVALUASI Download
706 RKA 2021 Download
707 DPA PAK Download
708 IKI Subbag Pertambangan IKI Subbag Pertambangan Download
709 IKI Subbag Energi IKI Subbag Energi Download
710 IKI Subbag Pertanian IKI Subbag Pertanian Download
711 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Download
712 Perbup dan Lampiran Renstra 2021-2026 Kecamatan Poncokusumo Kab.Malang Download
713 Evaluasi Internal (notulensi dan foto) 2021 Evaluasi Internal (notulensi dan foto) 2021 Download
714 SOP Prosedur Penyusunan SAKIP SOP Prosedur Penyusunan SAKIP Download
715 PROSES BISNIS 2021 PROSES BISNIS 2021 Download
716 Jakin Perubahan Bag. RENKEU (Kabag, Kasubag) Jakin Perubahan Bag. RENKEU (Kabag, Kasubag) Download
717 RKPA RENKEU TA. 2021 RKPA RENKEU TA. 2021 Download
718 PERUBAHAN RENJA 2021 PERUBAHAN RENJA 2021 Download
719 Jakin Bagian Umum 2021 Jakin Bagian Umum 2021 Download
720 SOP SAKIP Bagian UMUM SOP SAKIP Bagian UMUM Download
721 Perlengkapan Bagian Umum 2021 Perlengkapan Bagian Umum 2021 Download
722 LKJ Bagian Umum 2021 LKJ Bagian Umum 2021 Download
723 Evaluasi Internal Bagian Umum 2021 Evaluasi Internal Bagian Umum 2021 Download
724 DPPA Bagian Umum 2021 DPPA Bagian Umum 2021 Download
725 DPA Bagian Umum 2021 DPA Bagian Umum 2021 Download
726 Proses Bisnis Bagian Umum 2021 Proses Bisnis Bagian Umum 2021 Download
727 Laporan Kinerja Bagian Umum 2021 Laporan Kinerja Bagian Umum 2021 Download
728 Crosscutting Bagian Umum 2021 Crosscutting Bagian Umum 2021 Download
729 Cascading Bagian Umum 2021 Cascading Bagian Umum 2021 Download
730 RKA Bagian Umum 2021 RKA Bagian Umum 2021 Download
731 IKI Bagian Umum IKI Bagian Umum Download
732 Renaksi Bagum 2021 Renaksi Bagum 2021 Download
733 RKT Bagian Umum 2021 RKT Bagian Umum 2021 Download
734 Renja Bagian Umum 2021 Renja Bagian Umum 2021 Download
735 Renstra bagian Umum 2021 Renstra bagian Umum 2021 Download
736 LAPORAN KINERJA 2021 Download
737 PERJAKIN SEKWAN 2021 Download
738 JAKIN SEKWAN Download
739 RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 2020 Download
740 RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 2021 Download
741 MONEV TRIBULAN IV Download
742 MONEV TRIBULAN III Download
743 MONEV TRIBULAN II Download
744 MONEV TRIBULAN I Download
745 IKU 2022 SAKIP 2022 Download
746 IKI (Indikator Kinerja Individu) 2021 IKI (Indikator Kinerja Individu) 2021 Download
747 Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang Download
748 RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021-2026 RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021-2026 Download
749 5EUR DURTU Download
750 5EUR DURTU Download
751 RENCANA AKSI ESELON III s.d STAFF TAHUN 2022 SAKIP 2022 Download
752 RLPPD Kabupaten Malang 2021 Download
753 Standar Pelayanan Standar Pelayanan Dinas PMD Download
754 Perjanjian Kinerja (Jakin) Kepala Dinas 2022 Perjanjian Kinerja (Jakin) Kepala Dinas 2022 Download
755 SAKIP 2022 Download
756 STANDAR PELAYANAN LAYANAN KONSULTASI DAN INFORMASIDI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021 bahwa untuk kelancaran pelayanan layanan konsultasi dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang, perlu menetapkan Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Informasi dengan Keputusan Kepala Badan Download
757 IKU Kabupaten Malang Tahun 2022 Download
758 RLPPD Kabupaten Malang Tahun 2021 Download
759 Perjakin Bupati Malang Tahun 2022 Download
760 LKjIP Kabupaten Malang 2021 Download
761 DPPA 2021 Download
762 Maklumat Pelayanan Maklumat Pelayanan Download
763 1. IKI DINAS PERTANAHAN eselon III s.d staf SAKIP 2022 Download
764 PERJANJIAN KINERJA 2022 eselon III s.d STaff SAKIP 2022 Download
765 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022 Download
766 RKA BKAD 2021 Download
767 LRA APBD 2021 - Unaudit Download
768 LRA APBD 2020 - Audit Download
769 SKM DPUBM 2021 Download
770 SKM DPUBM 2021 Download
771 Peta Proses Bisnis Tahun 2021 Download
772 Notulen Evaluasi Kinerja Tahun 2021 Download
773 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 TW. I s/d IV Download
774 Laporan Kinerja Individu Staf PNS dan Staf Honorer Tahun 2021 Download
775 Rencana Strategis Dinas Pertanahan Th 2021-2026 SAKIP 2022 Download
776 Rencana Kerja Dinas Pertanahan Th 2022 SAKIP 2022 Download
777 DPA 2021 Download
778 Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Th 2021 SAKIP 2021 Download
779 Laporan Kinerja Individu Eselon III dan IV Tahun 2021 Download
780 Laporan Kinerja Individu Eselon III dan IV Tahun 2021 Download
781 RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN (RKAP) KECAMATAN BANTUR TAHUN 2021 Download
782 PERJANJIAN KINERJA ESELON SAMPAI DENGAN STAFF KECAMATAN BANTUR TAHUN Download
783 DPPA KECAMATAN BANTUR 2021 Download
784 LAPORAN KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BANTUR TAHUN 2022 Download
785 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN BANTUR TAHUN 2022 Download
786 RKT KECAMATAN PONCOKUSUMO TAHUN 2018 Download
787 RKT KECAMATAN PONCOKUSUMO TAHUN 2017 Download
788 Dokumen Penetapan IKU Kec. Wonosari Tahun 2022 Dokumen Penetapan IKU Kec. Wonosari Tahun 2022 Download
789 Dokumen Penetapan IKU Kec. Wonosari Tahun 2022 Dokumen Penetapan IKU Kec. Wonosari Tahun 2022 Download
790 Penghargaan Invesmant Aword Download
791 SOP Pengumpulan Data Download
792 Alur SOP Pengumpulan Data Download
793 Indikator Kinerja Individu (IKI) TA. 2021 Download
794 Perjanjian Kinerja Individu Eselon II TA. 2021 Download
795 Perjanjian Kinerja TA 2021 Eselon II Setelah PAK Download
796 Perjanjian Kinerja TA. 2021 (Seluruh Pegawai) Download
797 Perjanjian Kinerja Perubahan (Semua Pegawai Dpmptsp) TA. 2021 Download
798 IKI SEKRETARIS SAMPAI STAF PNS BPBD 2022 IKI SEKRETARIS SAMPAI STAF PNS BPBD 2022 Download
799 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2021 (Setelah Refocussing) Download
800 Perjanjian Kinerja Eselon II TA. 2022 Download
801 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2022 Download
802 DPPA Tahun 2021 Download
803 Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja PD TA. 2021 Download
804 Perdes APBDes Sukowilangun 2019 APBDes 2019 Download
805 Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2021 Laporan Kinerja Tribulan IV Tahun 2021 Download
806 Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2021 Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2021 Download
807 Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2021 Laporan Kinerja Tribulan II Tahun 2021 Download
808 Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2021 Laporan Kinerja Tribulan I Tahun 2021 Download
809 Rencana Kinerja Perubahan Renja TA. 2020 Download
810 SOP Mekanisme Pemantauan Data Kinerja SOP Mekanisme Pemantauan Data Kinerja Download
811 SOP Mekanisme Pelaporan Data Kinerja SOP Mekanisme Pelaporan Data Kinerja Download
812 SOP Mekanisme Evaluasi Data Kinerja SOP Mekanisme Evaluasi Data Kinerja Download
813 SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Download
814 Laporan Kinerja Individu 2021 Laporan Kinerja Individu 2021 Download
815 PERJAKIN KASUBAG PERJAKIN KASUBAG Download
816 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS SAMPAI STAF BPBD TAHUN 2022 PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS SAMPAI STAF BPBD TAHUN 2022 Download
817 RENCANA AKSI (RENAKSI) SEKRETARIS SAMPAI STAF PNS BPBD 2022 RENCANA AKSI (RENAKSI) SEKRETARIS SAMPAI STAF PNS BPBD 2022 Download
818 DPPA Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 Download
819 RKAP Kecamatan Donomulyo Tahun 2021 Download
820 RENJA KECAMATAN DONOMULYO TAHUN 2021 Download
821 Rencana Kerja TA 2020 Download
822 RENSTRA 2016-2021 Download
823 Rencana Kerja TA. 2021 Download
824 Rancangan Akhir Perubahan Renja TA. 2021 Download
825 Rencana Strategis (Renstra) TA. 2016-2021 Download
826 Standar Pelayanan Download
827 DOKUMEN SAKIP 2021 Download
828 Cash Cading Kec.Wonosari Tahun 2022 Cash Cading Kec.Wonosari Tahun 2022 Download
829 Jakin Sekcam 2021 Jakin Download
830 Jakin Camat 2021 Jakin Camat Download
831 DPPA 2021 k DPPA 2021 Download
832 DPPA 2021 j DPPA 2021 Download
833 DPPA 2021 i DPPA 2021 Download
834 DPPA 2021 h DPPA 2021 Download
835 DPPA 2021 g DPPA 2021 Download
836 DPPA 2021 f DPPA 2021 Download
837 DPPA 2021 e DPPA 2021 Download
838 DPPA 2021 d DPPA 2021 Download
839 DPPA 2021 c DPPA 2021 Download
840 DPPA 2021 b DPPA 2021 Download
841 DPPA 2021 a DPPA 2021 Download
842 RKPA 2021 h RKPA 2021 Download
843 RKPA 2021 g RKPA 2021 Download
844 RKPA 2021 f RKPA 2021 Download
845 RKPA 2021 e RKPA 2021 Download
846 RKPA 2021 d RKPA 2021 Download
847 RKPA 2021 c RKPA 2021 Download
848 RKPA 2021 b RKPA 2021 Download
849 RKPA 2021 a RKPA 2021 Download
850 Renja 2021 Renja 2021 Download
851 Renja 2021 Ceck List Renja 2021 Download
852 Renja 2021 Draft Berita acara Renja 2021 Download
853 Renja 2021 Rancangan 7-e Renja 2021 Download
854 Renja 2021 Rancangan 6-e Renja 2021 Download
855 Renja 2021 Format Pengendalian Renja 2021 Download
856 Renja 2021 Lampiran Renja 2021 Download
857 Renja 2021 Perbup Renja Renja 2021 Download
858 Renja 2021 Surat Pernyataan Camat Renja 2021 Download
859 Renja 2021 Daftar Isi Renja 2021 Download
860 Renja 2021 Kata Pengantar Renja 2021 Download
861 Renja 2021 Kata Pengantar Renja 2021 Download
862 Renja 2021 Cover Renja 2021 Download
863 Renja 2020 Ceck List Verifikasi Renja 2020 Download
864 Renja 2020 Berita Acara Renja 2020 Download
865 Renja 2020 Format Pengendalian Renja 2020 Download
866 Renja 2020 Lampiran Perbup Renja 2020 Download
867 Renja 2020 Perbup Renja Renja 2020 Download
868 Renja 2020 Surat Pernyataan Camat Renja 2020 Download
869 Renja 2020 Daftar Isi Renja 2020 Download
870 Renja 2020 Kata Pengantar Renja 2020 Download
871 Renja 2020 Cover Renja 2020 Download
872 Renstra 2021-2026 Formulir Pengendalian Renstra Download
873 Renstra 2021-2026 Ceck List Renstra Download
874 Renstra 2021-2026 B.A Renstra Renstra Download
875 Renstra 2021-2026 Lampiran Renstra Download
876 Renstra 2021-2026 Perbup Renstra Renstra Download
877 Renstra 2021-2026 Surat Pernyataan Camat Renstra Download
878 Renstra 2021-2026 Daftar Tabel Rentra Download
879 Renstra 2021-2026 Daftar Isi Rentra Download
880 Renstra 2021-2026 Kata Pengantar Renstra Download
881 Renstra 2021-2026 Cover Renstra Download
882 Renstra 2021-2026 Renstra Download
883 Renstra 2021-2026 Renstra Download
884 Renstra 2021-2026 Renstra Download
885 Renstra 2021-2026 Renstra Download
886 Renstra 2021-2026 Renstra Download
887 Renstra 2021-2026 Renstra Download
888 Renstra 2021-2026 Renstra Download
889 Renstra 2021-2026 Renstra Download
890 Renstra 2021-2026 Renstra Download
891 Renstra 2021-2026 Renstra Download
892 Renstra 2021-2026 Renstra Download
893 Rencana Kerja dan Anggaran DPPKB Tahun 2022 Rencana Kerja dan Anggaran DPPKB Tahun 2022 Download
894 Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPKB Tahun 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPKB Tahun 2022 Download
895 Notulen DPPKB Tahun 2021 Notulen DPPKB Tahun 2021 Download
896 Laporan Triwulan DPPKB Tahun 2021 Laporan Triwulan DPPKB Tahun 2021 Download
897 PERJANJIAN KINERJA TH 2022 Download
898 CASCADING KEC DAU TH 2022 CASCADING KECAMATAN DAU TAHUN 2022 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat di Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENYELENGGRAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tanga Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Terkait Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Persentase Konflik yang Diselesaikan Dalam Satu Tahun Target: 20% Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Administrasi Baik Target: 25% Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Target: 86.50 Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang Diterbitkan oleh Kecamatan Target: 20% Rp3.079.698.214 Rp720.379.600 Rp7.000.000 Rp5.600.000 Rp7.000.000 RPJMD TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN IKU ANGGARAN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kenrja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Download
899 LKJ KEC. DAU TH 2021 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu lembaga instansi untuk mempertanggungjawabkan kinerja, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana Rencana Strategis, dalam rangka perwujudan Good Governance dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang. Selain dari tuntutan akuntabilitas kinerja, LKj juga sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan/ atau sasaran serta dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja di masa yang dating. Kuncinya adalah penekanan pada tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang perlu mendapat perhatian sebagai ukuran keberhasilan. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud dari penyusunan LKj Kecamatan Dau adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Camat Dau dalam satu tahun kepada Bupati Malang. 2. Tujuan Adapun tujuan disusunnya LKj Kecamatan Dau adalah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuannya. C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat Daerah Organisasi perangkat daerah Kecamatan Dau sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan2 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut : a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Serta mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan; c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati; d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;3 h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya; j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan; k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan; l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi : a. Urusan Pemerintahan b. Urusan Perijinan c. Urusan Pekerjaan Umum d. Urusan Pendidikan e. Urusan Kesehatan f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi : a. Sekretariat; Sekretariat mempunyai tugas antara lain : 1) melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan 2) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat. Mempunyai fungsi : 1) merencanakan kegiatan kesekretariatan; 2) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; 3) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 4) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;4 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah; 6) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan 7) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan. b. Sekretariat terdiri dari : 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangandan Aset, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan; d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran; f. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang-barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan; g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; h. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja; i. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan; b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah; c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;5 d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan; f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan; g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan; i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan; j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan; k. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. b. Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas : 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan; 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa; 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan; 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan; 6) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum; 7) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan;6 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai tugas : 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum; 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan; 4) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda; 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat; 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan); 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Mempunyai tugas : 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan; 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial; 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;7 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. e. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas : 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum; 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa; 4) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. f. Seksi Pelayanan Publik Mempunyai tugas : 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik; 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan; 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.8 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN DAU Keterangan : = garis komando - - - - - - - - - - - - - - - - - - = garis koordinasi C A M A T EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP NIP. 19741016 199412 1 001 SUBAG Umum, kepeg, keu dan asset BASORI, SE NIP. 19790502 200801 1 018 SUBAG PERENCANAAN & PELAPORAN SA’I, SM NIP.19630810 200701 1 016 STAF MOHAMAD ARIFIN NIP.19680829 200903 1001 STAF M. KUSNAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKCAM AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM NIP. 19680809 199502 1 001 KASI PEMERINTAHAN FIRMAN ARDINATA, S.STP, M.AP NIP. 19920830 201507 1 001 KASI TRAMTIB HERI KARYAWANTO NIP.19720507 199502 1001 NIP.19631122 1987031009 KASI KESOS & PEMUDA KASI EKBANG & PM KANTIL TRIMINTOYO NIP. 19641231 198603 1167 KASI PELAYANA PUBLIK YULIA H, SH., MM NIP.19810730 2010012 003 STAF MOCH. SHOLEH STAF IMRON SOFI’I NIP. 19680829 200903 1001 STAF NURUL AINI NIP. 19650123 200604 2 003 LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KECAMATAN STAF SOFIANA SUKMA WARDANI, SE STAF SUPARDI NIP.19680313 200701 1 039 STAF MUKHROJI NIP.19691201 200903 1 001 STAF IMAM SOFI’I NIP.19680206 200801 1012 STAF DINDA TRISHTANTI NIP.19941216 202012 2 015 STAF YUDHA WASTU.P9 2. Sumber Daya Aparatur Jumlah Pegawai pada Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebanyak 24 orang, adapun dari kepangkatan dan golongan pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 1.1 Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Dau didukung dengan sarana dan prasarana meliputi : Tabel 1.2 Data Sarana Prasarana No Jenis Sarana Jumlah Keterangan 1 Kantor Kecamatan 1 buah Baik 2 Rumah Dinas Camat 1 buah Baik 3 Panti PKK 1 buah Baik 4 Rumah Sekcam 1 buah Rusak Ringan 5 Meja Kerja 22 buah Baik Pendidikan Pangkat Eselon Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah Jenjang Jumlah S2 4 Pembina TK.I 1 III/a 1 S1 2 Pembina 0 III/b 1 D3 1 Penata TK.I 1 IV/a 4 SMA 12 Penata 2 IV/b 2 SMP 3 Penata Muda TK.I 2 IV/a Penata Muda 1 IV/b Penata Muda Tk I Staff 14 Pengatur Tk I 3 Pengatur 4 Pengatur Muda TK.I 2 Pengatur Muda Tenaga Kontrak 5 Jumlah 22 22 2210 6 Kursi Kerja 22 buah Baik 7 Radio Komunikasi 1 unit Baik 8 Kamar mandi 4 buah Baik 9 Fasilitas ibadah (mushola) 1 buah Baik 10 Komputer 6 buah Sedang 11 Printer 9 buah baik 12 Lemari arsip 18 buah Sedang 13 Mesin ketik 1 buah Baik 14 Pendopo Kecamatan 1 buah Baik 15 Ruang Bebas rokok 1 buah Baik 16 Kendaraan dinas roda 2 1 buah Sedang 17 Kendaraan dinas roda 4 2 buah Baik 3. Capaian Kinerja Kecamatan Dau Tahun 2020 Dalam Capaian Kinerja Kecamatan Dau sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) terbagi dalam 3 (tiga) hal antara lain : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 1. Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam Tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam 100 % 100 % 100 % 2. Survey Kepuasan Masyrakat (SKM) Presentase Kepuasan Masyarakat (SKM) 86% 89% 89% Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Indikator Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang mengalami keberhasilan, hal ini dikarenakan target 100 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah usulan yang terima dalam Musrenbangkab yang direncanakan pada Tahun 2020 sejumlah11 20 usulan dibandingkan dengan usulan yang terima dalam Musrenbangcam sejumlah 5 usulan. Sedangkan realisasinya sebesar 100 % diperoleh dengan menghitung perbandingan antara realisasi usulan yang terima dalam Musrenbangkab sebanyak 20 usulan dibandingkan dengan usulan yang terima dalam Musrenbangcam sejumlah 5 usulan. Sebagaimana daftar terlampir. Untuk mengatasai kegagalan dimasa yang akan datang maka upaya yang dilakukan antara lain faktor kesiapan dan kerjasama tim kerja Musrenbangcam, serta penentuan tokoh sentral dalam delegasi yang dikirim pada Musrenbang Kabupaten. Tentunya selain kerjasama tim delegasi ini juga membutuhkan kepiawaian Camat Dau dalam mencitrakan berbagai usulan yang ada menjadi sebuah usulan menarik dan menjadi interest bagi kabupaten Malang. Dalam indikator pertama ini terkait pelaksanaan Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) di Kecamatan Dau pada Tahun 2020. Dalam persiapannya telah dibentuk Tim Monitoring Kecamatan Dau oleh Camat Kinerja dengan leading sector adalah Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan (Kasi. Ekbang dan PP). Dijadualkan pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat desa (Musrenbangdes) sebanyak 10 (sepuluh) desa se-Kecamatan Dau serta pendampingan dan monitoring sebanyak 3 (tiga) tim yang masing-masing tim mewakili juga unsur dinas/ instansi di Kecamatan Dau. Dengan Tim yang turun dan datang ke desa-desa sesuai penjadualannya diharapkan mampu mengarahkan dan menjaga agar usulan dari desa itu lebih fokus dan tajam sesuai dengan apa yang diharapkan. Sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Dau, bersama dinas/ instansi terkait, pada akhirnya dapat menuntaskan sesuai jadual. Selesai dalam kurun waktu ± 7 hari kerja. Dalam penjaringan setiap desa telah dikumpulkan beberapa usulan program dan kegiatan meliputi hal infrastruktur, sosial budaya, dan ekonomi. Dan juga desa disepakati untuk masing-masing delegasi/ perwakilan yang nantinya akan menghadiri Musrenbangcam di Kecamatan Dau. Perwakilan ataupun bahasa delegasi ini selain merupakan tim negoisator yang bertanggung jawab untuk mengusulkan dan mempertahankan usulan desanya dengan dasar argument yang kuat, juga sebagai entitas perwakilan dari partisipasi masyarakat desa tersebut pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam). Dalam substansi berbagai usulan yang telah dirangkum dan disepakati dari acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) itu12 maka nantinya kemudian ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) desa tersebut. Pada lanjutannya diusulkan, dipertahankan agar masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam), pada akhirnya goal yang diharapkan dapat diajukan, diusulkan dan berhasil masuk dalam hasil Skala Prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) yang dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2020 tersebut secara teknis dipandu oleh tim terbagi kedalam beberapa kelompok diskusi yang bermaksud untuk membagi usulan sesuai bidang masing-masing, serta dalam bahasan kelompok tersebut agar lebih fokus dan mengarah pada satu bidang dari sekian banyak peserta yang hadir dan sekian banyak usulan yang telah menjadi usulan formal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 12 Pebruari 2020 di Pendopo Kecamatan Dau dihadiri dari Dinas/ instansi terkait khususnya Tim dari Kabupaten Malang dengan leading sector Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang (Bappeda) dan/ atau Dinas/ Instansi lain sesuai penunjukan dari Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab). Begitu juga selain para undangan dari unsur desa juga turut dihadiri oleh unsur Dinas/ instansi, Organisasi sosial dan tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan Dau dengan menghasilkan usulan sebagai entitas partisipasi sebanyak 79 usulan. Sedangkan program dan kegiatan yang paling mendukung Indikator Kinerja Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebesar Rp. 6.150.000,- Sedangkan untuk indikator kelancaran administrasi kependudukan dikatakan berhasil karena capaian kinerja Tahun 2020 tentang perbandingan antara target dan realisasi capaian dalam indikator kedua ini sebagaimana dilihat capaian realisasinya adalah 100%. Dengan penjelasan bahwa persentase peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan dibagi dalam 3 (tiga) sub yaitu pengantar KTP, pengantar KK dan surat pindah (mutasi penduduk), secara berturut-turut targetnya adalah 100%. Target jumlah pengantar KTP Tahun 2020 ditargetkan 2.222 pemohon, untuk pengantar KK ditargetkan 450 pemohon, sedangkan surat pindah ditargetkan 390 pemohon. Dengan asumsi pelayanan maksimal yang diberikan kepada para pemohon maka berapapun pembilangnya13 akan dibagi dengan penyebut yang sama pula dan dikalikan 100% sehingga ditargetkan terlayani semua. Sedangkan untuk realisasi ketiga sub tersebut dalam proses administrasi kependudukan adalah 100%. Untuk realisasi jumlah pengantar KTP Tahun 2020 sebanyak 1973 pemohon terlayani dari 1973 pemohon pengantar KTP. Sedang pengantar KK terealisasi sebanyak 1179 pemohon terlayani dari 1179 pemohon yang mengajukan, dan pelayanan surat pindah/ mutasi terlayani sebanyak 520 pemohon dari ajuan 520 orang pemohon. Kesemuanya adalah pengantar dari camat yang bersifat verifikasi kebenaran dan keabsahan, sedangkan proses akhir para pemohon terlayani di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang (Dispendukcapil) di Kepanjen. Untuk hal pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbagi dalam pemohon KTP pemula dan KTP perpanjangan. Untuk proses pelayanan ini sesuai aturan yang telah ditetapkan dan belum berubah adalah harus dilakukan dari bawah atau tingkat desa, didalamnya pemohon harus melalui formal aturan dari tingkat Rukun Tetangga (RT) selanjutnya Rukun Warga (RW) dan pengesahan pengajuan di tingkat desa masing-masing dalam bentuk sebutan form Surat Pengantar. Dasar yang krusial bahwa pemohon harus telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) dan mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah hal penting yang dipedomani. Menjadi suatu aturan bahwa setiap warga Negara hanya boleh memiliki 1 (satu) NIK saja lebih lanjut hanya boleh memiliki 1 (satu) kartu identitas yang sah. Hal ini juga berlaku sama untuk 2 (dua) pelayanan lainnya yaitu permohonan Kartu Keluarga (KK) dan Mutasi Pindah Penduduk, pemohon harus melalui standar formal dari tingkat bawah sampai di tingkat kecamatan dan juga finalisasi di Dispendukcapil. Pengantar dari kecamatan baik KTP, KK dan Mutasi Pindah Penduduk inilah yang menjadi produk pelayanan yang dijadikan obyek sasarannya. Selanjutnya dalam segi perbandingan antara target dan realisasi jumlah non persentasenya adalah sebagai berikut : a. Pelayanan pengantar KTP Tahun 2020 ditargetkan dapat melayani 2.222 pemohon, sedangkan terealisasi sejumlah 1973 orang pemohon maka terdapat capaian 100%. b. Pelayanan pengantar KK Tahun 2020 ditargetkan dapat melayani 450 pemohon, dan terealisasi sejumlah 1179 orang pemohon maka terdapat capaian 100%. c. Pelayanan surat pindah/ mutasi Tahun 2020 ditargetkan dapat melayani 390 pemohon, dan terealisasi sejumlah 520 orang pemohon maka terdapat capaian 100%.14 Dalam penentuan target pada sasaran strategis dan indikator kinerja bidang pelayanan administrasi kependudukan ini agak berbeda dengan yang lainnya, yang mana secara teoritis harus 100% tercapai dengan dasar alasan bahwa pelayanan ini haruslah maksimal, prima dan profesional. Berapapun yang direncanakan atau ditargetkan jumlahnya harus dapat dipenuhi dengan penjelasan riil yakni berapapun berkas yang telah diperiksa oleh petugas loket dari pemohon yang telah dinyatakan berkas lengkap maka haruslah terproses. Dalam hal ini tingkat ketelitian, kecermatan dan tertib administrasi petugas loket sangat penting sebab untuk meminimalisir kesalahan yang berakibat kepada tidak terlayaninya pemohon di Dispendukcapil Kabupaten Malang dikarenakan berkas tidak lengkap ataupun kesalahan data. Dalam hal setiap warga masyarakat/ pemohon yang datang ke kantor kecamatan untuk mendapatkan pelayanan tersebut belum dapat dikatakan pasti pemohon/ usulan yang sah, masih ada 2 (dua) kemungkinan yaitu berkas lengkap dan berkas tidak lengkap dari pemohon tersebut. Manakala berkas-berkas pendukungnya dinyatakan tidak/ belum lengkap maka akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi. Ini selanjutnya perlu diketahui dan dipahami bahwa yang dimaksud jumlah usulan pemohon yang diterima dalam formula IKU diatas adalah bagi pemohon yang benar-benar telah dinyatakan lengkap setelah melalui proses pemeriksaan oleh petugas. Bagi pemohon yang tidak/ belum lengkap dan telah dikembalikan berkas-berkasnya maka tidaklah dihitung sebagai penyebut pemohon yang sah. D. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitan Kinerja Instansi Pemerintah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :15 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis 1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tujuan : Untuk meningkatkan fungsi dan peran Kecamatan Dau melalui peningkatan pelayanan, koordinasi dan fasilitasi di segala bidang dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah Sasaran dan Indikator Sasaran  Sasaran:  Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).  Peningkatan kelancaran proses Administrasi Kependudukan.  Indikator Sasaran:  Tingkat partisipasi perwakilan masyarakat/ peserta yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).  Kelancaran proses Administrasi Kependudukan. Program : Program –program yang dilaksanakan Kecamatan Dau antara lain :  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  Program Peningkatan Disiplin Aparatur  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Program Peningkatan Pelayanan Kecamata Kegiatan Dalam menunjang program-program tersebut diatas telah dilaksanakan kegiatankegiatan yang dilaksanakan antara lain :  Penyediaan jasa surat menyurat  Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  Penyediaan jasa administrasi keuangan  Penyediaan jasa kebersihan kantor  Penyediaan alat tulis kantor  Penyediaan barang cetakan dan penggandaan  Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor16  Penyediaan makanan dan minum  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah  Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor  Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional  Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu  Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD  Penyusunan laporan keuangan semesteran  Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun  Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan  Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan  Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan  Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan  B. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja antara Camat dengan Bupati Malang yang dituangkan di dalam beberapa Sasaran Strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan tabel sebagai berikut : NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Peningkatan tingkat partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam 100% 2. Peningkatan kelancaran proses administrasi kependudukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau 86 % Untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan pada Tahun 2020 sesuai tabel tersebut diatas, maka akan direalisasikan dengan program dan kegiatan antara lain : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Rp. 20.530.000,- 2. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan Rp. 15.873.000,-17 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan,untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Secara umum kecamatan Dau kabupaten malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah kabupaten malang yang kegiatannya bersifat administratif secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome,sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya. Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan,keluaran,hasil,manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula capaian indicator kinerja utama.Kualitas Indikator Utama harus memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai berikut : 1. IKU dapat diukur secara objektif 2. IKU menggambarkan hasil 3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur 4. IKU cukup untuk mengukur kinerja Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihakpihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi.analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan18 tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan,program dan kegiatan yang telah ditetapkan.selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupaun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,kebijakan,sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi,misi dan strategi Pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Pengukuran tingkat pencapain kinerja kecamatan Dau dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian,sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Dau tahun 2018 dengan realisasinya.sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja kecamatan Dau,dilakukan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis,program dan kegiatan sebagai berikut : Skala Ordinal pengukuran capaian kinerja 85 keatas 70 ≤ x < 85 55 ≤ x < 70 X< 55 Sangat berhasil Berhasil Cukup berhasil Kurang berhasil 1. Capaian Kinerja 1.1Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Dau Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau 86 % 89% 89% Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam 100 % 100% 100%19 1.2 Perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2019 dengan Realisasi Tahun 2020 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2019 2020 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Dau Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau - 106,33% Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam - 109,9% 1.3Perbandingan Capaian Kinerja sampai Akhir Periode Renstra No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Akhir Periode Renstra Tahun 2020 Tingkat Kemajuan 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Dau Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau 86% 89% 89% Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam 100% 100% 100%20 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja atau Alternatif Solusi yang telah dilakukan : Sesuai Dengan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Malang dan Perubahan Renstra maka Indikator Sasaran dan formula untuk menghitung capaian kinerja pada Kecamatan juga mengalami perubahan. Dengan adanya perbedaan indikator dan target kinerja setelah Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Kecamatan Dau sehingga capaian pada Tahun 2019 tidak dapat diakumulasi. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang ada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kecamatan Dau yaitu : 1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau : - Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan berhasil. Adapun hal-hal utama yang menjadi penyebab antara lain : - Tercapainya target kinerja 86 yang tertulis pada perjanjian kinerja pada Tahun 2020. Target nilai 86 diperoleh dengan cara menghitung Jumlah responden yang menjadi sasaran kuisioner SKM sejumlah 60 (enam puluh) dan dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan sejumlah 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus sebagai berikut: Bobot nilai rata-rata = Jumlah bobot = 1 Tertimbang Jumlah unsur 9 Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang (0,11) dengan rumus sebagai berikut: SKM = Total dari Nilai Persepsi per unsur x Nilai Penimbang Total unsur yang diisi DOKUMEN TERLAMPIR Dalam meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang Kecamatan Dau telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. Membentuk Tim Teknis Pelaksanaan pelayanan PATEN di Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan; b. Mengadakan monitoring dan evaluasi pelayanan yang sudah dilaksanakan secara berkala tiap tribulan sekali;21 c. Memberikan pelayanan sesuai Standart Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan. Dalam hal pencapaian kinerja Kecamatan Dau, program yang paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan. 2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam. Berdasarkan data realisasi kinerja bahwa indikator kinerja persentase peningkatan partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam melaksanakan musrenbangcam dapat dikatakan Sangat Berhasil. oTercapainya target kinerja 100 % yang tertulis pada Perjanjian Kinerja pada Tahun 20120 Target100 % diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah kehadiran Stakeholder Non PNS dalam Musrenbacam dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Undangan yang hadir dalam Musrenbangcam.22 3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran 3.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan No Sasaran Indikator Sasaran Anggaran % Anggaran 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbang cam Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam Rp. 20.530.000 100 % 2 Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau Rp. 15.873.000 100 % 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran No Sasaran Indikator Sasaran Kinerja Anggaran Target Realis asi Capaian Alokasi Realisasi Capaian 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam 100 % 100 % 1OO % Rp 20.530.000 Rp 20.530.000 100% 2 Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau 86% 89 % 89% Rp 15.873.000 Rp 15.873.000 100%23 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Indikator Sasaran % capaian kinerja % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam Persentase peningkatan partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam 100 % 100 % 100% 2 Peningkatan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau 100% 100 % 100% C. Realisasi Anggaran Analisis akuntabilitas keuangan Tahun 2020 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen kerja. Dari hasil pengukuran tersebut dapat dilihat bahwa dana anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 660.541.800,- dapat terserap 99,98 % sebagaimana tabel berikut.24 REALISASI ANGGARAN No Program Jenis Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 2 3 4 5 6 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.600.000 9.600.000 100 2.Penyediaan jasa sumberdaya Air dan Listrik 11.040.000 11.040.000 100 3.Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 150.746.400 150.746.400 100 4.Penyediaan jasa kebersihan kantor 9.089.000 9.089.000 100 5.Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.979.000 54.979.000 99,96 6.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11.456.000 11.456.000 100 7.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 87.170.400 87.133.200 100 8.Penyediaan Makanan dan Minuman 1.825.000 1.825.000 100 9.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.400.000 14.400.000 100 9 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 144.800.000 144.800.000 100 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 40.900.000 40.900.000 100 2.Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 24.980.000 24.908.300 99,7125 No Program Jenis Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 13.060.000 10.879.850 100 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanny a 17.535.000 17.535.000 100 4. Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.050.000 3.050.000 100 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 700.000 700.000 100 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 3.208.000 3.208.000 100 5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 1. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 8.000.000 8.000.000 100 2. Pembinaan Penyelenggaraa n Pemerintah Desa/Kelurahan 9.600.000 9.600.000 100 3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 8.000.000 8.000.000 100 4. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 20.530.000 20.530.000 100 5. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 15.873.000 15.873.000 100 660.541.000 660.432.900 99,9826 D. Prestasi Tahun 2020 No. Penghargaan Penyelenggara Tahun 1. Juara V Penilaian Praktek Baik Kecamatan dalam Penanggualangan Covid-19 Provinsi Jawa Timur 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 23 Desember 202027 BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja (LKj) pada Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Camat. Selain itu LKj merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance di Kecamatan. LKj ini berfungsi juga sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama dari Camat Dau Kabupaten Malang. Demikian LKj Kecamatan Dau Tahun 2020 ini disusun, tentunya apa yang dilaporkan masih jauh dari sempurna. LKj yang telah disusun, masih terdapat kekurangan dibeberapa aspek sehingga saran perbaikan yang bersifat membangun sangat diperlukan sebagai penyempurnaan dokumen ini dimasa yang akan datang. CAMAT DAU EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Download
900 PERJANJIAN KINERJA TH 2021 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Jabatan : Camat Dau Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : SANUSI Jabatan : Bupati Malang Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Adapun jika terjadi kegagalan dalam pencapaian target kinerja maka saya Camat Dau siap mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksanaan pada Perangkat Daerah. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, SANUSI Malang, Januari 2021 Pihak Pertama, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN DAU TAHUN 2021 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui Pendekatan Partisipatif di Kecamatan Dau Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan 90% Presentasi Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrembangcam 100% Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, apabila pencapaian kinerja memperoleh nilai hasil evaluasi SAKIP CC atau kurang, saya (Camat Dau) siap untuk mengundurkan diri dari jabatan saat ini dan menjadi pelaksana pada Perangkat Daerah. BUPATI MALANG, SANUSI Malang, Januari 2021 CAMAT DAU, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Program Anggaran Keterangan 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.039.484.806,00 APBD 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Rp. 714.879.200,00 APBD 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Rp. 7.040.000,00 APBD 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 8.800.000,00 APBD 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 8.800.000,00 APBD JUMLAH Rp. 3.779.004.006,00PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATANDAU JalanRaya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIS KECAMATAN ESELON III-b Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Jabatan : Sekretaris Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Jabatan : Camat Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Penata Tingkat I NIP. 19680809 199502 1 001Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIS KECAMATAN ESELON III-b No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Kecamatan 6 dokumen 2. Melaksanakan adminstrasi keuangan Kecamatan Jumlah dokumen adminstrasi keuangan Kecamatan 14 doukmen 3. Melaksanakan Adminstrasi kepegawaian Kecamatan Jumlah dokumen Adminstrasi kepegawaian Kecamatan 12 dokumen 4. Melaksanakan Administrasi umum surat masuk Jumlah surat masuk dalam satu tahun 480 surat 5. Melaksanakan Administrasi umum surat keluar Jumlah surat keluar dalam satu tahun 360 surat 6. Melaksanakan Administrasi tata kelola barang milik Kecamatan Jumlah dokumen Administrasi tata kelola barang milik Kecamatan 2 dokumen 7. Melaksanakan Administrasi Laporan Kegiatan Camat Jumlah dokumen Administrasi Laporan Kegiatan Camat 12 dokumen Pihak Kedua, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Penata Tingkat I NIP. 19680809 199502 1 001 Program Anggaran Keterangan 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 3.039.484.806,00 APBDPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI PEMERINTAHAN ESELON IV-a Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : FIRMAN ARDINATA, S.STP., M.AP Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Jabatan : Camat Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, FIRMAN ARDINATA, S.STP., M.AP Penata Muda Tingkat I NIP. 19920830 201507 1 001Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI PEMERINTAHAN ESELON IV-a No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Melakukan kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jumlah laporan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2 laporan 2. Melakukan Pembinaan administrasi Tata Kelola Keuangan desa Jumlah laporan Pembinaan administrasi Tata Kelola Keuangan desa 2 laporan 3. Menyusun Laporan Bulanan Kependudukan Jumlah laporan Bulanan Kependudukan 12 laporan 4. Melakukan Verifikasi data Perangkat Desa Jumlah dokumen data Perangkat Desa 1 dokumen 5. Melakukan Inventarisasi Data Tanah Kas Desa Jumlah dokumen Data Tanah Kas Desa 1 dokumen 6. Menyusun laporan Perencanaan Desa (MUSDES) Jumlah laporan Perencanaan Desa (MUSDES) 1 dokumen Pihak Kedua EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, FIRMAN ARDINATA, S.STP., M.AP Penata Muda Tingkat I NIP. 19920830 201507 1 001 Kegiatan Anggaran Keterangan 1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 8.800.000,00 APBDPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI PELAYANAN PUBLIK ESELON IV-a Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : YULIA HENDRIATI, SH., M.M. Jabatan : Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Jabatan : Camat Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, YULIA HENDRIATI, SH., M.M. Penata NIP. 19810730 201001 2 003Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI PELAYANAN PUBLIK ESELON IV-a No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jumlah laporan Pembinaan Administrasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik 4 laporan 2. Melakukan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangan Jumlah dokumen perijinan sesuai dengan kewenangan 60 dokumen 3. Menyusun Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12 dokumen 4. Menyusun Standart Kepuasan Masyarakat (SKM) Jumlah dokumen Standart Kepuasan Masyarakat (SKM) 2 laporan CAMAT DAU, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 KASI PELAYANAN PUBLIK, YULIA HENDRIATI, SH., M.M. Penata NIP. 19810730 201001 2 003 Kegiatan Anggaran Keterangan 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Rp. 8.800.000,00 APBDPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.idWebsite: http://www.dau.malangkab.go.id DAU 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN ESELON IV-a Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Jabatan : Camat Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. CAMAT DAU, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 KASI KESOS DAN KEPEMUDAAN,Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN ESELON IV-a No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Menyusun Laporan Pembinaan Masalah Kepemudaan dan Ketenagakerjaan Jumlah laporan Pembinaan Masalah Kepemudaan dan Ketenagakerjaan 2 laporan 2. Menyusun Data Register Data Pencari Kerja Jumlah buku Register Data Pencari Kerja 1 buku 3. Menyusun Laporan Data Pencari Kerja Jumlah laporan Data Pencari Kerja 12 laporam 4. Menyusun Data Ibadah Jumlah dokumen Data Ibadah 1 dokumen 5. Menyusun Data Guru Ngaji Jumlah dokumen Data Guru Ngaji 1 dokumen 6. Menyusun Data Sarana Prasarana Olah Raga Jumlah dokumen Data Sarana Prasarana Olah Raga 1 dokumen 7. Menyusun Ijin Kegiatan Penelitian Mahasiswa Jumlah surat Ijin Kegiatan Penelitian Mahasiswa 24 surat CAMAT DAU, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 KASI KESOS DAN KEPEMUDAAN, Kegiatan Anggaran Keterangan 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah Rp. 8.000.000,00 APBDPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ESELON IV-a Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : HERI KARYAWANTO Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Jabatan : Camat Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, HERI KARYAWANTO Penata NIP. 19720507 199502 1 001Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN ESELON IV-a No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Menyusun Data Laporan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 laporan 2. Melakukan Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan POLRI , TNI dan Intansi vertikal Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan POLRI , TNI dan Intansi vertikal Tingkat Kecamatan 2 laporan 3. Menyusun Data Satlinmas Jumlah dokumen Satlinmas 1 dokumen 4. Menyusun data Organisasi masyarakat, Organisasi Politik dan Organisasi lainnya dalam rangka Ipoleksosbuhankam Jumlah dokumen data Organisasi masyarakat, Organisasi Politik dan Organisasi lainnya dalam rangka Ipoleksosbuhankam 1 dokumen 5. Melakukan Penyusunan Jadwal Piket Kantor dalam rangka keamanan dan ketertiban umum Jumlah dokumen data Organisasi masyarakat, Organisasi Politik dan Organisasi lainnya dalam rangka Ipoleksosbuhankam 12 dokumen 6. Melakukan rapat Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Jumlah laporan rapat Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB 2 laporan 7. Menyusun Laporan Perkembangan Pemasukan PBB serta permasalahannya Jumlah laporan Perkembangan Pemasukan PBB serta permasalahannya 12 laporan Kegiatan Anggaran Keterangan 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 8.800.000, 00 APBD CAMAT DAU, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN, HERI KARYAWANTO Penata NIP. 19720507 199502 1 001PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ESELON IV-a Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : KANTIL TRIMINTOYO Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Jabatan : Camat Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, KANTIL TRIMINTOYO Penata Tingkat I NIP. 19641231 198603 1 167Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ESELON IV-a No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Menyusun Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Jumlah laporan Hasil Musrenbang Kecamatan 1 laporan 2. Melaksanakan Pembinaan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa Jumlah laporan Pembinaan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa 2 laporan 3. Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Jumlah laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan 2 lapporan 4. Menyusun data Laporan Swadaya Murni Jumlah laporan data Swadaya Murni 1 laporan 5. Menyusun data laporan Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah laporan data Bulan Bhakti Gotong Royong 1 laporan 7. Melakukan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal Jumlah laporan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal 1 laporan CAMAT DAU, EKO MARGIANTO, AP, S.Sos., M.AP Pembina Tingkat I NIP. 19741016 199412 1 001 Dau, Januari 2021 KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KANTIL TRIMINTOYO Penata Tingkat I NIP. 19641231 198603 1 167 Kegiatan Anggaran Keterangan 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp. 706.079.200,00 APBDPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASUBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ESELON IV-b Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : SA’I, SM Jabatan : Kasubag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Jabatan : Sekretaris Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Penata Tingkat I NIP. 19680809 199502 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, SA’I, SM Penata Muda NIP. 19630810 200701 1 016Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASUBAG. PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ESELON IV-b No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Menyusun Rencana Strategis Kecamatan Dau (RENSTRA) Jumlah dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dau (RENSTRA) 1 dokumen 2. Menyusun Rencana Kerja Kecamatan Dau (RENJA) Jumlah dokumen Rencana Kerja Kecamatan Dau (RENJA) 1 dokumen 3. Menyusun Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen 4. Menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI) Jumlah dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) 1 dokumen 5. Menyusun Rencana Aksi Kecamatan Dau (RENAKSI) Jumlah dokumen Rencana Aksi Kecamatan Dau (RENAKSI) 1 dokumen 6. Menyusun Laporan Kinerja Kecamatan (LKJ) Jumlah dokumen Kinerja Kecamatan (LKJ) 1 dokumen 7. Menyusun Laporan Kegiatan Camat Jumlah dokumen Kegiatan Camat 12 dokumen SEKRETARIS KECAMATAN, AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Penata Tingkat I NIP. 19680809 199502 1 001 Dau, Januari 2021 KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN, SA’I, SM Penata Muda NIP. 19630810 200701 1 016 Kegiatan Anggaran Keterangan 1. Perencanaan, Pengangggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 2.320.000,00 APBDPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET ESELON IV-b Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : BASORI, SE Jabatan : Kasubag. Umum, Kepegawaian,Keuangan dan Aset Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Jabatan : Sekretaris Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Lampiran Perjanjian Kinerja Pihak Kedua, AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Penata Tingkat I NIP. 19680809 199502 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET ESELON IV-b No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan Jumlah dokumen pertanggung jawaban keuangan Kecamatan 14 dokumen 2. Menyusun laporan absensi kepegawaian Kecamatan Jumlah laporan absensi kepegawaian Kecamatan 12 laporam 3. Menyusun administrasi umum surat masuk Jumlah surat surat masuk dalam 1 tahun 480 surat 4. Menyusun administrasi umum surat keluar Jumlah surat keluar dalam 1 tahun 360 surat 5. Menyusun laporan pengelolaan barang milik Kecamatan Jumlah laporan pengelolaan barang milik Kecamatan 2 laporan Kegiatan Anggaran Keterangan 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 2.648.703.646,00 APBD 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 13.515.000,00 APBD 3. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 197.960.760,00 APBD 4. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 55.614.000,00 APBD 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pmerintahan Daerah Rp. 48.145.200,00 APBD 6. Pemeliharaan Bararang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 73.226.200,00 APBD Jumlah Rp. 3.037.164.806,00 Pihak Kedua, AHMAD LUTHFI DAYROBI, SE., MM Penata Tingkat I NIP. 19680809 199502 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BENDAHARA PENGELUARAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : MOHAMAD ARIFIN S.Sos Jabatan : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : BASORI, SE Jabatan : Kasubag. Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, MOHAMAD ARIFIN, S.Sos Penata Muda NIP . 19650828 200701 1 023Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BENDAHARA PENGELUARAN No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Mengolah data SP2D Jumlah dokumen data SP2D 14 dokumen 2. Mengolah data SPP Jumlah dokumen data SPP 14 dokumen 3. Mengolah data SPM Jumlah dokumen data SPM 14 dokumen 4. Melakukan pemungutan dan penyertoran pajak atas belanja barang dan jasa Jumlah dokumen pemungutan dan penyertoran pajak atas belanja barang dan jasa 14 dokumen 5. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan 14 dokumen KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN,KEUANGAN DAN ASET, BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 Bendahara Pengeluaran, MOHAMAD ARIFIN S.Sos Penata Muda NIP . 19650828 200701 1 023PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : IMRON SOFI’I Jabatan : Penata Perlindungan Masyarakat Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : HERI KARYAWANTO Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan mFelakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, HERI KARYAWANTO Penata NIP. 19720507 199502 1 001 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, IMRON SOFI’I Pengatur Muda NIP . 19680829 200903 1 001 Lampiran Perjanjian KinerjaPERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Mengetik Laporan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum - Jumlah laporan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 laporan 2. Mengetik Laporan Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan POLRI , TNI dan Intansi vertikal Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Laporan Rapat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan POLRI , TNI dan Intansi vertikal Tingkat Kecamatan 2 laporan 3. Mengetik Data Satlinmas Jumlah dokumen Data Satlinmas 1 dokumen 4. Mengetik data Organisasi masyarakat, Organisasi Politik dan Organisasi lainnya dalam rangka Ipoleksosbuhankam Jumlah dokumen data Organisasi masyarakat, Organisasi Politik dan Organisasi lainnya dalam rangka Ipoleksosbuhankam 1 dokumen 5. Mengetik Jadwal Piket Kantor dalam rangka keamanan dan ketertiban umum Jumlah dokumen Jadwal Piket Kantor dalam rangka keamanan dan ketertiban umum 12 dokumen 6. Mengetik laporan rapat Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Jumlah laporan rapat Koordinasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB 2 laporan 7. Mengetik Laporan Perkembangan Pemasukan PBB serta permasalahannya Jumlah laporan Perkembangan Pemasukan PBB serta permasalahannya 12 laporan KASI TRANTIB, HERI KARYAWANTO Penata NIP. 19720507 199502 1 001 Dau, Januari 2021 PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT, IMRON SOFI’I Pengatur Muda NIP . 19680829 200903 1 001PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : MUKROJI Jabatan : Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : BASORI, SE Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, MUKROJI Pengatur NIP : 19691201 200903 1 001Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Melakukan proses pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Jumlah dokumen pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1 dokumen 2. Menyiapkan dokumen pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional Jumlah dokumen pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional 3 dokumen 3. Melakukan rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) Jumlah dokumen rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) 2 dokumen 4. Menyiapkan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang unit (RKBU) 1 dokumen 5. Menyiapkan bahan penetapan status barang milik daerah Jumlah dokumen bahan penetapan status barang milik daerah 1 dokumen 6. Menyiapkan laporan Inventaris barang Milik Daerah di Kecamatan Jumlah laporan Inventaris barang Milik Daerah di Kecamatan 2 laporan KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA, MUKROJI Pengatur NIP : 19691201 200903 1 001PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : SUPARDI Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : BASORI, SE Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, SUPARDI Pengatur Muda NIP : 19680313 200701 1 039Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Mengolah data administrasi dan kelengkapan dokumen pegawai kecamatan Jumlah dokumen data administrasi dan kelengkapan dokumen pegawai kecamatan 22 dokmen 2. Mengolah data dan Meregister surat masuk Jumlah surat masuk dalam 1 tahun 480 surat 3. Mengolah data dan Meregister surat keluar Jumlah surat keluar dalam 1 tahun 360 surat 4. Mengolah data dan meregister surat ijin Keluar pegawai Jumlah surat ijin Keluar pegawai 120 surat 5. Mengolah data dan merekap laporan presensi pegawai Jumlah dokumen data dan merekap laporan presensi pegawai 12 dokumen KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN ASET BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN, SUPARDI Pengatur Muda NIP . 19680313 200701 1 039PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : IMAM SOFI’I Jabatan : Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Kecamatan Dau Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, IMAM SOFI’I Pengatur Tingkat I NIP . 19680206 200801 1 012Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Mengetik Laporan Pembinaan Masalah Kepemudaan dan Ketenagakerjaan Jumlah laporan Pembinaan Masalah Kepemudaan dan Ketenagakerjaan 2 laporan 2. Mengolah Data Register Data Pencari Kerja Jumlah buku Register Data Pencari Kerja 1 buku 3. Mengetik Laporan Data Pencari Kerja Jumlah laporan Data Pencari Kerja 12 laporam 4. Mengetik Data Ibadah Jumlah dokumen Data Ibadah 1 dokumen 5. Mengetik Data Guru Ngaji Jumlah dokumen Data Guru Ngaji 1 dokumen 6. Mengetik Data Sarana Prasarana Olah Raga Jumlah dokumen Data Sarana Prasarana Olah Raga 1 dokumen 7. Mengetik Ijin Kegiatan Penelitian Mahasiswa Jumlah surat Ijin Kegiatan Penelitian Mahasiswa 24 surat KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN, Dau, Januari 2021 PENGADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPEMUDAAN, IMAM SOFI’I Pengatur Tingkat I NIP . 19680206 200801 1 012PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : DINDA TRHISTANTI WIJAYANA, A.Md Jabatan : Pengelola Data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : KANTIL TRIMINTOYO Jabatan : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua KANTIL TRIMINTOYO Penata Tingkat I NIP. 19641231 198603 1 167 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, DINDA TRIHSTANTI WIJAYANA, A.Md. Pengatur NIP . 19941216 202012 2 015Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Mengetik Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Jumlah laporan Hasil Musrenbang Kecamatan 1 laporan 2. Mengetik laporan Pembinaan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa Jumlah laporan Pembinaan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa 2 laporan 3. Mengetik laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Jumlah laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan 2 lapopran 4. Mengetik laporan data Swadaya Murni Jumlah laporan laporan data Swadaya Murni 1 laporan 5. Mengetik laporan data Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah laporan data Bulan Bhakti Gotong Royong 1 laporan 6. Mengetik Laporan data Pembangunan Desa Jumlah laporan Laporan data Pembangunan Desa 1 laporan 7. Mengetik laporan kegiatan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal Jumlah laporan kegiatan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal 29 laporan KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KANTIL TRIMINTOYO Penata Tingkat I NIP. 19641231 198603 1 167 Dau, Januari 2021 PENGELOLA DATA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DINDA TRIHSTANTI WIJAYANA, A.Md. Pengatur NIP . 19941216 202012 2 015PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NURUL AINI Jabatan : Pengadministrasi Pelayanan Publik Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : YULIA HENDRIATI, SH., MM Jabatan : Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua YULIA HENDRIATI, SH., MM Penata NIP . 19810730 201001 2 003 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, NURUL AINI Pengatur Tingkat I NIP . 19650123 200604 2 003Lampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Mengumpulkan bahan dan mengetik laporan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Jumlah laporan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik 4 laporan 2. Mengumpulkan bahan dan mengetik laporan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangan Jumlah dokumen pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangan 1200 dokumen 3. Mengumpulkan bahan dan mengetik laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 12 lapporan 4. Mengumpulkan bahan dan mengetik laporan Standart Kepuasan Masyarakat (SKM) j Jumlah dokumen Standart Kkepuasan Masyarakat (SKM) 2 dokumen KASI PELAYANAN PUBLIK, YULIA HENDRIATI, SH., MM Penata NIP . 19810730 201001 2 003 Dau, Januari 2021 PENGADMINISTRASI UMUM, NURUL AINI Pengatur Tingkat I NIP . 19650123 200604 2 003PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI DATA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : YUDHA WASTU PRAMUKA Jabatan : Pengadministrasi Data Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat, Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : YULIA HENDRIATI, SH., MM Jabatan : Kasi Pelayanan Publik Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua KANTIL TRIMINTOYO Penata Tingkat I NIP. 19641231 198603 1 167 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, YUDHA WASTU PRAMUKALampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGADMINISTRASI DATA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Mengumpulkan Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan Jumlah laporan Hasil Musrenbang Kecamatan 1 laporan 2. Mengumpulkan laporan Pembinaan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa Jumlah laporan Pembinaan Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa 2 laporan 3. Mengumpulkan laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Jumlah laporan Pembinaan Pengelolaan Lingkungan 2 lapopran 4. Mengumpulkan laporan data Swadaya Murni Jumlah laporan laporan data Swadaya Murni 1 laporan 5. Mengumpulkan laporan data Bulan Bhakti Gotong Royong Jumlah laporan data Bulan Bhakti Gotong Royong 1 laporan 6. Mengumpulkan Laporan data Pembangunan Desa Jumlah laporan Laporan data Pembangunan Desa 1 laporan 7. Mengumpulkan laporan kegiatan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal Jumlah laporan kegiatan koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan atau instansi vertikal 29 laporan KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KANTIL TRIMINTOYO Penata Tingkat I NIP. 19641231 198603 1 167 Dau, Januari 2021 PENGADMINISTRASI DATA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, YUDHA WASTU PRAMUKAPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGELOLA PERENCANAAN DAN PROGRAM Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : SOFIANA SUKMA WARDANI, SE Jabatan : Pengelola Perencanaan Dan Program Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : SA’i, SM Jabatan :KASUBAG. EVALUASI, PERENCANAAN, DAN PELAPORAN Kecamatan Dau Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua SA’I, SM Penata Muda NIP. 19630810 200701 1 016 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, SOFIANA SUKMA WARDANI, SELampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGELOLA PERENCANAAN DAN PROGRAM No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Mengetik Rencana Strategis Kecamatan Dau (RENSTRA) Jumlah dokumen Rencana Strategis Kecamatan Dau (RENSTRA) 1 dokumen 2. Mengetik Rencana Kerja Kecamatan Dau (RENJA) Jumlah dokumen Rencana Kerja Kecamatan Dau (RENJA) 1 dokumen 3. Mengetik Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja 1 dokumen 4. Mengetik Indikator Kinerja Individu (IKI) Jumlah dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) 1 dokumen 5. Mengetik Rencana Aksi Kecamatan Dau (RENAKSI) Jumlah dokumen Rencana Aksi Kecamatan Dau (RENAKSI) 1 dokumen 6. Mengetik Laporan Kinerja Kecamatan (LKJ) Jumlah dokumen Kinerja Kecamatan (LKJ) 1 dokumen 7. Mengetik Laporan Kegiatan Camat Jumlah dokumen Kegiatan Camat 12 dokumen KASUBAG. PERENCANAAN EVALUASI, DAN PELAPORAN, SA’I, SM Penata Muda NIP. 19630810 200701 1 016 Dau, Januari 2021 PENGELOLA PERENCANAAN DAN PROGRAM, SOFIANA SUKMA WARDANI, SEPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PRAMU KEBERSIHAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : MOCH.SHOLEH Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : BASORI, SE Jabatan : Kasubag. Umum, Kepegawaian,Keuangan dan Aset Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, MOCH.SHOLEHLampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PRAMU KEBERSIHAN No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya kebersihan di lingkungan Kantor Kecamatan Dau - Kenyamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor Kecamatan Lingkungan Kecamatan Yang Bersih KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN,KEUANGAN DAN ASET, BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 PRAMU KEBERSIHAN, MOCH.SHOLEHPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGEMUDI Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROHMAN SAFII Jabatan : Pengemudi Selanjutnya disebut pihak pertama. Nama : BASORI, SE Jabatan :Kasubag. Umum, Kepegawaian,Keuangan dan Aset Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan mFelakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, ROHMAN SAFIILampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PENGEMUDI No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Kelancaran Kegiatan Camat Jumlah kegiatan Camat yang dilayani 48 kali KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN,KEUANGAN DAN ASET BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 Pengemudi ROHMAN SAFIIPEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN DAU Jalan Raya Mulyoagung No.200 (0341) 462764 Email : dau@malangkab.go.id Website: http://www.dau.malangkab.go.id DAU - 65151 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PRAMU KEBERSIHAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : MOCHAMMAD KUSENAN Jabatan : PRAMU KEBERSIHAN Selanjutnya disebut pihak pertama, Nama : BASORI, SE Jabatan : Kasubag. Umum, Kepegawaian,Keuangan dan Aset Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua, Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 Pihak Pertama, MOCHAMMAD KUSENANLampiran Perjanjian Kinerja PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 PRAMU KEBERSIHAN No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Terwujudnya kebersihan di lingkungan Kantor Kecamatan Dau - Kenyamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor Kecamatan Lingkungan Kecamatan Yang Bersih KASUBAG. UMUM, KEPEGAWAIAN,KEUANGAN DAN ASET, BASORI, SE Penata Muda Tingkat I NIP. 19790502 200801 1 018 Dau, Januari 2021 PRAMU KEBERSIHAN, MOCHAMMAD KUSENAN Download
901 DPPA KEC DAU TH 2021 KAB. MALANG PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021 Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah: a. Nama : MULYONO HS., S.Sos. b. NIP : 196402221985081001 c. Jabatan : CAMAT DAU menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kab. Malang sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran daerah Tahun Anggaran 2021. Kode Nama Formulir DPPA-SKPD Ringkasan DPPA SKPD DPPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD DPPA-BELANJA SKPD Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD DPPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepanjen, tanggal 03 November 2021 Disetujui oleh, Disahkan oleh, Sekretaris Daerah PPKD Dr. Ir. WAHYU HIDAYAT, MM WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196612171993031006 NIP: 196608031986032009KAB. MALANG DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021 URUSAN PEMERINTAHAN : 7 UNSUR KEWILAYAHAN BIDANG URUSAN : 7.01 KECAMATAN ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Pengguna Anggaran : a. Nama : MULYONO HS., S.Sos. b. NIP : 196402221985081001 c. Jabatan : CAMAT DAU Kode Nama Formulir DPPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Pergeseran Anggaran Pendapatan SKPD DPPA-BELANJA SKPD Ringkasan Pergeseran Anggaran Belanja SKPD DPPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Pergeseran Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD Disahkan oleh, Kepanjen, tanggal 03 November 2021 PPKD Pengguna Anggaran WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196608031986032009 NIP: 196402221985081001DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-PENDAPATAN Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ (Berkurang) Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Volume Satuan Tarif/Harga (Rp) Volume Satuan Tarif/Harga (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH Rp0 PENDAPATAN DAERAH Rp0 Rp0 Jumlah Rp0 Jumlah Rp0 Rp0 Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp0 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD DPPA-PENDAPATAN - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 1 dari 22. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA-PENDAPATAN - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 2 dari 2DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-PEMBIAYAAN Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Rincian Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ (Berkurang) 6 PEMBIAYAAN DAERAH Rp0 Rp0 Rp0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Rp0 Rp0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Rp0 Rp0 Jumlah Rp0 Rp0 Rp0 Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan Rencana Realisasi Pengeluaran per Bulan Januari Rp0 Januari Rp0 Februari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 Maret Rp0 April Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp0 Jumlah Rp0 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD DPPA-PEMBIAYAAN - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 1 dari 22. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA-PEMBIAYAAN - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 2 dari 2DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ Urus (Berkurang) T+1 an Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+1169+1=7+18) 20 = (19-14) 21 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 3.620.411.053 53.561.000 0 0 3.673.972.053 3.620.411.053 53.561.000 0 0 3.673.972.053 0 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.876.884.853 50.248.000 0 0 2.927.132.853 2.876.884.853 50.248.000 0 0 2.927.132.853 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.320.000 0 0 0 2.320.000 2.320.000 0 0 0 2.320.000 0 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2.320.000 0 0 0 2.320.000 2.320.000 0 0 0 2.320.000 0 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.508.980.653 0 0 0 2.508.980.653 2.508.980.653 0 0 0 2.508.980.653 0 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2.313.530.253 0 0 0 2.313.530.253 2.313.530.253 0 0 0 2.313.530.253 0 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Lain-lain PAD Yang Sah; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD); Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 192.860.400 0 0 0 192.860.400 192.860.400 0 0 0 192.860.400 0 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2.320.000 0 0 0 2.320.000 2.320.000 0 0 0 2.320.000 0 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 270.000 0 0 0 270.000 270.000 0 0 0 270.000 0 DPPA-BELANJA - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 1 dari 57 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.515.000 0 0 0 13.515.000 13.515.000 0 0 0 13.515.000 0 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13.515.000 0 0 0 13.515.000 13.515.000 0 0 0 13.515.000 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.068.600 0 0 0 231.068.600 231.068.600 0 0 0 231.068.600 0 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 78.424.000 0 0 0 78.424.000 78.424.000 0 0 0 78.424.000 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 6.089.600 0 0 0 6.089.600 6.089.600 0 0 0 6.089.600 0 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2.555.000 0 0 0 2.555.000 2.555.000 0 0 0 2.555.000 0 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 63.000.000 0 0 0 63.000.000 63.000.000 0 0 0 63.000.000 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 81.000.000 0 0 0 81.000.000 81.000.000 0 0 0 81.000.000 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 48.588.000 0 0 48.588.000 0 48.588.000 0 0 48.588.000 0 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 0 48.588.000 0 0 48.588.000 0 48.588.000 0 0 48.588.000 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49.434.400 0 0 0 49.434.400 49.434.400 0 0 0 49.434.400 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 3.000.000 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lain-lain PAD Yang Sah; PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 32.700.000 0 0 0 32.700.000 32.700.000 0 0 0 32.700.000 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13.734.400 0 0 0 13.734.400 13.734.400 0 0 0 13.734.400 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.566.200 1.660.000 0 0 73.226.200 71.566.200 1.660.000 0 0 73.226.200 0 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ Urus (Berkurang) T+1 an Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+1169+1=7+18) 20 = (19-14) 21 DPPA-BELANJA - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 2 dari 57 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13.814.000 0 0 0 13.814.000 13.814.000 0 0 0 13.814.000 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 54.358.200 1.660.000 0 0 56.018.200 54.358.200 1.660.000 0 0 56.018.200 0 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 3.394.000 0 0 0 3.394.000 3.394.000 0 0 0 3.394.000 0 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 576.429.200 0 0 0 576.429.200 576.429.200 0 0 0 576.429.200 0 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 568.529.200 0 0 0 568.529.200 568.529.200 0 0 0 568.529.200 0 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 568.529.200 0 0 0 568.529.200 568.529.200 0 0 0 568.529.200 0 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.900.000 0 0 0 7.900.000 7.900.000 0 0 0 7.900.000 0 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7.900.000 0 0 0 7.900.000 7.900.000 0 0 0 7.900.000 0 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 146.687.000 3.313.000 0 0 150.000.000 146.687.000 3.313.000 0 0 150.000.000 0 7 01 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 146.687.000 3.313.000 0 0 150.000.000 146.687.000 3.313.000 0 0 150.000.000 0 7 01 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 146.687.000 3.313.000 0 0 150.000.000 146.687.000 3.313.000 0 0 150.000.000 0 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.960.000 0 0 0 5.960.000 5.960.000 0 0 0 5.960.000 0 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.960.000 0 0 0 5.960.000 5.960.000 0 0 0 5.960.000 0 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 5.960.000 0 0 0 5.960.000 5.960.000 0 0 0 5.960.000 0 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7.450.000 0 0 0 7.450.000 7.450.000 0 0 0 7.450.000 0 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ Urus (Berkurang) T+1 an Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+1169+1=7+18) 20 = (19-14) 21 DPPA-BELANJA - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 3 dari 57 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7.450.000 0 0 0 7.450.000 7.450.000 0 0 0 7.450.000 0 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7.450.000 0 0 0 7.450.000 7.450.000 0 0 0 7.450.000 0 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum) T (Sesudah) Bertambah/ Urus (Berkurang) T+1 an Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sebelum) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah (Sesudah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+1169+1=7+18) 20 = (19-14) 21 Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp293.419.771 Februari Rp319.127.970 Maret Rp343.506.970 April Rp318.054.770 Mei Rp305.125.770 Juni Rp364.638.700 Juli Rp321.212.198 Agustus Rp317.751.799 September Rp340.778.197 Oktober Rp290.639.571 November Rp307.212.923 Desember Rp152.503.414 Jumlah Rp3.673.972.053 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD DPPA-BELANJA - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 4 dari 54. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA-BELANJA - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan Perubahan Penjabaran Atas Perb Kab. Malang Halaman 5 dari 5DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPPA REKAPITULASI SKPD Kab. Malang Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH Jumlah Pendapatan Rp0 Rp0 5 BELANJA DAERAH 5 1 BELANJA OPERASI Rp3.620.411.053 Rp3.620.411.053 5 1 01 Belanja Pegawai Rp2.385.944.253 Rp2.385.944.253 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.234.466.800 Rp1.234.466.800 5 2 BELANJA MODAL Rp53.561.000 Rp53.561.000 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp53.561.000 Rp53.561.000 Jumlah Belanja Rp3.673.972.053 Rp3.673.972.053 Total Surplus/(Defisit) (Rp3.673.972.053) (Rp3.673.972.053) 6 PEMBIAYAAN DAERAH Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0 Rp0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0 Rp0 Pembiayaan Neto Rp0 Rp0 Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Januari Rp293.419.771 Februari Rp0 Februari Rp319.127.970 Maret Rp0 Maret Rp343.506.970 April Rp0 April Rp318.054.770 Mei Rp0 Mei Rp305.125.770 Juni Rp0 Juni Rp364.638.700 Juli Rp0 Juli Rp321.212.198 Agustus Rp0 Agustus Rp317.751.799 September Rp0 September Rp340.778.197 Oktober Rp0 Oktober Rp290.639.571 November Rp0 November Rp307.212.923 Desember Rp0 Desember Rp152.503.414 Jumlah Rp0 Jumlah Rp3.673.972.053 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD DPPA REKAPITULASI SKPD - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan P… Kab. Malang Halaman 1 dari 24. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA REKAPITULASI SKPD - KECAMATAN DAU - Input RAK Penetapan P… Kab. Malang Halaman 2 dari 2DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp7.450.000 (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp7.450.000 Dana yang dibutuhkan Rp7.450.000 Keluaran Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4 kegiatan Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4 kegiatan Hasil Presentase desa dan Kelurahan yang memiliki adminstrasi baik 100 % Presentase desa dan Kelurahan yang memiliki adminstrasi baik 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkungan Kab Malang Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 4Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kegiatan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp7.450.000 Rp7.450.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp7.450.000 Rp7.450.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.450.000 Rp7.450.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.450.000 Rp7.450.000 Rp0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp7.450.000 Rp7.450.000 Rp0 [#] [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.200.000 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.200.000 Rp0 [#] SILPA Rp5.250.000 Rp5.250.000 Rp0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp5.250.000 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp5.250.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.450.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.450.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp7.450.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp7.450.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 4Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp2.200.000 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp2.200.000 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp2.200.000 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp850.000 Jumlah Rp7.450.000 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 45. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.06.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 4 dari 4DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp7.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp7.000.000 Keluaran Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4 kegiatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4 kegiatan Hasil Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik 100 % Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 4Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi daJumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi daJumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 4 kegiatan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp7.000.000 Rp7.000.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp7.000.000 Rp7.000.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.000.000 Rp7.000.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.000.000 Rp7.000.000 Rp0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp7.000.000 Rp7.000.000 Rp0 [#] SILPA Rp7.000.000 Rp7.000.000 Rp0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 4 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp7.000.000 50 Orang x 4 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp7.000.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.000.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp7.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp7.000.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 4Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp2.200.000 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp2.200.000 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp2.600.000 Desember Rp0 Jumlah Rp7.000.000 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 45. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 4 dari 4DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp5.960.000 (lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp5.960.000 Dana yang dibutuhkan Rp5.960.000 Keluaran Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 kegiatan Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 kegiatan Hasil Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun 100 % Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 0 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.04.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 3Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan 4 kegiatan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp5.960.000 Rp5.960.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.960.000 Rp5.960.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.960.000 Rp5.960.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.960.000 Rp5.960.000 Rp0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp5.960.000 Rp5.960.000 Rp0 [#] SILPA Rp5.960.000 Rp5.960.000 Rp0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 40 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp1.760.000 40 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp1.760.000 Rp0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 40 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp4.200.000 40 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp4.200.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.960.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.960.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp5.960.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp5.960.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.04.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 3Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Februari Rp1.760.000 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp1.400.000 Juni Rp0 Juli Rp1.400.000 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp1.400.000 Jumlah Rp5.960.000 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.04.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 3DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp150.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp150.000.000 Keluaran jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1 dokumen jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1 dokumen Hasil Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik 100 % Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.05 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 5Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan 8 kegiatan Jumlah kegiatan pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan 8 kegiatan Waktu Pelaksanaan : Mulai Mei sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp146.687.000 Rp146.687.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp146.687.000 Rp146.687.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp36.527.000 Rp36.527.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp36.527.000 Rp36.527.000 Rp0 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp5.760.000 Rp5.760.000 Rp0 [#] [-] BBM non Subsidi Spesifikasi : Lain - lain 384 Liter Liter 15.000 0 Rp5.760.000 384 Liter Liter 15.000 0 Rp5.760.000 Rp0 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp684.000 Rp684.000 Rp0 [#] DAU Rp684.000 Rp684.000 Rp0 [-] HAND SANITIZER 1 L Spesifikasi : - 8 Botol Botol 85.500 0 Rp684.000 8 Botol Botol 85.500 0 Rp684.000 Rp0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp135.000 Rp135.000 Rp0 [#] DAU Rp135.000 Rp135.000 Rp0 [-] Ballpoint Spesifikasi : Standard Technogrip 1 Lusin Lusin 30.000 0 Rp30.000 1 Lusin Lusin 30.000 0 Rp30.000 Rp0 Spidol Besar Spesifikasi : Snowman BG-12 1 Lusin Lusin 105.000 0 Rp105.000 1 Lusin Lusin 105.000 0 Rp105.000 Rp0 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp932.000 Rp932.000 Rp0 [#] DAU Rp932.000 Rp932.000 Rp0 [-] Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 6 Rim Rim 65.000 0 Rp390.000 6 Rim Rim 65.000 0 Rp390.000 Rp0 Kertas Sampul Spesifikasi : 542 Lembar Lembar 1.000 0 Rp542.000 542 Lembar Lembar 1.000 0 Rp542.000 Rp0 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp684.000 Rp684.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.05 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 5[#] DAU Rp684.000 Rp684.000 Rp0 [-] Tinta Printer Spesifikasi : Segala warna Original 6 Buah Buah 114.000 0 Rp684.000 6 Buah Buah 114.000 0 Rp684.000 Rp0 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp520.000 Rp520.000 Rp0 [#] DAU Rp520.000 Rp520.000 Rp0 [-] Sarung Tangan Latex Spesifikasi : Sarung Tangan Savesgloves XL 8 Pack Pack 65.000 0 Rp520.000 8 Pack Pack 65.000 0 Rp520.000 Rp0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp6.372.000 Rp6.372.000 Rp0 [#] DAU Rp6.372.000 Rp6.372.000 Rp0 [-] APD Kesehatan Spesifikasi : Masker bedah 3 ply 32 Dos Dos 192.000 0 Rp6.144.000 32 Dos Dos 192.000 0 Rp6.144.000 Rp0 FACE SHIELD Spesifikasi : - 10 Buah Buah 22.800 0 Rp228.000 10 Buah Buah 22.800 0 Rp228.000 Rp0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp21.440.000 Rp21.440.000 Rp0 [#] DAU Rp21.440.000 Rp21.440.000 Rp0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp7.360.000 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp7.360.000 Rp0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp14.080.000 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp14.080.000 Rp0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp110.160.000 Rp110.160.000 Rp0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp110.160.000 Rp110.160.000 Rp0 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp81.600.000 Rp81.600.000 Rp0 [#] DAU Rp81.600.000 Rp81.600.000 Rp0 [-] piket posko kecamatan UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 100.000 0 Rp48.000.000 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 100.000 0 Rp48.000.000 Rp0 [-] Publikasi UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 3 Orang x 4 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp9.600.000 3 Orang x 4 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp9.600.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.05 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 5[-] Supervisi Posko Satgas Covid-19 Desa UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp24.000.000 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp24.000.000 Rp0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp28.560.000 Rp28.560.000 Rp0 [#] DAU Rp28.560.000 Rp28.560.000 Rp0 [-] piket posko kecamatan UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 35.000 0 Rp16.800.000 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 35.000 0 Rp16.800.000 Rp0 [-] Publikasi UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 3 Orang x 4 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp3.360.000 3 Orang x 4 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp3.360.000 Rp0 [-] Supervisi Posko Satgas Covid-19 Desa UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp8.400.000 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp8.400.000 Rp0 5.2 BELANJA MODAL Rp3.313.000 Rp3.313.000 Rp0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp3.313.000 Rp3.313.000 Rp0 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian Rp1.033.000 Rp1.033.000 Rp0 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan Rp1.033.000 Rp1.033.000 Rp0 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Rp1.033.000 Rp1.033.000 Rp0 [#] DAU Rp1.033.000 Rp1.033.000 Rp0 [-] Hand Sprayer Spesifikasi : Semi Otomatis 14 Liter 1 Buah Buah 1.033.000 0 Rp1.033.000 1 Buah Buah 1.033.000 0 Rp1.033.000 Rp0 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp2.280.000 Rp2.280.000 Rp0 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp2.280.000 Rp2.280.000 Rp0 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp2.280.000 Rp2.280.000 Rp0 [#] DAU Rp2.280.000 Rp2.280.000 Rp0 [-] Thermo Gun Spesifikasi : Segala Merk 1 Unit Unit 2.280.000 0 Rp2.280.000 1 Unit Unit 2.280.000 0 Rp2.280.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp150.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp150.000.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp150.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp150.000.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.05 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 4 dari 5Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp37.429.000 Juli Rp18.344.500 Agustus Rp21.024.500 September Rp18.344.500 Oktober Rp18.344.500 November Rp18.344.500 Desember Rp18.168.500 Jumlah Rp150.000.000 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.03.2.05 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 5 dari 5DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp7.900.000 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp7.900.000 Dana yang dibutuhkan Rp7.900.000 Keluaran Jumlah Pelaksanaa Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4 kegiatan Jumlah Pelaksanaa Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4 kegiatan Hasil Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan 100 % Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perankat Daerah di Lingkungan Pemda Kab Malang DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.04 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 3Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses 1770 adm kependudukan Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses 1770 adm kependudukan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp7.900.000 Rp7.900.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp7.900.000 Rp7.900.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp7.900.000 Rp7.900.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp7.900.000 Rp7.900.000 Rp0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp7.900.000 Rp7.900.000 Rp0 [#] SILPA Rp7.900.000 Rp7.900.000 Rp0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp4.400.000 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp4.400.000 Rp0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp3.500.000 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp3.500.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.900.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp7.900.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp7.900.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.04 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 3Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp2.200.000 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp2.200.000 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp1.750.000 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp1.750.000 Jumlah Rp7.900.000 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.04 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 3DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp568.529.200 (lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp568.529.200 Dana yang dibutuhkan Rp568.529.200 Keluaran Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 kegiatan Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 kegiatan Hasil Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan 100 % Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 5Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp568.529.200 Rp568.529.200 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp568.529.200 Rp568.529.200 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp123.879.200 Rp123.879.200 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp123.879.200 Rp123.879.200 Rp0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp16.648.000 Rp16.648.000 Rp0 [#] SILPA Rp16.648.000 Rp16.648.000 Rp0 [-] Map Plastik Spesifikasi : 120 Buah Buah 8.400 0 Rp1.008.000 120 Buah Buah 8.400 0 Rp1.008.000 Rp0 [-] sosialisasi Ball Point Pen Spesifikasi : Snowman BP - 7 4 Lusin x 23 Kali Lusin 20.000 0 Rp1.840.000 4 Lusin x 23 Kali Lusin 20.000 0 Rp1.840.000 Rp0 Stop Map Plastik Spesifikasi : 50 Buah x 23 Kali Buah 12.000 0 Rp13.800.000 50 Buah x 23 Kali Buah 12.000 0 Rp13.800.000 Rp0 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.755.000 Rp1.755.000 Rp0 [#] SILPA Rp1.755.000 Rp1.755.000 Rp0 [-] Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 4 Rim Rim 65.000 0 Rp260.000 4 Rim Rim 65.000 0 Rp260.000 Rp0 [-] sosialisasi Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 1 Rim x 23 Kali Rim 65.000 0 Rp1.495.000 1 Rim x 23 Kali Rim 65.000 0 Rp1.495.000 Rp0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp6.496.200 Rp6.496.200 Rp0 [#] SILPA Rp6.496.200 Rp6.496.200 Rp0 [-] DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 5Banner Spesifikasi : 4 Meter Meter 22.800 0 Rp91.200 4 Meter Meter 22.800 0 Rp91.200 Rp0 Biaya Foto Copy Spesifikasi : 1800 Lembar Lembar 300 0 Rp540.000 1800 Lembar Lembar 300 0 Rp540.000 Rp0 [-] sosialisasi Biaya Foto Copy Spesifikasi : 850 Lembar x 23 Kali Lembar 300 0 Rp5.865.000 850 Lembar x 23 Kali Lembar 300 0 Rp5.865.000 Rp0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp98.980.000 Rp98.980.000 Rp0 [#] SILPA Rp98.980.000 Rp98.980.000 Rp0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.200.000 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp2.200.000 Rp0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp5.250.000 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp5.250.000 Rp0 [-] musrenbang KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 120 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp5.280.000 120 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp5.280.000 Rp0 [-] sosialisasi KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 15.000 0 Rp25.875.000 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 15.000 0 Rp25.875.000 Rp0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp60.375.000 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp60.375.000 Rp0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp358.400.000 Rp358.400.000 Rp0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp335.400.000 Rp335.400.000 Rp0 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp335.400.000 Rp335.400.000 Rp0 [#] SILPA Rp335.400.000 Rp335.400.000 Rp0 [-] sosialisasi HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Anggota DPRD 5 Orang x 2 Jam x 23 Kali Orang/Jam 1.250.000 0 Rp287.500.000 5 Orang x 2 Jam x 23 Kali Orang/Jam 1.250.000 0 Rp287.500.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 5HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan 1 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.400.000 0 Rp8.400.000 1 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.400.000 0 Rp8.400.000 Rp0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Moderator 1 Orang x 23 Kali Orang / Kegiatan 700.000 0 Rp16.100.000 1 Orang x 23 Kali Orang / Kegiatan 700.000 0 Rp16.100.000 Rp0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD 3 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.300.000 0 Rp23.400.000 3 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.300.000 0 Rp23.400.000 Rp0 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp23.000.000 Rp23.000.000 Rp0 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp23.000.000 Rp23.000.000 Rp0 [#] SILPA Rp23.000.000 Rp23.000.000 Rp0 [-] sosialisasi Sewa Sound System Kecil Spesifikasi : 1 Set x 1 Hari x 23 Kali Set/Hari 1.000.000 0 Rp23.000.000 1 Set x 1 Hari x 23 Kali Set/Hari 1.000.000 0 Rp23.000.000 Rp0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp86.250.000 Rp86.250.000 Rp0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp86.250.000 Rp86.250.000 Rp0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp86.250.000 Rp86.250.000 Rp0 [#] SILPA Rp86.250.000 Rp86.250.000 Rp0 [-] sosialisasi UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan 50 Orang x 23 Kali Orang/Hari 75.000 0 Rp86.250.000 50 Orang x 23 Kali Orang/Hari 75.000 0 Rp86.250.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp568.529.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp568.529.200 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp568.529.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp568.529.200 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 4 dari 5Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp49.762.500 Februari Rp75.691.700 Maret Rp70.912.500 April Rp49.562.500 Mei Rp49.562.500 Juni Rp70.912.500 Juli Rp51.762.500 Agustus Rp49.562.500 September Rp71.112.500 Oktober Rp29.687.500 November Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp568.529.200 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.02.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 5 dari 5DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp73.226.200 (tujuh puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp73.226.200 Dana yang dibutuhkan Rp73.226.200 Keluaran Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun 3 dokumen Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun 3 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kab Malang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 8Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala 3 unit Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala 3 unit Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp13.814.000 Rp13.814.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp13.814.000 Rp13.814.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.254.000 Rp3.254.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.254.000 Rp3.254.000 Rp0 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp3.254.000 Rp3.254.000 Rp0 [#] SILPA Rp3.254.000 Rp3.254.000 Rp0 [-] Accu 120 A 12 V Spesifikasi : Lain - lain 1 Buah Buah 1.625.000 0 Rp1.625.000 1 Buah Buah 1.625.000 0 Rp1.625.000 Rp0 Clutch cover/matahari Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna 1 Set Set 1.181.000 0 Rp1.181.000 1 Set Set 1.181.000 0 Rp1.181.000 Rp0 Kampas Rem Belakang Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna 1 Set Set 230.000 0 Rp230.000 1 Set Set 230.000 0 Rp230.000 Rp0 Kampas Rem Depan Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna 1 Set Set 218.000 0 Rp218.000 1 Set Set 218.000 0 Rp218.000 Rp0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.700.000 Rp2.700.000 Rp0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.700.000 Rp2.700.000 Rp0 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp2.700.000 Rp2.700.000 Rp0 [#] SILPA Rp2.700.000 Rp2.700.000 Rp0 [-] Pajak STNK Roda 2 Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 200.000 0 Rp200.000 1 Tahun Tahun 200.000 0 Rp200.000 Rp0 Pajak STNK Roda 4 Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 2.500.000 0 Rp2.500.000 1 Tahun Tahun 2.500.000 0 Rp2.500.000 Rp0 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp7.860.000 Rp7.860.000 Rp0 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp7.860.000 Rp7.860.000 Rp0 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp7.260.000 Rp7.260.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 8[#] SILPA Rp7.260.000 Rp7.260.000 Rp0 [-] BIAYA SERVICE (GANTI OLI, CUCI, VET, DLL) KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Station Wagon/Sedan/Jeep Bensin ≤ 2000 cc atau Solar ≤ 2300 2 Unit Unit / Tahun 3.630.000 0 Rp7.260.000 2 Unit Unit / Tahun 3.630.000 0 Rp7.260.000 Rp0 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp600.000 Rp600.000 Rp0 [#] SILPA Rp600.000 Rp600.000 Rp0 [-] BIAYA SERVICE (GANTI OLI, CUCI, VET, DLL) KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Sepeda Motor 1 Unit Unit/Tahun 600.000 0 Rp600.000 1 Unit Unit/Tahun 600.000 0 Rp600.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.814.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.814.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala 1 unit Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala 1 unit Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp54.358.200 Rp54.358.200 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp54.358.200 Rp54.358.200 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp34.566.200 Rp34.566.200 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp34.566.200 Rp34.566.200 Rp0 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp33.272.200 Rp33.272.200 Rp0 [#] SILPA Rp33.272.200 Rp33.272.200 Rp0 [-] Asbes datar tebal. 4 mm ( 100 X 100 ) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 25 Lembar Lembar 69.000 0 Rp1.725.000 25 Lembar Lembar 69.000 0 Rp1.725.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 8Batu bata merah kelas 2 Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 1500 Buah Buah 1.100 0 Rp1.650.000 1500 Buah Buah 1.100 0 Rp1.650.000 Rp0 Cat kayu emco Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 20 Kg Kg 93.000 0 Rp1.860.000 20 Kg Kg 93.000 0 Rp1.860.000 Rp0 Cat tembok (Catilax) Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 115 Kg Kg 47.000 0 Rp5.405.000 115 Kg Kg 47.000 0 Rp5.405.000 Rp0 CloSet jongkok teraso Spesifikasi : Bahan untuk KM/WC/URINOIR 3 Buah Buah 388.000 0 Rp1.164.000 3 Buah Buah 388.000 0 Rp1.164.000 Rp0 Engsel Pintu Spesifikasi : Bahan penggantung dan pengunci 12 Stel Setel 48.000 0 Rp576.000 12 Stel Setel 48.000 0 Rp576.000 Rp0 Handle pintu Spesifikasi : 12 Buah Buah 152.000 0 Rp1.824.000 12 Buah Buah 152.000 0 Rp1.824.000 Rp0 Kayu Reng 2/3 - 4 m'' Spesifikasi : 6 Ikat Ikat 206.000 0 Rp1.236.000 6 Ikat Ikat 206.000 0 Rp1.236.000 Rp0 Kayu usuk/kaso klas 3 (Albasta) Spesifikasi : Bahan menggunakan kayu 1 M3 m³ 2.225.000 0 Rp2.225.000 1 M3 m³ 2.225.000 0 Rp2.225.000 Rp0 Kerikil/Koral/Agregat Beton Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 1 M3 m³ 346.000 0 Rp346.000 1 M3 m³ 346.000 0 Rp346.000 Rp0 Kertas gosok Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 150 Lembar Lembar 5.900 0 Rp885.000 150 Lembar Lembar 5.900 0 Rp885.000 Rp0 Knie PVC Spesifikasi : 12 Buah Buah 6.600 0 Rp79.200 12 Buah Buah 6.600 0 Rp79.200 Rp0 Kran air Spesifikasi : Bahan untuk KM/WC/URINOIR 12 Buah Buah 151.000 0 Rp1.812.000 12 Buah Buah 151.000 0 Rp1.812.000 Rp0 Kuas Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 24 Biji Buah 32.000 0 Rp768.000 24 Biji Buah 32.000 0 Rp768.000 Rp0 Lem Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 50 Kg Kg 38.000 0 Rp1.900.000 50 Kg Kg 38.000 0 Rp1.900.000 Rp0 Paku Reng Spesifikasi : Bahan jenis paku 4 Kg Kg 24.000 0 Rp96.000 4 Kg Kg 24.000 0 Rp96.000 Rp0 Paku Skrup Spesifikasi : 4 Kg Kg 44.000 0 Rp176.000 4 Kg Kg 44.000 0 Rp176.000 Rp0 Paku usuk Spesifikasi : Bahan jenis paku 5 Kg Kg 19.000 0 Rp95.000 5 Kg Kg 19.000 0 Rp95.000 Rp0 Pasir pasang Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 4 M3 m³ 431.000 0 Rp1.724.000 4 M3 m³ 431.000 0 Rp1.724.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 4 dari 8Plamur kayu Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 20 Kg Kg 26.000 0 Rp520.000 20 Kg Kg 26.000 0 Rp520.000 Rp0 Plamur tembok Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 50 Kg Kg 19.000 0 Rp950.000 50 Kg Kg 19.000 0 Rp950.000 Rp0 Rel pintu dorong Spesifikasi : Bahan penggantung dan pengunci 3 Buah Buah 497.000 0 Rp1.491.000 3 Buah Buah 497.000 0 Rp1.491.000 Rp0 Semen PC (Portland Cemen)/semen gresik (40 kg) Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 30 Zak Zak 63.000 0 Rp1.890.000 30 Zak Zak 63.000 0 Rp1.890.000 Rp0 Semen putih Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 50 Kg Kg 6.000 0 Rp300.000 50 Kg Kg 6.000 0 Rp300.000 Rp0 Seng Gelombang (0,80 x 1,80) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 8 Lembar Lembar 158.000 0 Rp1.264.000 8 Lembar Lembar 158.000 0 Rp1.264.000 Rp0 Seng Plat Dasar BJLS 30 (0,90 x 1,00) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 7 Lembar Lembar 63.000 0 Rp441.000 7 Lembar Lembar 63.000 0 Rp441.000 Rp0 Thinner B / minyak cat Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 30 Liter Liter 29.000 0 Rp870.000 30 Liter Liter 29.000 0 Rp870.000 Rp0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.294.000 Rp1.294.000 Rp0 [#] SILPA Rp1.294.000 Rp1.294.000 Rp0 [-] Cangkul dengan pegangan Spesifikasi : Harga alat alat 4 Buah Buah 141.000 0 Rp564.000 4 Buah Buah 141.000 0 Rp564.000 Rp0 Cetok Spesifikasi : 6 Buah Buah 55.000 0 Rp330.000 6 Buah Buah 55.000 0 Rp330.000 Rp0 Linggis Spesifikasi : Harga alat alat 4 Buah Buah 100.000 0 Rp400.000 4 Buah Buah 100.000 0 Rp400.000 Rp0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp14.400.000 Rp14.400.000 Rp0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp14.400.000 Rp14.400.000 Rp0 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp14.400.000 Rp14.400.000 Rp0 [#] SILPA Rp14.400.000 Rp14.400.000 Rp0 [-] Kepala Tukang Kayu Spesifikasi : 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 139.000 0 Rp8.340.000 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 139.000 0 Rp8.340.000 Rp0 Pembantu Tukang Kayu Spesifikasi : 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 101.000 0 Rp6.060.000 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 101.000 0 Rp6.060.000 Rp0 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp5.392.000 Rp5.392.000 Rp0 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp5.392.000 Rp5.392.000 Rp0 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp5.392.000 Rp5.392.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 5 dari 8[#] SILPA Rp5.392.000 Rp5.392.000 Rp0 [-] Pasang Text Acrilik Spesifikasi : 2 M2 M2 2.696.000 0 Rp5.392.000 2 M2 M2 2.696.000 0 Rp5.392.000 Rp0 5.2 BELANJA MODAL Rp1.660.000 Rp1.660.000 Rp0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.660.000 Rp1.660.000 Rp0 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp1.660.000 Rp1.660.000 Rp0 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp1.660.000 Rp1.660.000 Rp0 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp1.660.000 Rp1.660.000 Rp0 [#] SILPA Rp1.660.000 Rp1.660.000 Rp0 [-] Gerobak Spesifikasi : 2 Buah Buah 830.000 0 Rp1.660.000 2 Buah Buah 830.000 0 Rp1.660.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp56.018.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp56.018.200 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala 24 unit Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala 24 unit Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp3.394.000 Rp3.394.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.394.000 Rp3.394.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp210.000 Rp210.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp210.000 Rp210.000 Rp0 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp210.000 Rp210.000 Rp0 [#] SILPA Rp210.000 Rp210.000 Rp0 [-] DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 6 dari 8Lampu Spesifikasi : Hemat Energi Standard < 40 W 3 Buah Buah 70.000 0 Rp210.000 3 Buah Buah 70.000 0 Rp210.000 Rp0 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp3.184.000 Rp3.184.000 Rp0 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp3.184.000 Rp3.184.000 Rp0 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp2.266.000 Rp2.266.000 Rp0 [#] SILPA Rp2.266.000 Rp2.266.000 Rp0 [-] Service 1 Unit PC Lengkap Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 5 Unit Unit 169.000 0 Rp845.000 5 Unit Unit 169.000 0 Rp845.000 Rp0 Service Note Book Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 7 Unit Unit 203.000 0 Rp1.421.000 7 Unit Unit 203.000 0 Rp1.421.000 Rp0 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp918.000 Rp918.000 Rp0 [#] SILPA Rp918.000 Rp918.000 Rp0 [-] Service Printer Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 9 Unit Unit 102.000 0 Rp918.000 9 Unit Unit 102.000 0 Rp918.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.394.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.394.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp73.226.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp73.226.200 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Februari Rp2.479.000 Maret Rp28.997.200 April Rp29.295.000 Mei Rp1.181.000 Juni Rp3.630.000 Juli Rp3.630.000 Agustus Rp1.204.000 September Rp1.704.000 Oktober Rp306.000 November Rp0 Desember Rp800.000 Jumlah Rp73.226.200 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 7 dari 8Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.09 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 8 dari 8DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp49.434.400 (empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp49.434.400 Dana yang dibutuhkan Rp49.434.400 Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 6Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 1102 surat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 1102 surat Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0 [#] SILPA Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0 [-] UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : 2 Orang x 12 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp3.000.000 2 Orang x 12 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp3.000.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.000.000 Rp0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Lain-lain PAD Yang Sah Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet 48 rekening Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet 48 rekening Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp32.700.000 Rp32.700.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp32.700.000 Rp32.700.000 Rp0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp32.700.000 Rp32.700.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 65.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp32.700.000 Rp32.700.000 Rp0 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp4.200.000 Rp4.200.000 Rp0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp4.200.000 Rp4.200.000 Rp0 [-] BIAYA LANGGANAN TELEPON Spesifikasi : Perangkat Daerah 1 Tahun Tahun 4.200.000 0 Rp4.200.000 1 Tahun Tahun 4.200.000 0 Rp4.200.000 Rp0 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp4.500.000 Rp4.500.000 Rp0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp4.500.000 Rp4.500.000 Rp0 [-] BIAYA LANGGANAN AIR (PDAM) Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 4.500.000 0 Rp4.500.000 1 Tahun Tahun 4.500.000 0 Rp4.500.000 Rp0 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0 [#] PAD Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0 [-] BIAYA LANGGANAN LISTRIK Spesifikasi : Kecamatan dan UPT 12 Bulan Bulan 1.000.000 0 Rp12.000.000 12 Bulan Bulan 1.000.000 0 Rp12.000.000 Rp0 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0 [-] BIAYA LANGGANAN INTERNET (BAGI YANG TIDAK TERJANGKAU JARINGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA) Spesifikasi : Perangkat Daerah 1 Tahun Tahun 12.000.000 0 Rp12.000.000 1 Tahun Tahun 12.000.000 0 Rp12.000.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp32.700.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp32.700.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah petugas kebersihan 1 OB Jumlah petugas kebersihan 1 OB Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 6Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp13.734.400 Rp13.734.400 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp13.734.400 Rp13.734.400 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp13.734.400 Rp13.734.400 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp13.734.400 Rp13.734.400 Rp0 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp1.098.000 Rp1.098.000 Rp0 [#] SILPA Rp1.098.000 Rp1.098.000 Rp0 [-] Bak Plastik Spesifikasi : 60 x 40 x 35 cm, Plastik 9 Buah Buah 122.000 0 Rp1.098.000 9 Buah Buah 122.000 0 Rp1.098.000 Rp0 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp6.780.400 Rp6.780.400 Rp0 [#] SILPA Rp6.780.400 Rp6.780.400 Rp0 [-] Cairan Cuci piring Spesifikasi : 750 ml 12 Botol Botol 32.000 0 Rp384.000 12 Botol Botol 32.000 0 Rp384.000 Rp0 Cairan Pembersih Kaca Spesifikasi : 425 ml 12 Botol Botol 14.000 0 Rp168.000 12 Botol Botol 14.000 0 Rp168.000 Rp0 Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml 12 Botol Botol 21.000 0 Rp252.000 12 Botol Botol 21.000 0 Rp252.000 Rp0 Cairan Pembersih Mobil Spesifikasi : 1000 ml 12 Botol Botol 55.000 0 Rp660.000 12 Botol Botol 55.000 0 Rp660.000 Rp0 Cairan Pembersih Tangan Spesifikasi : 400 ml 24 Botol Botol 21.000 0 Rp504.000 24 Botol Botol 21.000 0 Rp504.000 Rp0 Sabun Cair Spesifikasi : Botol Plastik 250 cc 72 Buah Buah 41.200 0 Rp2.966.400 72 Buah Buah 41.200 0 Rp2.966.400 Rp0 Tissue Nice Spesifikasi : 900 gr 65 Buah Kotak 28.400 0 Rp1.846.000 65 Buah Kotak 28.400 0 Rp1.846.000 Rp0 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp5.312.000 Rp5.312.000 Rp0 [#] SILPA Rp5.312.000 Rp5.312.000 Rp0 [-] Alat Pel Spesifikasi : C/N 068 Jepit 4 Buah Buah 65.000 0 Rp260.000 4 Buah Buah 65.000 0 Rp260.000 Rp0 Cikrak Plastik Spesifikasi : Lokal 12 Buah Buah 30.000 0 Rp360.000 12 Buah Buah 30.000 0 Rp360.000 Rp0 Ember Plastik Spesifikasi : - 8 Buah Unit 59.000 0 Rp472.000 8 Buah Unit 59.000 0 Rp472.000 Rp0 Kain Lap Spesifikasi : Besar, Kuning 12 Buah Buah 16.000 0 Rp192.000 12 Buah Buah 16.000 0 Rp192.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 4 dari 6Kain Pel Spesifikasi : Gunung Air, Biru 12 Buah Buah 25.000 0 Rp300.000 12 Buah Buah 25.000 0 Rp300.000 Rp0 Kemucing Spesifikasi : 12 Buah Buah 35.000 0 Rp420.000 12 Buah Buah 35.000 0 Rp420.000 Rp0 Keranjang Sampah biasa Spesifikasi : 10 Buah Buah 31.000 0 Rp310.000 10 Buah Buah 31.000 0 Rp310.000 Rp0 Keset Spesifikasi : Keset handuk 40 x 60 Cm 10 Buah Buah 65.000 0 Rp650.000 10 Buah Buah 65.000 0 Rp650.000 Rp0 Keset Karet Spesifikasi : 12 Buah Buah 70.000 0 Rp840.000 12 Buah Buah 70.000 0 Rp840.000 Rp0 Pengharum ruangan Spesifikasi : 12 Buah Buah 39.000 0 Rp468.000 12 Buah Buah 39.000 0 Rp468.000 Rp0 Sapu Ijuk Spesifikasi : 10 Buah Buah 29.000 0 Rp290.000 10 Buah Buah 29.000 0 Rp290.000 Rp0 Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : 8 Buah Buah 34.000 0 Rp272.000 8 Buah Buah 34.000 0 Rp272.000 Rp0 Sikat WC Spesifikasi : 8 Buah Buah 31.000 0 Rp248.000 8 Buah Buah 31.000 0 Rp248.000 Rp0 Sulak Bulu Spesifikasi : 10 Buah Buah 23.000 0 Rp230.000 10 Buah Buah 23.000 0 Rp230.000 Rp0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp544.000 Rp544.000 Rp0 [#] SILPA Rp544.000 Rp544.000 Rp0 [-] Sabit Spesifikasi : Lokal 8 Buah Buah 68.000 0 Rp544.000 8 Buah Buah 68.000 0 Rp544.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.734.400 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.734.400 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp49.434.400 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp49.434.400 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 5 dari 6Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp3.875.800 Februari Rp3.943.800 Maret Rp3.943.800 April Rp3.943.800 Mei Rp3.943.800 Juni Rp3.943.800 Juli Rp3.943.800 Agustus Rp3.837.400 September Rp3.543.800 Oktober Rp3.475.800 November Rp7.473.800 Desember Rp3.565.000 Jumlah Rp49.434.400 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.08 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 6 dari 6DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp48.588.000 (empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp48.588.000 Dana yang dibutuhkan Rp48.588.000 Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.07 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 3Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Pengadaan Peralatan Gedung 5 jenis Pengadaan Peralatan Gedung 5 jenis Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.2 BELANJA MODAL Rp48.588.000 Rp48.588.000 Rp0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp48.588.000 Rp48.588.000 Rp0 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp17.536.000 Rp17.536.000 Rp0 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp17.536.000 Rp17.536.000 Rp0 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp17.536.000 Rp17.536.000 Rp0 [#] SILPA Rp17.536.000 Rp17.536.000 Rp0 [-] Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman Dc 2300 (Oscar/Farbic) 16 Buah Buah 1.096.000 0 Rp17.536.000 16 Buah Buah 1.096.000 0 Rp17.536.000 Rp0 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp31.052.000 Rp31.052.000 Rp0 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp27.060.000 Rp27.060.000 Rp0 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp27.060.000 Rp27.060.000 Rp0 [#] SILPA Rp27.060.000 Rp27.060.000 Rp0 [-] Laptop Spesifikasi : Setara seri i5 termasuk Operating Sistem 2 Unit Unit 13.530.000 0 Rp27.060.000 2 Unit Unit 13.530.000 0 Rp27.060.000 Rp0 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp3.992.000 Rp3.992.000 Rp0 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp3.992.000 Rp3.992.000 Rp0 [#] SILPA Rp3.992.000 Rp3.992.000 Rp0 [-] Printer Inkjet Spesifikasi : Tinta Infus 1 Unit Unit 3.992.000 0 Rp3.992.000 1 Unit Unit 3.992.000 0 Rp3.992.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp48.588.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp48.588.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp48.588.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp48.588.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.07 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 3Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp48.588.000 Desember Rp0 Jumlah Rp48.588.000 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.07 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 3DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp231.068.600 (dua ratus tiga puluh satu juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp231.068.600 Dana yang dibutuhkan Rp231.068.600 Keluaran Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 6 dokumen Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 6 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkuvgan Pemda Kab Malang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.06 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 8Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 40 jenis Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 40 jenis Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp78.424.000 Rp78.424.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp78.424.000 Rp78.424.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp78.424.000 Rp78.424.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp78.424.000 Rp78.424.000 Rp0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp39.512.000 Rp39.512.000 Rp0 [#] SILPA Rp39.512.000 Rp39.512.000 Rp0 [-] Ballpoint Spesifikasi : Pantel 60 Buah Buah 84.000 0 Rp5.040.000 60 Buah Buah 84.000 0 Rp5.040.000 Rp0 Bantalan Stempel Spesifikasi : Artline No. 0 24 Buah Buah 41.000 0 Rp984.000 24 Buah Buah 41.000 0 Rp984.000 Rp0 Binder Clip Spesifikasi : isi 260 24 Lusin Lusin 25.000 0 Rp600.000 24 Lusin Lusin 25.000 0 Rp600.000 Rp0 Buku Ekspedisi Spesifikasi : Ideal Lux Alfabet 200 Lembar 60 Buah Buah 37.000 0 Rp2.220.000 60 Buah Buah 37.000 0 Rp2.220.000 Rp0 Buku Folio Spesifikasi : Ideal Isi 100 Lembar 60 Buah Buah 31.000 0 Rp1.860.000 60 Buah Buah 31.000 0 Rp1.860.000 Rp0 Buku Kwitansi Spesifikasi : Girl 80 lembar 36 Buah Buah 8.900 0 Rp320.400 36 Buah Buah 8.900 0 Rp320.400 Rp0 Cutter Spesifikasi : Kenko Besar 48 Buah Buah 15.200 0 Rp729.600 48 Buah Buah 15.200 0 Rp729.600 Rp0 Cutter Spesifikasi : Kenko Kecil 48 Buah Buah 9.000 0 Rp432.000 48 Buah Buah 9.000 0 Rp432.000 Rp0 Dokumen Keeper Spesifikasi : isi 60 60 Buah Buah 28.000 0 Rp1.680.000 60 Buah Buah 28.000 0 Rp1.680.000 Rp0 Garisan Mika Spesifikasi : Buterfly 40 Cm 36 Buah Buah 10.000 0 Rp360.000 36 Buah Buah 10.000 0 Rp360.000 Rp0 Isi ballpoint pentel Spesifikasi : isi ballpoint pentel 60 Buah Buah 22.000 0 Rp1.320.000 60 Buah Buah 22.000 0 Rp1.320.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.06 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 8Isi Staples Spesifikasi : Atom Besar 11 Pack Pack 71.000 0 Rp781.000 11 Pack Pack 71.000 0 Rp781.000 Rp0 Isi Staples Spesifikasi : Atom Kecil 36 Pack Pack 105.000 0 Rp3.780.000 36 Pack Pack 105.000 0 Rp3.780.000 Rp0 Isolasi / Lakban Spesifikasi : Hitam / Putih 70 Buah Buah 18.200 0 Rp1.274.000 70 Buah Buah 18.200 0 Rp1.274.000 Rp0 Lem Kertas Spesifikasi : Povinal Kecil 50 Botol Botol 11.500 0 Rp575.000 50 Botol Botol 11.500 0 Rp575.000 Rp0 Map Plastik Spesifikasi : 300 Buah Buah 8.400 0 Rp2.520.000 300 Buah Buah 8.400 0 Rp2.520.000 Rp0 Ordner Spesifikasi : Teka 120 Buah Buah 27.000 0 Rp3.240.000 120 Buah Buah 27.000 0 Rp3.240.000 Rp0 Paper Clips Spesifikasi : Seagull 1 24 Pack Pack 64.000 0 Rp1.536.000 24 Pack Pack 64.000 0 Rp1.536.000 Rp0 Pensil Spesifikasi : Staedtler 2B 60 Dus Kardus 47.700 0 Rp2.862.000 60 Dus Kardus 47.700 0 Rp2.862.000 Rp0 Refil Cutter Spesifikasi : L 150 Pier 24 Dus Kardus 53.000 0 Rp1.272.000 24 Dus Kardus 53.000 0 Rp1.272.000 Rp0 Snelhecter Map Spesifikasi : Diamond 2001 / P 220 Buah Buah 5.200 0 Rp1.144.000 220 Buah Buah 5.200 0 Rp1.144.000 Rp0 Spidol Besar Spesifikasi : Snowman G-128 12 Lusin Lusin 84.000 0 Rp1.008.000 12 Lusin Lusin 84.000 0 Rp1.008.000 Rp0 Stabilo Spesifikasi : Warna Standart isi 10 10 Set Set 125.000 0 Rp1.250.000 10 Set Set 125.000 0 Rp1.250.000 Rp0 Staples Spesifikasi : Joyko HD 10 D 17 Buah Buah 12.000 0 Rp204.000 17 Buah Buah 12.000 0 Rp204.000 Rp0 Stop Map Folio Spesifikasi : Dua Elang 555 300 Buah Buah 8.400 0 Rp2.520.000 300 Buah Buah 8.400 0 Rp2.520.000 Rp0 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp22.056.000 Rp22.056.000 Rp0 [#] SILPA Rp22.056.000 Rp22.056.000 Rp0 [-] Amplop Spesifikasi : Sinar Dunia 20 Dus Kardus 95.000 0 Rp1.900.000 20 Dus Kardus 95.000 0 Rp1.900.000 Rp0 Kertas Buffalo Spesifikasi : Folio 29 Pack Pack 40.000 0 Rp1.160.000 29 Pack Pack 40.000 0 Rp1.160.000 Rp0 Kertas HVS A3 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 40 Rim Rim 114.000 0 Rp4.560.000 40 Rim Rim 114.000 0 Rp4.560.000 Rp0 Kertas HVS A4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 48 Rim Rim 57.000 0 Rp2.736.000 48 Rim Rim 57.000 0 Rp2.736.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.06 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 8Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 180 Rim Rim 65.000 0 Rp11.700.000 180 Rim Rim 65.000 0 Rp11.700.000 Rp0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.020.000 Rp1.020.000 Rp0 [#] SILPA Rp1.020.000 Rp1.020.000 Rp0 [-] Post It Spesifikasi : 60 Buah Buah 17.000 0 Rp1.020.000 60 Buah Buah 17.000 0 Rp1.020.000 Rp0 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp0 [#] SILPA Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp0 [-] Materai 10.000 Spesifikasi : materai 10000 100 Buah Buah 12.000 0 Rp1.200.000 100 Buah Buah 12.000 0 Rp1.200.000 Rp0 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp13.484.000 Rp13.484.000 Rp0 [#] SILPA Rp13.484.000 Rp13.484.000 Rp0 [-] Pita Printer Spesifikasi : Ribbon 5 Buah Buah 156.000 0 Rp780.000 5 Buah Buah 156.000 0 Rp780.000 Rp0 Tinta Epson Black or Color Spesifikasi : for L 100/L 110/L 210/L 200/L 210/L220/L300/L350/L355/L360/L365/L455/L550/L555/L565/L655/L1300 60 Buah Buah 148.000 0 Rp8.880.000 60 Buah Buah 148.000 0 Rp8.880.000 Rp0 Tinta Printer Serbuk Spesifikasi : Tuner Laser Jet 8 Buah Buah 478.000 0 Rp3.824.000 8 Buah Buah 478.000 0 Rp3.824.000 Rp0 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp1.152.000 Rp1.152.000 Rp0 [#] SILPA Rp1.152.000 Rp1.152.000 Rp0 [-] Baterai Spesifikasi : Alkaline 48 Buah Buah 24.000 0 Rp1.152.000 48 Buah Buah 24.000 0 Rp1.152.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp78.424.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp78.424.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah barang cetakan yang disediakan 2 jenis Jumlah barang cetakan yang disediakan 2 jenis DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.06 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 4 dari 8Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp6.089.600 Rp6.089.600 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp6.089.600 Rp6.089.600 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.089.600 Rp6.089.600 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.089.600 Rp6.089.600 Rp0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp6.089.600 Rp6.089.600 Rp0 [#] SILPA Rp6.089.600 Rp6.089.600 Rp0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 16298.6667 Lembar Lembar 300 0 Rp4.889.600 16298.6667 Lembar Lembar 300 0 Rp4.889.600 Rp0 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 100 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp1.200.000 100 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp1.200.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.089.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.089.600 Rp0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 1 jenis Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 1 jenis Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp2.555.000 Rp2.555.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.555.000 Rp2.555.000 Rp0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.555.000 Rp2.555.000 Rp0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.555.000 Rp2.555.000 Rp0 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp2.555.000 Rp2.555.000 Rp0 [#] [-] DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.06 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 5 dari 8Surat Kabar / Koran Spesifikasi : 365 Hari Buah 7.000 0 Rp2.555.000 365 Hari Buah 7.000 0 Rp2.555.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.555.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.555.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan 1800 HOK Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan 1800 HOK Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp63.000.000 Rp63.000.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp63.000.000 Rp63.000.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp63.000.000 Rp63.000.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp63.000.000 Rp63.000.000 Rp0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp63.000.000 Rp63.000.000 Rp0 [#] SILPA Rp63.000.000 Rp63.000.000 Rp0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 30 Orang x 60 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp63.000.000 30 Orang x 60 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp63.000.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp63.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp63.000.000 Rp0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.06 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 6 dari 8Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah 648 HOK Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah 648 HOK Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp81.000.000 Rp81.000.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp81.000.000 Rp81.000.000 Rp0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp81.000.000 Rp81.000.000 Rp0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp81.000.000 Rp81.000.000 Rp0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp81.000.000 Rp81.000.000 Rp0 [#] SILPA Rp81.000.000 Rp81.000.000 Rp0 [-] UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : 9 Orang x 72 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp81.000.000 9 Orang x 72 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp81.000.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp81.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp81.000.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp231.068.600 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp231.068.600 Rp0 Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp16.502.000 Februari Rp16.494.000 Maret Rp16.494.000 April Rp16.494.000 Mei Rp16.494.000 Juni Rp16.494.000 Juli Rp16.502.000 Agustus Rp16.494.000 September Rp16.494.000 Oktober Rp13.494.000 November Rp68.793.600 Desember Rp319.000 Jumlah Rp231.068.600 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.06 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 7 dari 8Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.06 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 8 dari 8DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp13.515.000 (tiga belas juta lima ratus lima belas ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp13.515.000 Dana yang dibutuhkan Rp13.515.000 Keluaran Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD 1 dokumen Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD 1 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.05 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 3Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah penyediaan Pakaian Dinas 22 stel Jumlah penyediaan Pakaian Dinas 22 stel Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp13.515.000 Rp13.515.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp13.515.000 Rp13.515.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp13.515.000 Rp13.515.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp13.515.000 Rp13.515.000 Rp0 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp8.685.000 Rp8.685.000 Rp0 [#] SILPA Rp8.685.000 Rp8.685.000 Rp0 [-] Kain Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Polyester 63 Meter Meter 107.000 0 Rp6.741.000 63 Meter Meter 107.000 0 Rp6.741.000 Rp0 Ongkos Jahit Pakaian Pria Spesifikasi : Kemeja dinas 18 Orang Orang/Stel 90.000 0 Rp1.620.000 18 Orang Orang/Stel 90.000 0 Rp1.620.000 Rp0 Ongkos Jahit Pakaian Wanita Spesifikasi : Rok panjang/pendek 3 Orang Orang/Stel 108.000 0 Rp324.000 3 Orang Orang/Stel 108.000 0 Rp324.000 Rp0 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI Rp4.830.000 Rp4.830.000 Rp0 [#] SILPA Rp4.830.000 Rp4.830.000 Rp0 [-] Kain Pakaian Batik KORPRI Spesifikasi : 42 Meter Meter 115.000 0 Rp4.830.000 42 Meter Meter 115.000 0 Rp4.830.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.515.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp13.515.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp13.515.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp13.515.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.05 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 3Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp0 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp13.515.000 Juni Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp13.515.000 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.05 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 3DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp2.508.980.653 (dua miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.508.980.653 Dana yang dibutuhkan Rp2.508.980.653 Keluaran Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 dokumen Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kab Malang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 9Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 216 OB jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 216 OB Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp2.313.530.253 Rp2.313.530.253 Rp0 5.1.01 Belanja Pegawai Rp2.313.530.253 Rp2.313.530.253 Rp0 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.102.172.503 Rp1.102.172.503 Rp0 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp806.984.609 Rp806.984.609 Rp0 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp806.984.609 Rp806.984.609 Rp0 [#] DAU Rp806.984.609 Rp806.984.609 Rp0 [-] Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 806.984.609 0 Rp806.984.609 1 Tahun 806.984.609 0 Rp806.984.609 Rp0 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp93.906.839 Rp93.906.839 Rp0 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp93.906.839 Rp93.906.839 Rp0 [#] DAU Rp93.906.839 Rp93.906.839 Rp0 [-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 93.906.839 0 Rp93.906.839 1 Tahun 93.906.839 0 Rp93.906.839 Rp0 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp73.104.000 Rp73.104.000 Rp0 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp73.104.000 Rp73.104.000 Rp0 [#] DAU Rp73.104.000 Rp73.104.000 Rp0 [-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 73.104.000 0 Rp73.104.000 1 Tahun 73.104.000 0 Rp73.104.000 Rp0 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp25.077.500 Rp25.077.500 Rp0 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp25.077.500 Rp25.077.500 Rp0 [#] DAU Rp25.077.500 Rp25.077.500 Rp0 [-] Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 25.077.500 0 Rp25.077.500 1 Tahun 25.077.500 0 Rp25.077.500 Rp0 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp53.600.452 Rp53.600.452 Rp0 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp53.600.452 Rp53.600.452 Rp0 [#] DAU Rp53.600.452 Rp53.600.452 Rp0 [-] DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 9Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 53.600.452 0 Rp53.600.452 1 Tahun 53.600.452 0 Rp53.600.452 Rp0 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp1.397.667 Rp1.397.667 Rp0 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp1.397.667 Rp1.397.667 Rp0 [#] DAU Rp1.397.667 Rp1.397.667 Rp0 [-] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.397.667 0 Rp1.397.667 1 Tahun 1.397.667 0 Rp1.397.667 Rp0 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp11.926 Rp11.926 Rp0 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp11.926 Rp11.926 Rp0 [#] DAU Rp11.926 Rp11.926 Rp0 [-] Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 11.926 0 Rp11.926 1 Tahun 11.926 0 Rp11.926 Rp0 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp40.292.003 Rp40.292.003 Rp0 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp40.292.003 Rp40.292.003 Rp0 [#] DAU Rp40.292.003 Rp40.292.003 Rp0 [-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 40.292.003 0 Rp40.292.003 1 Tahun 40.292.003 0 Rp40.292.003 Rp0 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.949.377 Rp1.949.377 Rp0 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp1.949.377 Rp1.949.377 Rp0 [#] DAU Rp1.949.377 Rp1.949.377 Rp0 [-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.949.377 0 Rp1.949.377 1 Tahun 1.949.377 0 Rp1.949.377 Rp0 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp5.848.130 Rp5.848.130 Rp0 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp5.848.130 Rp5.848.130 Rp0 [#] DAU Rp5.848.130 Rp5.848.130 Rp0 [-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 5.848.131 0 Rp5.848.130 1 Tahun 5.848.131 0 Rp5.848.130 Rp0 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.211.357.750 Rp1.211.357.750 Rp0 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp455.137.316 Rp455.137.316 Rp0 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp455.137.316 Rp455.137.316 Rp0 [#] SILPA Rp455.137.316 Rp455.137.316 Rp0 [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 455.137.316 0 Rp455.137.316 1 Tahun 455.137.316 0 Rp455.137.316 Rp0 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp73.514.461 Rp73.514.461 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 95.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp73.514.461 Rp73.514.461 Rp0 [#] SILPA Rp73.514.461 Rp73.514.461 Rp0 [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 73.514.461 0 Rp73.514.461 1 Tahun 73.514.461 0 Rp73.514.461 Rp0 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp682.705.973 Rp682.705.973 Rp0 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp682.705.973 Rp682.705.973 Rp0 [#] SILPA Rp682.705.973 Rp682.705.973 Rp0 [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 682.705.973 0 Rp682.705.973 1 Tahun 682.705.973 0 Rp682.705.973 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.313.530.253 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.313.530.253 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Lain-lain PAD Yang Sah Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan 17 OB Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan 17 OB Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp192.860.400 Rp192.860.400 Rp0 5.1.01 Belanja Pegawai Rp72.414.000 Rp72.414.000 Rp0 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp72.414.000 Rp72.414.000 Rp0 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp67.014.000 Rp67.014.000 Rp0 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp67.014.000 Rp67.014.000 Rp0 [#] PAD Rp67.014.000 Rp67.014.000 Rp0 [-] BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 670.000 0 Rp8.040.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 670.000 0 Rp8.040.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 4 dari 9PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.623.500 0 Rp19.482.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.623.500 0 Rp19.482.000 Rp0 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 654.500 0 Rp7.854.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 654.500 0 Rp7.854.000 Rp0 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 481.000 0 Rp11.544.000 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 481.000 0 Rp11.544.000 Rp0 PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.674.500 0 Rp20.094.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.674.500 0 Rp20.094.000 Rp0 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0 [#] PAD Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0 [-] HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS/PENYIMPAN BARANG Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 450.000 0 Rp5.400.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 450.000 0 Rp5.400.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp120.446.400 Rp120.446.400 Rp0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp120.446.400 Rp120.446.400 Rp0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp113.760.000 Rp113.760.000 Rp0 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp3.360.000 Rp3.360.000 Rp0 [#] SILPA Rp3.360.000 Rp3.360.000 Rp0 [-] HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE Spesifikasi : Web Admin 1 Orang Orang/Bulan 280.000 0 Rp3.360.000 1 Orang Orang/Bulan 280.000 0 Rp3.360.000 Rp0 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp110.400.000 Rp110.400.000 Rp0 [#] PAD Rp110.400.000 Rp110.400.000 Rp0 [-] HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : S1 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp30.000.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp30.000.000 Rp0 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTA 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.300.000 0 Rp27.600.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.300.000 0 Rp27.600.000 Rp0 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTP 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.200.000 0 Rp52.800.000 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.200.000 0 Rp52.800.000 Rp0 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp6.686.400 Rp6.686.400 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 5 dari 95.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp5.891.088 Rp5.891.088 Rp0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp5.891.088 Rp5.891.088 Rp0 [-] PREMI BPJS KESEHATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 122.731 0 Rp5.891.088 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 122.731 0 Rp5.891.088 Rp0 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp795.312 Rp795.312 Rp0 [#] SILPA Rp795.312 Rp795.312 Rp0 [-] PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 16.569 0 Rp795.312 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 16.569 0 Rp795.312 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp192.860.400 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp192.860.400 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp2.320.000 Rp2.320.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.320.000 Rp2.320.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp270.000 Rp270.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp270.000 Rp270.000 Rp0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp270.000 Rp270.000 Rp0 [#] SILPA Rp270.000 Rp270.000 Rp0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 Rp0 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp120.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 6 dari 95.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.050.000 Rp2.050.000 Rp0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.050.000 Rp2.050.000 Rp0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp2.050.000 Rp2.050.000 Rp0 [#] SILPA Rp2.050.000 Rp2.050.000 Rp0 [-] UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp425.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp425.000 Rp0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 20.000 0 Rp1.000.000 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 20.000 0 Rp1.000.000 Rp0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan IV termasuk pajak penghasilan 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp625.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp625.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.320.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.320.000 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 1 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 1 dokumen Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp270.000 Rp270.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp270.000 Rp270.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp270.000 Rp270.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp270.000 Rp270.000 Rp0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp270.000 Rp270.000 Rp0 [#] [-] DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 7 dari 9Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp120.000 Rp0 [#] SILPA Rp150.000 Rp150.000 Rp0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp270.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp270.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.508.980.653 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.508.980.653 Rp0 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Bertambah/ (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp218.759.471 Februari Rp218.759.470 Maret Rp218.759.470 April Rp218.759.470 Mei Rp219.029.470 Juni Rp225.629.400 Juli Rp225.629.398 Agustus Rp225.629.399 September Rp225.629.397 Oktober Rp225.331.771 November Rp161.413.023 Desember Rp125.650.914 Jumlah Rp2.508.980.653 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 8 dari 92. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.02 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 9 dari 9DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPPA-RINCIAN BELANJA Kab. Malang SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor DPA : DPPA/B.2/7.01.0.00.0.00.56.0000/001/2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah) Alokasi Tahun 2021 : Rp2.320.000 (dua juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah) Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp2.320.000 Dana yang dibutuhkan Rp2.320.000 Keluaran Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 14 dokumen Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 14 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 1 dari 3Lokasi : Kab. Malang Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Indikator Target Indikator Target Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) 7 laporan Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) 7 laporan Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember Keterangan : Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) 5.1 BELANJA OPERASI Rp2.320.000 Rp2.320.000 Rp0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.320.000 Rp2.320.000 Rp0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp270.000 Rp270.000 Rp0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp270.000 Rp270.000 Rp0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp270.000 Rp270.000 Rp0 [#] SILPA Rp270.000 Rp270.000 Rp0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp150.000 Rp0 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp120.000 Rp0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp2.050.000 Rp2.050.000 Rp0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp2.050.000 Rp2.050.000 Rp0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp2.050.000 Rp2.050.000 Rp0 [#] SILPA Rp2.050.000 Rp2.050.000 Rp0 [-] UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp425.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp425.000 Rp0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 20.000 0 Rp1.000.000 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 20.000 0 Rp1.000.000 Rp0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan IV termasuk pajak penghasilan 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp625.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp625.000 Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.320.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.320.000 Rp0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.320.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp2.320.000 Rp0 DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 2 dari 3Rencana Penarikan Dana per Bulan Januari Rp2.320.000 Februari Rp0 Maret Rp0 April Rp0 Mei Rp0 Juni Rp0 Juli Rp0 Agustus Rp0 September Rp0 Oktober Rp0 November Rp0 Desember Rp0 Jumlah Rp2.320.000 Kepanjen, tanggal 03 November 2021 CAMAT DAU MULYONO HS., S.Sos. NIP: 196402221985081001 Mengesahkan, PPKD WAHYU KURNIATI, S.S., M.Si NIP: 196608031986032009 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 1. Ir. TOMIE HERAWANTO, MP 196611261993031004 WAKIL KETUA TAPD 2. Dr. TRIDIYAH MAISTUTI, SH, M.Si 196305181983032007 ANGGOTA TAPD 3. Drs. SUWADJI, S.IP., M.Si 196603301986021004 ANGGOTA TAPD 4. Drs. IRIANTORO, M.Si 196201131986031014 ANGGOTA TAPD 5. Dra. MURSYIDAH, Apt, M.Kes 196212191989032005 ANGGOTA TAPD DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.01.2.01 - 7.01.0.00.0.00.56.0000 - Input RAK Penetapan Perubahan Penjaba… Kab. Malang Halaman 3 dari 3 Download
902 RKAP KEC DAU TH 2021 3/18/22, 1:09 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Dj@j4fWiq7WWXDBpAfK1G76X70ATODhxg2Y/Unc9J/TQPLsoi1GtvptuqzBvrEHxOBEa@… 1/1 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan 0 5 BELANJA 5 1 BELANJA OPERASI 3.620.411.053 3.620.411.053 0 5 1 01 Belanja Pegawai 2.385.944.253 2.385.944.253 0 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.234.466.800 1.234.466.800 0 5 2 BELANJA MODAL 53.561.000 53.561.000 0 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.561.000 53.561.000 0 Jumlah Belanja 3.673.972.053 3.673.972.053 0 Total Surplus/(Defisit) (3.673.972.053) (3.673.972.053) 0 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 Pembiayaan Netto 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 1964022219850810013/18/22, 1:11 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD PENDAPATAN https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tRkv3Lu/VSq6KJXYLWGqibqjDa5Kcj6rOUaziMj8yh@PV9qZArndeofOmdT5gf3jHdoMr2ye… 1/1 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga Grand Total : Rp. 0 Grand Total : Rp. 0 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 1/5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 3,620,411,053 53,561,000 0 0 3,673,972,053 3,620,411,053 53,561,000 0 0 3,673,972,053 0 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,876,884,853 50,248,000 0 0 2,927,132,853 2,876,884,853 50,248,000 0 0 2,927,132,853 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,320,000 0 0 0 2,320,000 2,320,000 0 0 0 2,320,000 0 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2,320,000 0 0 0 2,320,000 2,320,000 0 0 0 2,320,000 0 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,508,980,653 0 0 0 2,508,980,653 2,508,980,653 0 0 0 2,508,980,653 0 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN DAU) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2,313,530,253 0 0 0 2,313,530,253 2,313,530,253 0 0 0 2,313,530,253 0 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 192,860,400 0 0 0 192,860,400 192,860,400 0 0 0 192,860,400 03/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 2/5 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2,320,000 0 0 0 2,320,000 2,320,000 0 0 0 2,320,000 0 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 270,000 0 0 0 270,000 270,000 0 0 0 270,000 0 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13,515,000 0 0 0 13,515,000 13,515,000 0 0 0 13,515,000 0 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13,515,000 0 0 0 13,515,000 13,515,000 0 0 0 13,515,000 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231,068,600 0 0 0 231,068,600 231,068,600 0 0 0 231,068,600 0 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 78,424,000 0 0 0 78,424,000 78,424,000 0 0 0 78,424,000 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 6,089,600 0 0 0 6,089,600 6,089,600 0 0 0 6,089,600 0 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2,555,000 0 0 0 2,555,000 2,555,000 0 0 0 2,555,000 0 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 63,000,000 0 0 0 63,000,000 63,000,000 0 0 0 63,000,000 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 81,000,000 0 0 0 81,000,000 81,000,000 0 0 0 81,000,000 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 48,588,000 0 0 48,588,000 0 48,588,000 0 0 48,588,000 03/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 3/5 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 0 48,588,000 0 0 48,588,000 0 48,588,000 0 0 48,588,000 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49,434,400 0 0 0 49,434,400 49,434,400 0 0 0 49,434,400 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 3,000,000 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 32,700,000 0 0 0 32,700,000 32,700,000 0 0 0 32,700,000 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13,734,400 0 0 0 13,734,400 13,734,400 0 0 0 13,734,400 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71,566,200 1,660,000 0 0 73,226,200 71,566,200 1,660,000 0 0 73,226,200 0 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13,814,000 0 0 0 13,814,000 13,814,000 0 0 0 13,814,000 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 54,358,200 1,660,000 0 0 56,018,200 54,358,200 1,660,000 0 0 56,018,200 0 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 3,394,000 0 0 0 3,394,000 3,394,000 0 0 0 3,394,000 0 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 576,429,200 0 0 0 576,429,200 576,429,200 0 0 0 576,429,200 0 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 568,529,200 0 0 0 568,529,200 568,529,200 0 0 0 568,529,200 03/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 4/5 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 568,529,200 0 0 0 568,529,200 568,529,200 0 0 0 568,529,200 0 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7,900,000 0 0 0 7,900,000 7,900,000 0 0 0 7,900,000 0 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7,900,000 0 0 0 7,900,000 7,900,000 0 0 0 7,900,000 0 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 0 7 01 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 0 7 01 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (KECAMATAN DAU) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 0 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5,960,000 0 0 0 5,960,000 5,960,000 0 0 0 5,960,000 0 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5,960,000 0 0 0 5,960,000 5,960,000 0 0 0 5,960,000 0 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 5,960,000 0 0 0 5,960,000 5,960,000 0 0 0 5,960,000 0 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7,000,000 0 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7,000,000 0 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7,000,000 0 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 03/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 5/5 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7,450,000 0 0 0 7,450,000 7,450,000 0 0 0 7,450,000 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7,450,000 0 0 0 7,450,000 7,450,000 0 0 0 7,450,000 0 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7,450,000 0 0 0 7,450,000 7,450,000 0 0 0 7,450,000 03/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?E0k98wwROY0AQS1vx5r8vFH4a/Wm45aFcfBJP10lRNHWPOi923UpMGqM3jire/RA8cAOmjMPaR@ud73WsilN1CQLWOo5jDCayFAixh0OcbZGToQBS/IYkIiIg… 1/3 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 5.960.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.960.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 5.960.000 Keluaran Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 kegiatan Jumlah K Ketenteraman dan K oordinasi Upaya P etertiban Umum enyelenggaraan 4 kegiatan Hasil Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun 100 % Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 03/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?E0k98wwROY0AQS1vx5r8vFH4a/Wm45aFcfBJP10lRNHWPOi923UpMGqM3jire/RA8cAOmjMPaR@ud73WsilN1CQLWOo5jDCayFAixh0OcbZGToQBS/IYkIiIg… 2/3 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan 4 kegiatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 40 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 1.760.000 40 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 1.760.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 40 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 4.200.000 40 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 4.200.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.960.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.960.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.960.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.960.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?E0k98wwROY0AQS1vx5r8vFH4a/Wm45aFcfBJP10lRNHWPOi923UpMGqM3jire/RA8cAOmjMPaR@ud73WsilN1CQLWOo5jDCayFAixh0OcbZGToQBS/IYkIiIg… 3/3 Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 1/6 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 150.000.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % PERSENT DESA DAN KEL ASE PRURAHAN OGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 100 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000 Keluaran jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1 dokumen jumlah K Pembatasan K oordinasi dan Sinkronisasi P egiatan Masyarakat (PPKM) emberlakuan 1 dokumen Hasil Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik 100 % P baik ersentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 2/6 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan 8 kegiatan Jumlah kegiatan pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan 8 kegiatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 146.687.000 Rp. 146.687.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 146.687.000 Rp. 146.687.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 36.527.000 Rp. 36.527.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 36.527.000 Rp. 36.527.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 5.760.000 Rp. 5.760.000 Rp. 0 [#] Rp. 5.760.000 Rp. 5.760.000 Rp. 0 [-] BBM non Subsidi Spesifikasi : Lain - lain 384 Liter Liter 15.000 0 Rp. 5.760.000 384 Liter Liter 15.000 0 Rp. 5.760.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 684.000 Rp. 684.000 Rp. 0 [#] DAU Rp. 684.000 Rp. 684.000 Rp. 0 [-] HAND SANITIZER 1 L Spesifikasi : - 8 Botol Botol 85.500 0 Rp. 684.000 8 Botol Botol 85.500 0 Rp. 684.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 135.000 Rp. 135.000 Rp. 0 Ballpoint Spesifikasi : Standard Technogrip 1 Lusin Lusin 30.000 0 Rp. 30.000 1 Lusin Lusin 30.000 0 Rp. 30.000 Rp. 0 Spidol Besar 1 Lusin Lusin 105.000 0 Rp. 105.000 1 Lusin Lusin 105.000 0 Rp. 105.000 Rp. 03/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 3/6 Spesifikasi : Snowman BG-12 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 932.000 Rp. 932.000 Rp. 0 Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 6 Rim Rim 65.000 0 Rp. 390.000 6 Rim Rim 65.000 0 Rp. 390.000 Rp. 0 Kertas Sampul Spesifikasi : 542 Lembar Lembar 1.000 0 Rp. 542.000 542 Lembar Lembar 1.000 0 Rp. 542.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 684.000 Rp. 684.000 Rp. 0 Tinta Printer Spesifikasi : Segala warna Original 6 Buah Buah 114.000 0 Rp. 684.000 6 Buah Buah 114.000 0 Rp. 684.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 520.000 Rp. 520.000 Rp. 0 Sarung Tangan Latex Spesifikasi : Sarung Tangan Savesgloves XL 8 Pack Pack 65.000 0 Rp. 520.000 8 Pack Pack 65.000 0 Rp. 520.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 6.372.000 Rp. 6.372.000 Rp. 0 APD Kesehatan Spesifikasi : Masker bedah 3 ply 32 Dos Dos 192.000 0 Rp. 6.144.000 32 Dos Dos 192.000 0 Rp. 6.144.000 Rp. 0 FACE SHIELD Spesifikasi : - 10 Buah Buah 22.800 0 Rp. 228.000 10 Buah Buah 22.800 0 Rp. 228.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 21.440.000 Rp. 21.440.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp. 7.360.000 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp. 7.360.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 14.080.000 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 14.080.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 110.160.000 Rp. 110.160.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 110.160.000 Rp. 110.160.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp. 81.600.000 Rp. 81.600.000 Rp. 0 [-] piket posko kecamatan3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 4/6 UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 100.000 0 Rp. 48.000.000 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 100.000 0 Rp. 48.000.000 Rp. 0 [-] Publikasi UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 3 Orang x 4K egiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp. 9.600.000 3 Orang x 4K egiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp. 9.600.000 Rp. 0 [-] Supervisi Posko Satgas Covid-19 Desa UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp. 24.000.000 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp. 24.000.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 28.560.000 Rp. 28.560.000 Rp. 0 [-] piket posko kecamatan UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 35.000 0 Rp. 16.800.000 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 35.000 0 Rp. 16.800.000 Rp. 0 [-] Publikasi UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 3 Orang x 4K egiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp. 3.360.000 3 Orang x 4K egiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp. 3.360.000 Rp. 0 [-] Supervisi Posko Satgas Covid-19 Desa3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 5/6 UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp. 8.400.000 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp. 8.400.000 Rp. 0 5.2 BELANJA MODAL Rp. 3.313.000 Rp. 3.313.000 Rp. 0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 3.313.000 Rp. 3.313.000 Rp. 0 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 1.033.000 Rp. 1.033.000 Rp. 0 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan Rp. 1.033.000 Rp. 1.033.000 Rp. 0 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Rp. 1.033.000 Rp. 1.033.000 Rp. 0 [-] Hand Sprayer Spesifikasi : Semi Otomatis 14 Liter 1 Buah Buah 1.033.000 0 Rp. 1.033.000 1 Buah Buah 1.033.000 0 Rp. 1.033.000 Rp. 0 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 2.280.000 Rp. 2.280.000 Rp. 0 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp. 2.280.000 Rp. 2.280.000 Rp. 0 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp. 2.280.000 Rp. 2.280.000 Rp. 0 Thermo Gun Spesifikasi : Segala Merk 1 Unit Unit 2.280.000 0 Rp. 2.280.000 1 Unit Unit 2.280.000 0 Rp. 2.280.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 150.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 150.000.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 150.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 150.000.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 6/6 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?WLQUb5y4sObPx1QbTWr/DLeTG@kz2AaQ5QzYt6985mzGmyeqUJm/tV20UrjFA8O3v/q0UCveAO@eVLMul5ODfR02CyTwwitP4SLHoyMYXS3PfwnjKVMjPD… 1/3 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 7.450.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % P Persentase P emerintah Desa emenuhan Pembinaan Dan Pengawasan null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.450.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 7.450.000 Keluaran Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4 kegiatan Jumlah F Pembinaan dan P asilitasi, Rengawasan P ekomendasi dan K emerintahan Desa oordinasi 4 kegiatan Hasil Presentase desa dan Kelurahan yang memiliki adminstrasi baik 100 % Presentase desa dan K adminstrasi baik elurahan yang memiliki 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkungan Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?WLQUb5y4sObPx1QbTWr/DLeTG@kz2AaQ5QzYt6985mzGmyeqUJm/tV20UrjFA8O3v/q0UCveAO@eVLMul5ODfR02CyTwwitP4SLHoyMYXS3PfwnjKVMjPD… 2/3 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kegiatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 [#] Rp. 2.200.000 Rp. 2.200.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 2.200.000 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 2.200.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 5.250.000 Rp. 5.250.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 5.250.000 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 5.250.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.450.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.450.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.450.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.450.000 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?WLQUb5y4sObPx1QbTWr/DLeTG@kz2AaQ5QzYt6985mzGmyeqUJm/tV20UrjFA8O3v/q0UCveAO@eVLMul5ODfR02CyTwwitP4SLHoyMYXS3PfwnjKVMjPD… 3/3 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0NuRBuSuxVR3DTCR1Z0cTDasCznPjSf8FvgEwjbkYycjaIOYlQ20bpRZqAvUNbp8HYEuPbYpQ8xUBq8RX@GL3ya4G07fqHRC3wngiGnQr2x7iaWqe2F4bfQE/… 1/4 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 13.515.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 13.515.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 13.515.000 Keluaran Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD 1 dokumen Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD 1 dokumen3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0NuRBuSuxVR3DTCR1Z0cTDasCznPjSf8FvgEwjbkYycjaIOYlQ20bpRZqAvUNbp8HYEuPbYpQ8xUBq8RX@GL3ya4G07fqHRC3wngiGnQr2x7iaWqe2F4bfQE/… 2/4 Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % P Persentase P erangkat Daerah emenuhan Layanan Internal 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah penyediaan Pakaian Dinas 22 stel Jumlah penyediaan Pakaian Dinas 22 stel Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.515.000 Rp. 13.515.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.515.000 Rp. 13.515.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.515.000 Rp. 13.515.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.515.000 Rp. 13.515.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 8.685.000 Rp. 8.685.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 8.685.000 Rp. 8.685.000 Rp. 0 [-] Kain Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Polyester 63 Meter Meter 107.000 0 Rp. 6.741.000 63 Meter Meter 107.000 0 Rp. 6.741.000 Rp. 0 Ongkos Jahit 18 Orang Orang/Stel 90.000 0 Rp. 1.620.000 18 Orang Orang/Stel 90.000 0 Rp. 1.620.000 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0NuRBuSuxVR3DTCR1Z0cTDasCznPjSf8FvgEwjbkYycjaIOYlQ20bpRZqAvUNbp8HYEuPbYpQ8xUBq8RX@GL3ya4G07fqHRC3wngiGnQr2x7iaWqe2F4bfQE/… 3/4 Pakaian Pria Spesifikasi : Kemeja dinas Ongkos Jahit Pakaian Wanita Spesifikasi : Rok panjang/pendek 3 Orang Orang/Stel 108.000 0 Rp. 324.000 3 Orang Orang/Stel 108.000 0 Rp. 324.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI Rp. 4.830.000 Rp. 4.830.000 Rp. 0 Kain Pakaian Batik KORPRI Spesifikasi : 42 Meter Meter 115.000 0 Rp. 4.830.000 42 Meter Meter 115.000 0 Rp. 4.830.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.515.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.515.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 13.515.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 13.515.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5.3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0NuRBuSuxVR3DTCR1Z0cTDasCznPjSf8FvgEwjbkYycjaIOYlQ20bpRZqAvUNbp8HYEuPbYpQ8xUBq8RX@GL3ya4G07fqHRC3wngiGnQr2x7iaWqe2F4bfQE/… 4/4 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 1/8 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 2.508.980.653 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % P Persentase P enunjang Kinerja P emenuhan Dukungan Manajemen P erangkat Daerah Dalam Satu T erkantoran Dan ahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.508.980.653 Dana yang dibutuhkan Rp. 2.508.980.653 Keluaran Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 dokumen Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 2/8 Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 216 OB jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 216 OB Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.313.530.253 Rp. 2.313.530.253 Rp. 0 5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 2.313.530.253 Rp. 2.313.530.253 Rp. 0 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.102.172.503 Rp. 1.102.172.503 Rp. 0 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 806.984.609 Rp. 806.984.609 Rp. 0 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 806.984.609 Rp. 806.984.609 Rp. 0 [#] DAU Rp. 806.984.609 Rp. 806.984.609 Rp. 0 [-] Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 806.984.609 0 Rp. 806.984.609 1 Tahun 806.984.609 0 Rp. 806.984.609 Rp. 0 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 93.906.839 Rp. 93.906.839 Rp. 0 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 93.906.839 Rp. 93.906.839 Rp. 0 Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 93.906.839 0 Rp. 93.906.839 1 Tahun 93.906.839 0 Rp. 93.906.839 Rp. 0 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 73.104.000 Rp. 73.104.000 Rp. 0 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 73.104.000 Rp. 73.104.000 Rp. 0 Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 73.104.000 0 Rp. 73.104.000 1 Tahun 73.104.000 0 Rp. 73.104.000 Rp. 0 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 25.077.500 Rp. 25.077.500 Rp. 0 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 25.077.500 Rp. 25.077.500 Rp. 0 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 25.077.500 0 Rp. 25.077.500 1 Tahun 25.077.500 0 Rp. 25.077.500 Rp. 0 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 53.600.452 Rp. 53.600.452 Rp. 0 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 53.600.452 Rp. 53.600.452 Rp. 0 Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 53.600.452 0 Rp. 53.600.452 1 Tahun 53.600.452 0 Rp. 53.600.452 Rp. 0 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 1.397.667 Rp. 1.397.667 Rp. 0 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 1.397.667 Rp. 1.397.667 Rp. 0 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.397.667 0 Rp. 1.397.667 1 Tahun 1.397.667 0 Rp. 1.397.667 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 3/8 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 11.926 Rp. 11.926 Rp. 0 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 11.926 Rp. 11.926 Rp. 0 Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 11.926 0 Rp. 11.926 1 Tahun 11.926 0 Rp. 11.926 Rp. 0 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 40.292.003 Rp. 40.292.003 Rp. 0 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 40.292.003 Rp. 40.292.003 Rp. 0 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 40.292.003 0 Rp. 40.292.003 1 Tahun 40.292.003 0 Rp. 40.292.003 Rp. 0 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 1.949.377 Rp. 1.949.377 Rp. 0 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 1.949.377 Rp. 1.949.377 Rp. 0 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.949.377 0 Rp. 1.949.377 1 Tahun 1.949.377 0 Rp. 1.949.377 Rp. 0 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 5.848.130 Rp. 5.848.130 Rp. 0 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 5.848.130 Rp. 5.848.130 Rp. 0 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 5.848.130 0 Rp. 5.848.130 1 Tahun 5.848.130 0 Rp. 5.848.130 Rp. 0 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 1.211.357.750 Rp. 1.211.357.750 Rp. 0 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 455.137.316 Rp. 455.137.316 Rp. 0 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 455.137.316 Rp. 455.137.316 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 455.137.316 Rp. 455.137.316 Rp. 0 [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 455.137.316 0 Rp. 455.137.316 1 Tahun 455.137.316 0 Rp. 455.137.316 Rp. 0 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp. 73.514.461 Rp. 73.514.461 Rp. 0 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 73.514.461 Rp. 73.514.461 Rp. 0 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 73.514.461 0 Rp. 73.514.461 1 Tahun 73.514.461 0 Rp. 73.514.461 Rp. 0 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 682.705.973 Rp. 682.705.973 Rp. 0 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp. 682.705.973 Rp. 682.705.973 Rp. 0 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 682.705.973 0 Rp. 682.705.973 1 Tahun 682.705.973 0 Rp. 682.705.973 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.313.530.253 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.313.530.253 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 4/8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan 17 OB Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan 17 OB Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 192.860.400 Rp. 192.860.400 Rp. 0 5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 72.414.000 Rp. 72.414.000 Rp. 0 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 72.414.000 Rp. 72.414.000 Rp. 0 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 67.014.000 Rp. 67.014.000 Rp. 0 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 67.014.000 Rp. 67.014.000 Rp. 0 [#] PAD Rp. 67.014.000 Rp. 67.014.000 Rp. 0 [-] BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 670.000 0 Rp. 8.040.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 670.000 0 Rp. 8.040.000 Rp. 0 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.623.500 0 Rp. 19.482.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.623.500 0 Rp. 19.482.000 Rp. 0 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 654.500 0 Rp. 7.854.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 654.500 0 Rp. 7.854.000 Rp. 0 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 481.000 0 Rp. 11.544.000 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 481.000 0 Rp. 11.544.000 Rp. 0 PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.674.500 0 Rp. 20.094.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.674.500 0 Rp. 20.094.000 Rp. 0 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp. 5.400.000 Rp. 5.400.000 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 5/8 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp. 5.400.000 Rp. 5.400.000 Rp. 0 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS/PENYIMPAN BARANG Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 450.000 0 Rp. 5.400.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 450.000 0 Rp. 5.400.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 120.446.400 Rp. 120.446.400 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 120.446.400 Rp. 120.446.400 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 113.760.000 Rp. 113.760.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp. 3.360.000 Rp. 3.360.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 3.360.000 Rp. 3.360.000 Rp. 0 [-] HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE Spesifikasi : Web Admin 1 Orang Orang/Bulan 280.000 0 Rp. 3.360.000 1 Orang Orang/Bulan 280.000 0 Rp. 3.360.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 110.400.000 Rp. 110.400.000 Rp. 0 [#] PAD Rp. 110.400.000 Rp. 110.400.000 Rp. 0 [-] HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTP 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.200.000 0 Rp. 52.800.000 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.200.000 0 Rp. 52.800.000 Rp. 0 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : S1 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp. 30.000.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp. 30.000.000 Rp. 0 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTA 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.300.000 0 Rp. 27.600.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.300.000 0 Rp. 27.600.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 0 [-] TENAGA PENDUKUNG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI/ PERENCANAAN/PENGAWASAN/PENGEMBANGAN Spesifikasi : Pesuruh Orang/Bulan 1.750.000 0 Rp. 0 Orang/Bulan 1.750.000 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 6.686.400 Rp. 6.686.400 Rp. 0 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 5.891.088 Rp. 5.891.088 Rp. 0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp. 5.891.088 Rp. 5.891.088 Rp. 0 [-] PREMI BPJS KESEHATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 122.731 0 Rp. 5.891.088 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 122.731 0 Rp. 5.891.088 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 6/8 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 795.312 Rp. 795.312 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 795.312 Rp. 795.312 Rp. 0 [-] PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 16.569 0 Rp. 795.312 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 16.569 0 Rp. 795.312 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 192.860.400 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 192.860.400 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.320.000 Rp. 2.320.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.320.000 Rp. 2.320.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 Rp. 0 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp. 425.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp. 425.000 Rp. 0 UANG LEMBUR 2 Orang x Orang/Jam 20.000 0 Rp. 1.000.000 2 Orang x Orang/Jam 20.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 7/8 Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan 5 Jam x 5 Hari 5 Jam x 5 Hari UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan IV termasuk pajak penghasilan 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp. 625.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp. 625.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.320.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.320.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 1 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 1 dokumen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [#] Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 0 [-] Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 270.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 270.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.508.980.653 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.508.980.653 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 8/8 MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 1/6 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 231.068.600 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % P Persentase P erangkat Daerah Dalam Satu T emenuhan Dukungan Manajemen P ahun (%) erkantoran Dan Penunjang Kinerja null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 231.068.600 Dana yang dibutuhkan Rp. 231.068.600 Keluaran Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 6 dokumen Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 6 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkuvgan Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 40 jenis Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 40 jenis Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah3/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 2/6 Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 78.424.000 Rp. 78.424.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 78.424.000 Rp. 78.424.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 78.424.000 Rp. 78.424.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 78.424.000 Rp. 78.424.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 39.512.000 Rp. 39.512.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 39.512.000 Rp. 39.512.000 Rp. 0 [-] Ballpoint Spesifikasi : Pantel 60 Buah Buah 84.000 0 Rp. 5.040.000 60 Buah Buah 84.000 0 Rp. 5.040.000 Rp. 0 Bantalan Stempel Spesifikasi : Artline No. 0 24 Buah Buah 41.000 0 Rp. 984.000 24 Buah Buah 41.000 0 Rp. 984.000 Rp. 0 Binder Clip Spesifikasi : isi 260 24 Lusin Lusin 25.000 0 Rp. 600.000 24 Lusin Lusin 25.000 0 Rp. 600.000 Rp. 0 Buku Ekspedisi Spesifikasi : Ideal Lux Alfabet 200 Lembar 60 Buah Buah 37.000 0 Rp. 2.220.000 60 Buah Buah 37.000 0 Rp. 2.220.000 Rp. 0 Buku Folio Spesifikasi : Ideal Isi 100 Lembar 60 Buah Buah 31.000 0 Rp. 1.860.000 60 Buah Buah 31.000 0 Rp. 1.860.000 Rp. 0 Buku Kwitansi Spesifikasi : Girl 80 lembar 36 Buah Buah 8.900 0 Rp. 320.400 36 Buah Buah 8.900 0 Rp. 320.400 Rp. 0 Cutter Spesifikasi : Kenko Kecil 48 Buah Buah 9.000 0 Rp. 432.000 48 Buah Buah 9.000 0 Rp. 432.000 Rp. 0 Cutter Spesifikasi : Kenko Besar 48 Buah Buah 15.200 0 Rp. 729.600 48 Buah Buah 15.200 0 Rp. 729.600 Rp. 0 Dokumen Keeper Spesifikasi : isi 60 60 Buah Buah 28.000 0 Rp. 1.680.000 60 Buah Buah 28.000 0 Rp. 1.680.000 Rp. 0 Garisan Mika Spesifikasi : Buterfly 40 Cm 36 Buah Buah 10.000 0 Rp. 360.000 36 Buah Buah 10.000 0 Rp. 360.000 Rp. 0 Isi ballpoint pentel Spesifikasi : isi ballpoint pentel 60 Buah Buah 22.000 0 Rp. 1.320.000 60 Buah Buah 22.000 0 Rp. 1.320.000 Rp. 0 Isi Staples Spesifikasi : Atom Kecil 36 Pack Pack 105.000 0 Rp. 3.780.000 36 Pack Pack 105.000 0 Rp. 3.780.000 Rp. 0 Isi Staples Spesifikasi : Atom Besar 11 Pack Pack 71.000 0 Rp. 781.000 11 Pack Pack 71.000 0 Rp. 781.000 Rp. 0 Isolasi / Lakban Spesifikasi : Hitam / Putih 70 Buah Buah 18.200 0 Rp. 1.274.000 70 Buah Buah 18.200 0 Rp. 1.274.000 Rp. 0 Lem Kertas Spesifikasi : Povinal Kecil 50 Botol Botol 11.500 0 Rp. 575.000 50 Botol Botol 11.500 0 Rp. 575.000 Rp. 0 Map Plastik Spesifikasi : 300 Buah Buah 8.400 0 Rp. 2.520.000 300 Buah Buah 8.400 0 Rp. 2.520.000 Rp. 0 Ordner Spesifikasi : Teka 120 Buah Buah 27.000 0 Rp. 3.240.000 120 Buah Buah 27.000 0 Rp. 3.240.000 Rp. 03/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 3/6 Paper Clips Spesifikasi : Seagull 1 24 Pack Pack 64.000 0 Rp. 1.536.000 24 Pack Pack 64.000 0 Rp. 1.536.000 Rp. 0 Pensil Spesifikasi : Staedtler 2B 60 Dus Kardus 47.700 0 Rp. 2.862.000 60 Dus Kardus 47.700 0 Rp. 2.862.000 Rp. 0 Refil Cutter Spesifikasi : L 150 Pier 24 Dus Kardus 53.000 0 Rp. 1.272.000 24 Dus Kardus 53.000 0 Rp. 1.272.000 Rp. 0 Snelhecter Map Spesifikasi : Diamond 2001 / P 220 Buah Buah 5.200 0 Rp. 1.144.000 220 Buah Buah 5.200 0 Rp. 1.144.000 Rp. 0 Spidol Besar Spesifikasi : Snowman G-128 12 Lusin Lusin 84.000 0 Rp. 1.008.000 12 Lusin Lusin 84.000 0 Rp. 1.008.000 Rp. 0 Stabilo Spesifikasi : Warna Standart isi 10 10 Set Set 125.000 0 Rp. 1.250.000 10 Set Set 125.000 0 Rp. 1.250.000 Rp. 0 Staples Spesifikasi : Joyko HD 10 D 17 Buah Buah 12.000 0 Rp. 204.000 17 Buah Buah 12.000 0 Rp. 204.000 Rp. 0 Stop Map Folio Spesifikasi : Dua Elang 555 300 Buah Buah 8.400 0 Rp. 2.520.000 300 Buah Buah 8.400 0 Rp. 2.520.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 22.056.000 Rp. 22.056.000 Rp. 0 Amplop Spesifikasi : Sinar Dunia 20 Dus Kardus 95.000 0 Rp. 1.900.000 20 Dus Kardus 95.000 0 Rp. 1.900.000 Rp. 0 Kertas Buffalo Spesifikasi : Folio 29 Pack Pack 40.000 0 Rp. 1.160.000 29 Pack Pack 40.000 0 Rp. 1.160.000 Rp. 0 Kertas HVS A3 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 40 Rim Rim 114.000 0 Rp. 4.560.000 40 Rim Rim 114.000 0 Rp. 4.560.000 Rp. 0 Kertas HVS A4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 48 Rim Rim 57.000 0 Rp. 2.736.000 48 Rim Rim 57.000 0 Rp. 2.736.000 Rp. 0 Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 180 Rim Rim 65.000 0 Rp. 11.700.000 180 Rim Rim 65.000 0 Rp. 11.700.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.020.000 Rp. 1.020.000 Rp. 0 Post It Spesifikasi : 60 Buah Buah 17.000 0 Rp. 1.020.000 60 Buah Buah 17.000 0 Rp. 1.020.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 Rp. 0 Materai 10.000 Spesifikasi : materai 10000 100 Buah Buah 12.000 0 Rp. 1.200.000 100 Buah Buah 12.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 13.484.000 Rp. 13.484.000 Rp. 0 Pita Printer Spesifikasi : Ribbon 5 Buah Buah 156.000 0 Rp. 780.000 5 Buah Buah 156.000 0 Rp. 780.000 Rp. 0 Tinta Epson Black or Color Spesifikasi : for L 100/L 110/L 210/L 200/L 210/L220/L300/L350/L355/L360/L365/L455/L550/L555/L565/L655/L1300 60 Buah Buah 148.000 0 Rp. 8.880.000 60 Buah Buah 148.000 0 Rp. 8.880.000 Rp. 0 Tinta Printer Serbuk Spesifikasi : Tuner Laser Jet 8 Buah Buah 478.000 0 Rp. 3.824.000 8 Buah Buah 478.000 0 Rp. 3.824.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 1.152.000 Rp. 1.152.000 Rp. 03/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 4/6 Baterai Spesifikasi : Alkaline 48 Buah Buah 24.000 0 Rp. 1.152.000 48 Buah Buah 24.000 0 Rp. 1.152.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 78.424.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 78.424.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah barang cetakan yang disediakan 2 jenis Jumlah barang cetakan yang disediakan 2 jenis Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 16298.6667 Lembar Lembar 300 0 Rp. 4.889.600 16298.6667 Lembar Lembar 300 0 Rp. 4.889.600 Rp. 0 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 100 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 1.200.000 100 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.089.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.089.600 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 1 jenis Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 1 jenis Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 03/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 5/6 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 [#] Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 [-] Surat Kabar / Koran Spesifikasi : 365 Hari Buah 7.000 0 Rp. 2.555.000 365 Hari Buah 7.000 0 Rp. 2.555.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.555.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.555.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan 1800 HOK Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan 1800 HOK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 30 Orang x 60 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 63.000.000 30 Orang x 60 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 63.000.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 63.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 63.000.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah 648 HOK Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah 648 HOK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)3/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 6/6 Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 [-] UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : 9 Orang x 72 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp. 81.000.000 9 Orang x 72 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp. 81.000.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 81.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 81.000.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 231.068.600 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 231.068.600 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 1/10 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 73.226.200 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 73.226.200 Dana yang dibutuhkan Rp. 73.226.200 Keluaran Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun 3 dokumen Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun 3 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 %3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 2/10 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala 3 unit Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala 3 unit Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.814.000 Rp. 13.814.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.814.000 Rp. 13.814.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.254.000 Rp. 3.254.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.254.000 Rp. 3.254.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 3.254.000 Rp. 3.254.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 3.254.000 Rp. 3.254.000 Rp. 0 [-] Accu 120 A 12 V Spesifikasi : Lain - lain 1 Buah Buah 1.625.000 0 Rp. 1.625.000 1 Buah Buah 1.625.000 0 Rp. 1.625.000 Rp. 0 Clutch cover/matahari Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna 1 Set Set 1.181.000 0 Rp. 1.181.000 1 Set Set 1.181.000 0 Rp. 1.181.000 Rp. 0 Kampas Rem Belakang 1 Set Set 230.000 0 Rp. 230.000 1 Set Set 230.000 0 Rp. 230.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 3/10 Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna Kampas Rem Depan Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna 1 Set Set 218.000 0 Rp. 218.000 1 Set Set 218.000 0 Rp. 218.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.700.000 Rp. 2.700.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.700.000 Rp. 2.700.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.700.000 Rp. 2.700.000 Rp. 0 Pajak STNK Roda 2 Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 200.000 0 Rp. 200.000 1 Tahun Tahun 200.000 0 Rp. 200.000 Rp. 0 Pajak STNK Roda 4 Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 2.500.000 0 Rp. 2.500.000 1 Tahun Tahun 2.500.000 0 Rp. 2.500.000 Rp. 0 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 7.860.000 Rp. 7.860.000 Rp. 0 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 7.860.000 Rp. 7.860.000 Rp. 0 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 7.260.000 Rp. 7.260.000 Rp. 0 BIAYA SERVICE (GANTI OLI, CUCI, VET, DLL) KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Station Wagon/Sedan/Jeep Bensin ≤ 2000 cc atau Solar ≤ 2300 2 Unit Unit / Tahun 3.630.000 0 Rp. 7.260.000 2 Unit Unit / Tahun 3.630.000 0 Rp. 7.260.000 Rp. 0 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 600.000 Rp. 600.000 Rp. 0 BIAYA SERVICE (GANTI OLI, CUCI, VET, DLL) KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Sepeda Motor 1 Unit Unit/Tahun 600.000 0 Rp. 600.000 1 Unit Unit/Tahun 600.000 0 Rp. 600.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.814.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.814.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 4/10 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala 1 unit Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala 1 unit Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 54.358.200 Rp. 54.358.200 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 54.358.200 Rp. 54.358.200 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 34.566.200 Rp. 34.566.200 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 34.566.200 Rp. 34.566.200 Rp. 0 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 33.272.200 Rp. 33.272.200 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 33.272.200 Rp. 33.272.200 Rp. 0 [-] Asbes datar tebal. 4 mm ( 100 X 100 ) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 25 Lembar Lembar 69.000 0 Rp. 1.725.000 25 Lembar Lembar 69.000 0 Rp. 1.725.000 Rp. 0 Batu bata merah kelas 2 Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 1500 Buah Buah 1.100 0 Rp. 1.650.000 1500 Buah Buah 1.100 0 Rp. 1.650.000 Rp. 0 Cat kayu emco Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 20 Kg Kg 93.000 0 Rp. 1.860.000 20 Kg Kg 93.000 0 Rp. 1.860.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 5/10 Cat tembok (Catilax) Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 115 Kg Kg 47.000 0 Rp. 5.405.000 115 Kg Kg 47.000 0 Rp. 5.405.000 Rp. 0 CloSet jongkok teraso Spesifikasi : Bahan untuk KM/WC/URINOIR 3 Buah Buah 388.000 0 Rp. 1.164.000 3 Buah Buah 388.000 0 Rp. 1.164.000 Rp. 0 Engsel Pintu Spesifikasi : Bahan penggantung dan pengunci 12 Stel Setel 48.000 0 Rp. 576.000 12 Stel Setel 48.000 0 Rp. 576.000 Rp. 0 Handle pintu Spesifikasi : 12 Buah Buah 152.000 0 Rp. 1.824.000 12 Buah Buah 152.000 0 Rp. 1.824.000 Rp. 0 Kayu Reng 2/3 - 4 m'' Spesifikasi : 6 Ikat Ikat 206.000 0 Rp. 1.236.000 6 Ikat Ikat 206.000 0 Rp. 1.236.000 Rp. 0 Kayu usuk/kaso klas 3 (Albasta) Spesifikasi : Bahan menggunakan kayu 1 M3 m³ 2.225.000 0 Rp. 2.225.000 1 M3 m³ 2.225.000 0 Rp. 2.225.000 Rp. 0 Kerikil/Koral/Agregat Beton Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 1 M3 m³ 346.000 0 Rp. 346.000 1 M3 m³ 346.000 0 Rp. 346.000 Rp. 0 Kertas gosok Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 150 Lembar Lembar 5.900 0 Rp. 885.000 150 Lembar Lembar 5.900 0 Rp. 885.000 Rp. 0 Knie PVC Spesifikasi : 12 Buah Buah 6.600 0 Rp. 79.200 12 Buah Buah 6.600 0 Rp. 79.200 Rp. 0 Kran air Spesifikasi : Bahan untuk KM/WC/URINOIR 12 Buah Buah 151.000 0 Rp. 1.812.000 12 Buah Buah 151.000 0 Rp. 1.812.000 Rp. 0 Kuas 24 Biji Buah 32.000 0 Rp. 768.000 24 Biji Buah 32.000 0 Rp. 768.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 6/10 Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan Lem Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 50 Kg Kg 38.000 0 Rp. 1.900.000 50 Kg Kg 38.000 0 Rp. 1.900.000 Rp. 0 Paku Reng Spesifikasi : Bahan jenis paku 4 Kg Kg 24.000 0 Rp. 96.000 4 Kg Kg 24.000 0 Rp. 96.000 Rp. 0 Paku Skrup Spesifikasi : 4 Kg Kg 44.000 0 Rp. 176.000 4 Kg Kg 44.000 0 Rp. 176.000 Rp. 0 Paku usuk Spesifikasi : Bahan jenis paku 5 Kg Kg 19.000 0 Rp. 95.000 5 Kg Kg 19.000 0 Rp. 95.000 Rp. 0 Pasir pasang Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 4 M3 m³ 431.000 0 Rp. 1.724.000 4 M3 m³ 431.000 0 Rp. 1.724.000 Rp. 0 Plamur kayu Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 20 Kg Kg 26.000 0 Rp. 520.000 20 Kg Kg 26.000 0 Rp. 520.000 Rp. 0 Plamur tembok Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 50 Kg Kg 19.000 0 Rp. 950.000 50 Kg Kg 19.000 0 Rp. 950.000 Rp. 0 Rel pintu dorong Spesifikasi : Bahan penggantung dan pengunci 3 Buah Buah 497.000 0 Rp. 1.491.000 3 Buah Buah 497.000 0 Rp. 1.491.000 Rp. 0 Semen PC (Portland Cemen)/semen gresik (40 kg) Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 30 Zak Zak 63.000 0 Rp. 1.890.000 30 Zak Zak 63.000 0 Rp. 1.890.000 Rp. 0 Semen putih 50 Kg Kg 6.000 0 Rp. 300.000 50 Kg Kg 6.000 0 Rp. 300.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 7/10 Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen Seng Gelombang (0,80 x 1,80) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 8 Lembar Lembar 158.000 0 Rp. 1.264.000 8 Lembar Lembar 158.000 0 Rp. 1.264.000 Rp. 0 Seng Plat Dasar BJLS 30 (0,90 x 1,00) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 7 Lembar Lembar 63.000 0 Rp. 441.000 7 Lembar Lembar 63.000 0 Rp. 441.000 Rp. 0 Thinner B / minyak cat Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 30 Liter Liter 29.000 0 Rp. 870.000 30 Liter Liter 29.000 0 Rp. 870.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1.294.000 Rp. 1.294.000 Rp. 0 Cangkul dengan pegangan Spesifikasi : Harga alat alat 4 Buah Buah 141.000 0 Rp. 564.000 4 Buah Buah 141.000 0 Rp. 564.000 Rp. 0 Cetok Spesifikasi : 6 Buah Buah 55.000 0 Rp. 330.000 6 Buah Buah 55.000 0 Rp. 330.000 Rp. 0 Linggis Spesifikasi : Harga alat alat 4 Buah Buah 100.000 0 Rp. 400.000 4 Buah Buah 100.000 0 Rp. 400.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 14.400.000 Rp. 14.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 14.400.000 Rp. 14.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp. 14.400.000 Rp. 14.400.000 Rp. 0 Kepala Tukang Kayu Spesifikasi : 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 139.000 0 Rp. 8.340.000 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 139.000 0 Rp. 8.340.000 Rp. 0 Pembantu Tukang Kayu 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 101.000 0 Rp. 6.060.000 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 101.000 0 Rp. 6.060.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 8/10 Spesifikasi : 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 5.392.000 Rp. 5.392.000 Rp. 0 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 5.392.000 Rp. 5.392.000 Rp. 0 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp. 5.392.000 Rp. 5.392.000 Rp. 0 Pasang Text Acrilik Spesifikasi : 2 M2 M2 2.696.000 0 Rp. 5.392.000 2 M2 M2 2.696.000 0 Rp. 5.392.000 Rp. 0 5.2 BELANJA MODAL Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 Gerobak Spesifikasi : 2 Buah Buah 830.000 0 Rp. 1.660.000 2 Buah Buah 830.000 0 Rp. 1.660.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 56.018.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 56.018.200 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala 24 unit Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala 24 unit Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.394.000 Rp. 3.394.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.394.000 Rp. 3.394.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 210.000 Rp. 210.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 9/10 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 210.000 Rp. 210.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 210.000 Rp. 210.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 210.000 Rp. 210.000 Rp. 0 [-] Lampu Spesifikasi : Hemat Energi Standard < 40 W 3 Buah Buah 70.000 0 Rp. 210.000 3 Buah Buah 70.000 0 Rp. 210.000 Rp. 0 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 3.184.000 Rp. 3.184.000 Rp. 0 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 3.184.000 Rp. 3.184.000 Rp. 0 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 2.266.000 Rp. 2.266.000 Rp. 0 Service 1 Unit PC Lengkap Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 5 Unit Unit 169.000 0 Rp. 845.000 5 Unit Unit 169.000 0 Rp. 845.000 Rp. 0 Service Note Book Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 7 Unit Unit 203.000 0 Rp. 1.421.000 7 Unit Unit 203.000 0 Rp. 1.421.000 Rp. 0 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan KomputerPeralatan Personal Computer Rp. 918.000 Rp. 918.000 Rp. 0 Service Printer Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 9 Unit Unit 102.000 0 Rp. 918.000 9 Unit Unit 102.000 0 Rp. 918.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.394.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.394.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 73.226.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 73.226.200 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y… 10/10 Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@TyGJZZ/NN8uw35Eu6Xf0WDltFayzIpAchqIma0xCDeE9TIRNo2Ia@Jll2UYCSPFty5LpSp0@VMMZBOAZeL8qtnNg7tSV8QAAP1onHQk7ttkjfUioo2rLMRIc9Ye… 1/4 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 48.588.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 48.588.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 48.588.000 Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@TyGJZZ/NN8uw35Eu6Xf0WDltFayzIpAchqIma0xCDeE9TIRNo2Ia@Jll2UYCSPFty5LpSp0@VMMZBOAZeL8qtnNg7tSV8QAAP1onHQk7ttkjfUioo2rLMRIc9Ye… 2/4 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Pengadaan Peralatan Gedung 5 jenis Pengadaan Peralatan Gedung 5 jenis Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 0 [-] Karpet Spesifikasi : m2 74.000 0 Rp. 0 m2 74.000 0 Rp. 0 Rp. 0 5.2 BELANJA MODAL Rp. 48.588.000 Rp. 48.588.000 Rp. 0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 48.588.000 Rp. 48.588.000 Rp. 0 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Generator Set Spesifikasi : 6000 watt Buah 20.438.000 0 Rp. 0 Buah 20.438.000 0 Rp. 0 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@TyGJZZ/NN8uw35Eu6Xf0WDltFayzIpAchqIma0xCDeE9TIRNo2Ia@Jll2UYCSPFty5LpSp0@VMMZBOAZeL8qtnNg7tSV8QAAP1onHQk7ttkjfUioo2rLMRIc9Ye… 3/4 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 17.536.000 Rp. 17.536.000 Rp. 0 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 17.536.000 Rp. 17.536.000 Rp. 0 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 17.536.000 Rp. 17.536.000 Rp. 0 Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman Dc 2300 (Oscar/Farbic) 16 Buah Buah 1.096.000 0 Rp. 17.536.000 16 Buah Buah 1.096.000 0 Rp. 17.536.000 Rp. 0 Kursi Ruang Tunggu Spesifikasi : isi 4 dengan sandaran Buah 5.712.000 0 Rp. 0 Buah 5.712.000 0 Rp. 0 Rp. 0 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 31.052.000 Rp. 31.052.000 Rp. 0 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 27.060.000 Rp. 27.060.000 Rp. 0 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 27.060.000 Rp. 27.060.000 Rp. 0 Laptop Spesifikasi : Setara seri i5 termasuk Operating Sistem 2 Unit Unit 13.530.000 0 Rp. 27.060.000 2 Unit Unit 13.530.000 0 Rp. 27.060.000 Rp. 0 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 3.992.000 Rp. 3.992.000 Rp. 0 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 3.992.000 Rp. 3.992.000 Rp. 0 Printer Inkjet Spesifikasi : Tinta Infus 1 Unit Unit 3.992.000 0 Rp. 3.992.000 1 Unit Unit 3.992.000 0 Rp. 3.992.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 48.588.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 48.588.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 48.588.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 48.588.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@TyGJZZ/NN8uw35Eu6Xf0WDltFayzIpAchqIma0xCDeE9TIRNo2Ia@Jll2UYCSPFty5LpSp0@VMMZBOAZeL8qtnNg7tSV8QAAP1onHQk7ttkjfUioo2rLMRIc9Ye… 4/4 MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 1/8 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 49.434.400 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 49.434.400 Dana yang dibutuhkan Rp. 49.434.400 Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 2/8 Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 1102 surat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 1102 surat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 [-] UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : 2 Orang x 12 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp. 3.000.000 2 Orang x 12 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0 UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG Orang / Hari 125.000 0 Rp. 0 Orang / Hari 125.000 0 Rp. 0 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 3/8 MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Daerah Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.000.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet 48 rekening Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet 48 rekening Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 4.200.000 Rp. 4.200.000 Rp. 0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp. 4.200.000 Rp. 4.200.000 Rp. 0 [-] BIAYA LANGGANAN 1 Tahun Tahun 4.200.000 0 Rp. 4.200.000 1 Tahun Tahun 4.200.000 0 Rp. 4.200.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 4/8 TELEPON Spesifikasi : Perangkat Daerah 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 4.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 0 BIAYA LANGGANAN AIR (PDAM) Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 4.500.000 0 Rp. 4.500.000 1 Tahun Tahun 4.500.000 0 Rp. 4.500.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 [#] PAD Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 [-] BIAYA LANGGANAN LISTRIK Spesifikasi : Kecamatan dan UPT 12 Bulan Bulan 1.000.000 0 Rp. 12.000.000 12 Bulan Bulan 1.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 [-] BIAYA LANGGANAN INTERNET (BAGI YANG TIDAK TERJANGKAU JARINGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA) Spesifikasi : Perangkat Daerah 1 Tahun Tahun 12.000.000 0 Rp. 12.000.000 1 Tahun Tahun 12.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 5/8 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.700.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.700.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah petugas kebersihan 1 OB Jumlah petugas kebersihan 1 OB Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.734.400 Rp. 13.734.400 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.734.400 Rp. 13.734.400 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.734.400 Rp. 13.734.400 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.734.400 Rp. 13.734.400 Rp. 0 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp. 1.098.000 Rp. 1.098.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 1.098.000 Rp. 1.098.000 Rp. 0 [-] Bak Plastik Spesifikasi : 60 x 40 x 35 cm, Plastik 9 Buah Buah 122.000 0 Rp. 1.098.000 9 Buah Buah 122.000 0 Rp. 1.098.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 6.780.400 Rp. 6.780.400 Rp. 0 Cairan Cuci piring Spesifikasi : 750 ml 12 Botol Botol 32.000 0 Rp. 384.000 12 Botol Botol 32.000 0 Rp. 384.000 Rp. 0 Cairan Pembersih Kaca 12 Botol Botol 14.000 0 Rp. 168.000 12 Botol Botol 14.000 0 Rp. 168.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 6/8 Spesifikasi : 425 ml Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml 12 Botol Botol 21.000 0 Rp. 252.000 12 Botol Botol 21.000 0 Rp. 252.000 Rp. 0 Cairan Pembersih Mobil Spesifikasi : 1000 ml 12 Botol Botol 55.000 0 Rp. 660.000 12 Botol Botol 55.000 0 Rp. 660.000 Rp. 0 Cairan Pembersih Tangan Spesifikasi : 400 ml 24 Botol Botol 21.000 0 Rp. 504.000 24 Botol Botol 21.000 0 Rp. 504.000 Rp. 0 Sabun Cair Spesifikasi : Botol Plastik 250 cc 72 Buah Buah 41.200 0 Rp. 2.966.400 72 Buah Buah 41.200 0 Rp. 2.966.400 Rp. 0 Tissue Nice Spesifikasi : 900 gr 65 Buah Kotak 28.400 0 Rp. 1.846.000 65 Buah Kotak 28.400 0 Rp. 1.846.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 5.312.000 Rp. 5.312.000 Rp. 0 Alat Pel Spesifikasi : C/N 068 Jepit 4 Buah Buah 65.000 0 Rp. 260.000 4 Buah Buah 65.000 0 Rp. 260.000 Rp. 0 Cikrak Plastik Spesifikasi : Lokal 12 Buah Buah 30.000 0 Rp. 360.000 12 Buah Buah 30.000 0 Rp. 360.000 Rp. 0 Ember Plastik Spesifikasi : - 8 Buah Unit 59.000 0 Rp. 472.000 8 Buah Unit 59.000 0 Rp. 472.000 Rp. 0 Kain Lap 12 Buah Buah 16.000 0 Rp. 192.000 12 Buah Buah 16.000 0 Rp. 192.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 7/8 Spesifikasi : Besar, Kuning Kain Pel Spesifikasi : Gunung Air, Biru 12 Buah Buah 25.000 0 Rp. 300.000 12 Buah Buah 25.000 0 Rp. 300.000 Rp. 0 Kemucing Spesifikasi : 12 Buah Buah 35.000 0 Rp. 420.000 12 Buah Buah 35.000 0 Rp. 420.000 Rp. 0 Keranjang Sampah biasa Spesifikasi : 10 Buah Buah 31.000 0 Rp. 310.000 10 Buah Buah 31.000 0 Rp. 310.000 Rp. 0 Keset Spesifikasi : Keset handuk 40 x 60 Cm 10 Buah Buah 65.000 0 Rp. 650.000 10 Buah Buah 65.000 0 Rp. 650.000 Rp. 0 Keset Karet Spesifikasi : 12 Buah Buah 70.000 0 Rp. 840.000 12 Buah Buah 70.000 0 Rp. 840.000 Rp. 0 Pengharum ruangan Spesifikasi : 12 Buah Buah 39.000 0 Rp. 468.000 12 Buah Buah 39.000 0 Rp. 468.000 Rp. 0 Sapu Ijuk Spesifikasi : 10 Buah Buah 29.000 0 Rp. 290.000 10 Buah Buah 29.000 0 Rp. 290.000 Rp. 0 Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : 8 Buah Buah 34.000 0 Rp. 272.000 8 Buah Buah 34.000 0 Rp. 272.000 Rp. 0 Sikat WC Spesifikasi : 8 Buah Buah 31.000 0 Rp. 248.000 8 Buah Buah 31.000 0 Rp. 248.000 Rp. 0 Sulak Bulu Spesifikasi : 10 Buah Buah 23.000 0 Rp. 230.000 10 Buah Buah 23.000 0 Rp. 230.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 544.000 Rp. 544.000 Rp. 0 Sabit 8 Buah Buah 68.000 0 Rp. 544.000 8 Buah Buah 68.000 0 Rp. 544.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 8/8 Spesifikasi : Lokal 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Cikrak Plastik Spesifikasi : Lokal Buah 30.000 0 Rp. 0 Buah 30.000 0 Rp. 0 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.734.400 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.734.400 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 49.434.400 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 49.434.400 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?EusIHeaZa5/kivqKA0fy0C3H3kpUbGnFznofBceobfw/dFy0NRlz1cS7SBh4Pe6rf2v9JnWDjth2d43RUMwMny0Oz0frcwi8Od0tz5KyHiIStIpiHH0Nk7bLYt8k/XoMdG… 1/4 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 2.320.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.320.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 2.320.000 Keluaran Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang 14 dokumen Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang 14 dokumen3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?EusIHeaZa5/kivqKA0fy0C3H3kpUbGnFznofBceobfw/dFy0NRlz1cS7SBh4Pe6rf2v9JnWDjth2d43RUMwMny0Oz0frcwi8Od0tz5KyHiIStIpiHH0Nk7bLYt8k/XoMdG… 2/4 disusun sesuai aturan dan tepat waktu disusun sesuai aturan dan tepat waktu Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % P Persentase P erangkat Daerah emenuhan Layanan Internal 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) 7 laporan Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) 7 laporan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.320.000 Rp. 2.320.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.320.000 Rp. 2.320.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?EusIHeaZa5/kivqKA0fy0C3H3kpUbGnFznofBceobfw/dFy0NRlz1cS7SBh4Pe6rf2v9JnWDjth2d43RUMwMny0Oz0frcwi8Od0tz5KyHiIStIpiHH0Nk7bLYt8k/XoMdG… 3/4 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan IV termasuk pajak penghasilan 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp. 625.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp. 625.000 Rp. 0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp. 425.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp. 425.000 Rp. 0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 20.000 0 Rp. 1.000.000 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 20.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.320.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.320.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.320.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.320.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 1964022219850810013/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?EusIHeaZa5/kivqKA0fy0C3H3kpUbGnFznofBceobfw/dFy0NRlz1cS7SBh4Pe6rf2v9JnWDjth2d43RUMwMny0Oz0frcwi8Od0tz5KyHiIStIpiHH0Nk7bLYt8k/XoMdG… 4/4 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 1/5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 568.529.200 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 568.529.200 Dana yang dibutuhkan Rp. 568.529.200 Keluaran Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 kegiatan Jumlah K Tingkat Koordinasi P ecamatan enyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 5 kegiatan Hasil Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan 100 % P diterbitkan oleh K ersentase Peningkatan Jumlah Dokumen P ecamatan erijinan yang 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 2/5 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 568.529.200 Rp. 568.529.200 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 568.529.200 Rp. 568.529.200 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 123.879.200 Rp. 123.879.200 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 123.879.200 Rp. 123.879.200 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 16.648.000 Rp. 16.648.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 16.648.000 Rp. 16.648.000 Rp. 0 [-] Map Plastik Spesifikasi : 120 Buah Buah 8.400 0 Rp. 1.008.000 120 Buah Buah 8.400 0 Rp. 1.008.000 Rp. 0 [-] sosialisasi Ball Point Pen Spesifikasi : Snowman BP - 7 4 Lusin x 23 Kali Lusin 20.000 0 Rp. 1.840.000 4 Lusin x 23 Kali Lusin 20.000 0 Rp. 1.840.000 Rp. 0 Stop Map Plastik Spesifikasi : 50 Buah x 23 Kali Buah 12.000 0 Rp. 13.800.000 50 Buah x 23 Kali Buah 12.000 0 Rp. 13.800.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.755.000 Rp. 1.755.000 Rp. 0 [-] Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 4 Rim Rim 65.000 0 Rp. 260.000 4 Rim Rim 65.000 0 Rp. 260.000 Rp. 0 [-] sosialisasi Kertas HVS F4 70 GSM 1 Rim x 23 Kali Rim 65.000 0 Rp. 1.495.000 1 Rim x 23 Kali Rim 65.000 0 Rp. 1.495.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 3/5 Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.496.200 Rp. 6.496.200 Rp. 0 [-] Banner Spesifikasi : 4 Meter Meter 22.800 0 Rp. 91.200 4 Meter Meter 22.800 0 Rp. 91.200 Rp. 0 Biaya Foto Copy Spesifikasi : 1800 Lembar Lembar 300 0 Rp. 540.000 1800 Lembar Lembar 300 0 Rp. 540.000 Rp. 0 [-] sosialisasi Biaya Foto Copy Spesifikasi : 850 Lembar x 23 Kali Lembar 300 0 Rp. 5.865.000 850 Lembar x 23 Kali Lembar 300 0 Rp. 5.865.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 98.980.000 Rp. 98.980.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 2.200.000 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 2.200.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 5.250.000 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 5.250.000 Rp. 0 [-] musrenbang KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 120 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 5.280.000 120 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 5.280.000 Rp. 0 [-] sosialisasi KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 15.000 0 Rp. 25.875.000 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 15.000 0 Rp. 25.875.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 60.375.000 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 60.375.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 4/5 KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 358.400.000 Rp. 358.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 335.400.000 Rp. 335.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 335.400.000 Rp. 335.400.000 Rp. 0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Moderator 1 Orang x 23 Kali Orang / Kegiatan 700.000 0 Rp. 16.100.000 1 Orang x 23 Kali Orang / Kegiatan 700.000 0 Rp. 16.100.000 Rp. 0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Anggota DPRD 5 Orang x 2 Jam x 23 Kali Orang/Jam 1.250.000 0 Rp. 287.500.000 5 Orang x 2 Jam x 23 Kali Orang/Jam 1.250.000 0 Rp. 287.500.000 Rp. 0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD 3 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.300.000 0 Rp. 23.400.000 3 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.300.000 0 Rp. 23.400.000 Rp. 0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan 1 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.400.000 0 Rp. 8.400.000 1 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.400.000 0 Rp. 8.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 23.000.000 Rp. 23.000.000 Rp. 0 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 23.000.000 Rp. 23.000.000 Rp. 0 Sewa Sound System Kecil Spesifikasi : 1 Set x 1 Hari x 23 Kali Set/Hari 1.000.000 0 Rp. 23.000.000 1 Set x 1 Hari x 23 Kali Set/Hari 1.000.000 0 Rp. 23.000.000 Rp. 0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 86.250.000 Rp. 86.250.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 86.250.000 Rp. 86.250.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 86.250.000 Rp. 86.250.000 Rp. 0 UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) 50 Orang x 23 Kali Orang/Hari 75.000 0 Rp. 86.250.000 50 Orang x 23 Kali Orang/Hari 75.000 0 Rp. 86.250.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 5/5 YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 568.529.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 568.529.200 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 568.529.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 568.529.200 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yOBlQU03W7b7WYn1MMsP59ZqM1UHO9vdu8qRYOjSX7s5SD4Zg2t4ZI6K9t@JxX5wV0U3DUYijGlYXUQpBP2dsDzoDsFziLKVDW4GLdSnif0k/AI5e2rcAvvm… 1/3 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 7.900.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.900.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 7.900.000 Keluaran Jumlah Pelaksanaa Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4 kegiatan Jumlah P dilimpahkan kepada Camat elaksanaa Urusan Pemerintahan yang 4 kegiatan Hasil Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan 100 % P diterbitkan oleh K ersentase Peningkatan Jumlah Dokumen P ecamatan erijinan yang 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perankat Daerah di Lingkungan Pemda Kab Malang3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yOBlQU03W7b7WYn1MMsP59ZqM1UHO9vdu8qRYOjSX7s5SD4Zg2t4ZI6K9t@JxX5wV0U3DUYijGlYXUQpBP2dsDzoDsFziLKVDW4GLdSnif0k/AI5e2rcAvvm… 2/3 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses 1770 adm kependudukan Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses 1770 adm kependudukan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 4.400.000 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 4.400.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 3.500.000 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 3.500.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.900.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.900.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.900.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yOBlQU03W7b7WYn1MMsP59ZqM1UHO9vdu8qRYOjSX7s5SD4Zg2t4ZI6K9t@JxX5wV0U3DUYijGlYXUQpBP2dsDzoDsFziLKVDW4GLdSnif0k/AI5e2rcAvvm… 3/3 Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?P2YIMivnD/BWLsZZ3j5dvDm1ZpdefnHzW7bkZa7vVClYGrKghM8@YSpTTgdAaHqlyT3gzN6ZmX/Kbu8ynA3aC8HwIf0lGZtjOB2R90ilUAudTiwWQ9iHIxj6squzK… 1/3 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 7.000.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 7.000.000 Keluaran Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4 kegiatan Jumlah P Umum sesuai P enyelenggaraan Urusan P enugasan Kepala Daerah emerintahan 4 kegiatan Hasil Persentase desa dan kelurahan yang memiliki 100 % Persentase desa dan kelurahan yang memiliki 100 %3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?P2YIMivnD/BWLsZZ3j5dvDm1ZpdefnHzW7bkZa7vVClYGrKghM8@YSpTTgdAaHqlyT3gzN6ZmX/Kbu8ynA3aC8HwIf0lGZtjOB2R90ilUAudTiwWQ9iHIxj6squzK… 2/3 administrasi baik administrasi baik Kelompok Sasaran Kegiatan : Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi daJumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi daJumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 4 kegiatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 4 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 7.000.000 50 Orang x 4 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 7.000.000 Rp. 03/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?P2YIMivnD/BWLsZZ3j5dvDm1ZpdefnHzW7bkZa7vVClYGrKghM8@YSpTTgdAaHqlyT3gzN6ZmX/Kbu8ynA3aC8HwIf0lGZtjOB2R90ilUAudTiwWQ9iHIxj6squzK… 3/3 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.000.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.000.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD PEMBIAYAAN https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Iwlv6lFbI8Bnh3Ww1@z5OQcZhLFtzlYNZAmINuw0z8PpVZD8dEm5X5PbNrHKE/eJAOm… 1/1 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-SKPD PEMBIAYAAN Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 6 PEMBIAYAAN 0 0 Rp. 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 Rp. 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 0 Rp. 0 Pembiayaan Netto : Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:09 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Dj@j4fWiq7WWXDBpAfK1G76X70ATODhxg2Y/Unc9J/TQPLsoi1GtvptuqzBvrEHxOBEa@… 1/1 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Pendapatan 0 5 BELANJA 5 1 BELANJA OPERASI 3.620.411.053 3.620.411.053 0 5 1 01 Belanja Pegawai 2.385.944.253 2.385.944.253 0 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.234.466.800 1.234.466.800 0 5 2 BELANJA MODAL 53.561.000 53.561.000 0 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.561.000 53.561.000 0 Jumlah Belanja 3.673.972.053 3.673.972.053 0 Total Surplus/(Defisit) (3.673.972.053) (3.673.972.053) 0 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 Pembiayaan Netto 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 1964022219850810013/18/22, 1:11 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD PENDAPATAN https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?tRkv3Lu/VSq6KJXYLWGqibqjDa5Kcj6rOUaziMj8yh@PV9qZArndeofOmdT5gf3jHdoMr2ye… 1/1 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-SKPD PENDAPATAN Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga Grand Total : Rp. 0 Grand Total : Rp. 0 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 1/5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 3,620,411,053 53,561,000 0 0 3,673,972,053 3,620,411,053 53,561,000 0 0 3,673,972,053 0 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,876,884,853 50,248,000 0 0 2,927,132,853 2,876,884,853 50,248,000 0 0 2,927,132,853 0 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,320,000 0 0 0 2,320,000 2,320,000 0 0 0 2,320,000 0 7 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 2,320,000 0 0 0 2,320,000 2,320,000 0 0 0 2,320,000 0 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,508,980,653 0 0 0 2,508,980,653 2,508,980,653 0 0 0 2,508,980,653 0 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN DAU) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2,313,530,253 0 0 0 2,313,530,253 2,313,530,253 0 0 0 2,313,530,253 0 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 192,860,400 0 0 0 192,860,400 192,860,400 0 0 0 192,860,400 03/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 2/5 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 01 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2,320,000 0 0 0 2,320,000 2,320,000 0 0 0 2,320,000 0 7 01 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 270,000 0 0 0 270,000 270,000 0 0 0 270,000 0 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13,515,000 0 0 0 13,515,000 13,515,000 0 0 0 13,515,000 0 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13,515,000 0 0 0 13,515,000 13,515,000 0 0 0 13,515,000 0 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231,068,600 0 0 0 231,068,600 231,068,600 0 0 0 231,068,600 0 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 78,424,000 0 0 0 78,424,000 78,424,000 0 0 0 78,424,000 0 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 6,089,600 0 0 0 6,089,600 6,089,600 0 0 0 6,089,600 0 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 2,555,000 0 0 0 2,555,000 2,555,000 0 0 0 2,555,000 0 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 63,000,000 0 0 0 63,000,000 63,000,000 0 0 0 63,000,000 0 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 81,000,000 0 0 0 81,000,000 81,000,000 0 0 0 81,000,000 0 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 48,588,000 0 0 48,588,000 0 48,588,000 0 0 48,588,000 03/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 3/5 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 0 48,588,000 0 0 48,588,000 0 48,588,000 0 0 48,588,000 0 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 49,434,400 0 0 0 49,434,400 49,434,400 0 0 0 49,434,400 0 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 3,000,000 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 3,000,000 0 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 32,700,000 0 0 0 32,700,000 32,700,000 0 0 0 32,700,000 0 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13,734,400 0 0 0 13,734,400 13,734,400 0 0 0 13,734,400 0 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71,566,200 1,660,000 0 0 73,226,200 71,566,200 1,660,000 0 0 73,226,200 0 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 13,814,000 0 0 0 13,814,000 13,814,000 0 0 0 13,814,000 0 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 54,358,200 1,660,000 0 0 56,018,200 54,358,200 1,660,000 0 0 56,018,200 0 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 3,394,000 0 0 0 3,394,000 3,394,000 0 0 0 3,394,000 0 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 576,429,200 0 0 0 576,429,200 576,429,200 0 0 0 576,429,200 0 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 568,529,200 0 0 0 568,529,200 568,529,200 0 0 0 568,529,200 03/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 4/5 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan 568,529,200 0 0 0 568,529,200 568,529,200 0 0 0 568,529,200 0 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7,900,000 0 0 0 7,900,000 7,900,000 0 0 0 7,900,000 0 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7,900,000 0 0 0 7,900,000 7,900,000 0 0 0 7,900,000 0 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 0 7 01 03 2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 0 7 01 03 2.05 01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (KECAMATAN DAU) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 146,687,000 3,313,000 0 0 150,000,000 0 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5,960,000 0 0 0 5,960,000 5,960,000 0 0 0 5,960,000 0 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5,960,000 0 0 0 5,960,000 5,960,000 0 0 0 5,960,000 0 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 5,960,000 0 0 0 5,960,000 5,960,000 0 0 0 5,960,000 0 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 7,000,000 0 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 7,000,000 0 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (KECAMATAN DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7,000,000 0 0 0 7,000,000 7,000,000 0 0 0 7,000,000 03/18/22, 1:12 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA BELANJA https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?dynWMLdz2kAUoLv1IfY1YDoVui@EeKHpjccWwGnkxlO/urkmeyxr5@wGVXJOoM0pVR4hXlTMYqyz5LRNf0ZuiDevNG9FdbDne9W/@dF2Qu52MZo8OFyKPAh… 5/5 Kode Uraian Sumber Dana Lokasi Jumlah T-1 T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan) Bertambah/ Belanja (Berkurang) Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Operasi Belanja Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = (10+11+12+13) 15 16 17 18 (15+16+17+18) 19 = 20 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 7,450,000 0 0 0 7,450,000 7,450,000 0 0 0 7,450,000 0 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 7,450,000 0 0 0 7,450,000 7,450,000 0 0 0 7,450,000 0 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (KECAMATAN DAU) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan 7,450,000 0 0 0 7,450,000 7,450,000 0 0 0 7,450,000 03/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?E0k98wwROY0AQS1vx5r8vFH4a/Wm45aFcfBJP10lRNHWPOi923UpMGqM3jire/RA8cAOmjMPaR@ud73WsilN1CQLWOo5jDCayFAixh0OcbZGToQBS/IYkIiIg… 1/3 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 5.960.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.960.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 5.960.000 Keluaran Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 kegiatan Jumlah K Ketenteraman dan K oordinasi Upaya P etertiban Umum enyelenggaraan 4 kegiatan Hasil Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun 100 % Persentase Konflik yang diselesaikan dalam satu tahun 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : 03/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?E0k98wwROY0AQS1vx5r8vFH4a/Wm45aFcfBJP10lRNHWPOi923UpMGqM3jire/RA8cAOmjMPaR@ud73WsilN1CQLWOo5jDCayFAixh0OcbZGToQBS/IYkIiIg… 2/3 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan 4 kegiatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 5.960.000 Rp. 5.960.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 40 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 1.760.000 40 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 1.760.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 40 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 4.200.000 40 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 4.200.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.960.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 5.960.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.960.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 5.960.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?E0k98wwROY0AQS1vx5r8vFH4a/Wm45aFcfBJP10lRNHWPOi923UpMGqM3jire/RA8cAOmjMPaR@ud73WsilN1CQLWOo5jDCayFAixh0OcbZGToQBS/IYkIiIg… 3/3 Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 1/6 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % Kegiatan : 7.01.03.2.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 150.000.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 100 % PERSENT DESA DAN KEL ASE PRURAHAN OGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 100 % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 150.000.000 Keluaran jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 1 dokumen jumlah K Pembatasan K oordinasi dan Sinkronisasi P egiatan Masyarakat (PPKM) emberlakuan 1 dokumen Hasil Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi baik 100 % P baik ersentase desa dan kelurahan yang memiliki administrasi 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 2/6 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.05.01 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Mei s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan 8 kegiatan Jumlah kegiatan pencegahan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan 8 kegiatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 146.687.000 Rp. 146.687.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 146.687.000 Rp. 146.687.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 36.527.000 Rp. 36.527.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 36.527.000 Rp. 36.527.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 5.760.000 Rp. 5.760.000 Rp. 0 [#] Rp. 5.760.000 Rp. 5.760.000 Rp. 0 [-] BBM non Subsidi Spesifikasi : Lain - lain 384 Liter Liter 15.000 0 Rp. 5.760.000 384 Liter Liter 15.000 0 Rp. 5.760.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 684.000 Rp. 684.000 Rp. 0 [#] DAU Rp. 684.000 Rp. 684.000 Rp. 0 [-] HAND SANITIZER 1 L Spesifikasi : - 8 Botol Botol 85.500 0 Rp. 684.000 8 Botol Botol 85.500 0 Rp. 684.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 135.000 Rp. 135.000 Rp. 0 Ballpoint Spesifikasi : Standard Technogrip 1 Lusin Lusin 30.000 0 Rp. 30.000 1 Lusin Lusin 30.000 0 Rp. 30.000 Rp. 0 Spidol Besar 1 Lusin Lusin 105.000 0 Rp. 105.000 1 Lusin Lusin 105.000 0 Rp. 105.000 Rp. 03/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 3/6 Spesifikasi : Snowman BG-12 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 932.000 Rp. 932.000 Rp. 0 Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 6 Rim Rim 65.000 0 Rp. 390.000 6 Rim Rim 65.000 0 Rp. 390.000 Rp. 0 Kertas Sampul Spesifikasi : 542 Lembar Lembar 1.000 0 Rp. 542.000 542 Lembar Lembar 1.000 0 Rp. 542.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 684.000 Rp. 684.000 Rp. 0 Tinta Printer Spesifikasi : Segala warna Original 6 Buah Buah 114.000 0 Rp. 684.000 6 Buah Buah 114.000 0 Rp. 684.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp. 520.000 Rp. 520.000 Rp. 0 Sarung Tangan Latex Spesifikasi : Sarung Tangan Savesgloves XL 8 Pack Pack 65.000 0 Rp. 520.000 8 Pack Pack 65.000 0 Rp. 520.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 6.372.000 Rp. 6.372.000 Rp. 0 APD Kesehatan Spesifikasi : Masker bedah 3 ply 32 Dos Dos 192.000 0 Rp. 6.144.000 32 Dos Dos 192.000 0 Rp. 6.144.000 Rp. 0 FACE SHIELD Spesifikasi : - 10 Buah Buah 22.800 0 Rp. 228.000 10 Buah Buah 22.800 0 Rp. 228.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 21.440.000 Rp. 21.440.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Kudapan 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp. 7.360.000 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 23.000 0 Rp. 7.360.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 14.080.000 40 Orang x 8 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 14.080.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 110.160.000 Rp. 110.160.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 110.160.000 Rp. 110.160.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp. 81.600.000 Rp. 81.600.000 Rp. 0 [-] piket posko kecamatan3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 4/6 UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 100.000 0 Rp. 48.000.000 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 100.000 0 Rp. 48.000.000 Rp. 0 [-] Publikasi UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 3 Orang x 4K egiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp. 9.600.000 3 Orang x 4K egiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp. 9.600.000 Rp. 0 [-] Supervisi Posko Satgas Covid-19 Desa UANG LELAH DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM/ NON ALAM Spesifikasi : Petugas Penanganan Bencana Alam/Non Alam 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp. 24.000.000 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 100.000 0 Rp. 24.000.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 28.560.000 Rp. 28.560.000 Rp. 0 [-] piket posko kecamatan UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 35.000 0 Rp. 16.800.000 2 Orang x 240 Hari Orang/Hari 35.000 0 Rp. 16.800.000 Rp. 0 [-] Publikasi UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 3 Orang x 4K egiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp. 3.360.000 3 Orang x 4K egiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp. 3.360.000 Rp. 0 [-] Supervisi Posko Satgas Covid-19 Desa3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 5/6 UANG MAKAN LEMBUR Spesifikasi : 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp. 8.400.000 3 Orang x 10 Kegiatan x 8 Bulan Orang/Hari 35.000 0 Rp. 8.400.000 Rp. 0 5.2 BELANJA MODAL Rp. 3.313.000 Rp. 3.313.000 Rp. 0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 3.313.000 Rp. 3.313.000 Rp. 0 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 1.033.000 Rp. 1.033.000 Rp. 0 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan Rp. 1.033.000 Rp. 1.033.000 Rp. 0 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Rp. 1.033.000 Rp. 1.033.000 Rp. 0 [-] Hand Sprayer Spesifikasi : Semi Otomatis 14 Liter 1 Buah Buah 1.033.000 0 Rp. 1.033.000 1 Buah Buah 1.033.000 0 Rp. 1.033.000 Rp. 0 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp. 2.280.000 Rp. 2.280.000 Rp. 0 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp. 2.280.000 Rp. 2.280.000 Rp. 0 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp. 2.280.000 Rp. 2.280.000 Rp. 0 Thermo Gun Spesifikasi : Segala Merk 1 Unit Unit 2.280.000 0 Rp. 2.280.000 1 Unit Unit 2.280.000 0 Rp. 2.280.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 150.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 150.000.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 150.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 150.000.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :3/18/22, 1:13 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?RcYOm8N10iflU6rSlTXuRzrBc4owNrgmnV4@UCSz59aKtsL6X9mcBxcW8NpRj1S8sRjIfIJsti3GdkND11W4wAMonS1BjVUgDAaHK0ezfwjki7rzpy5xvvD82jX9uY… 6/6 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?WLQUb5y4sObPx1QbTWr/DLeTG@kz2AaQ5QzYt6985mzGmyeqUJm/tV20UrjFA8O3v/q0UCveAO@eVLMul5ODfR02CyTwwitP4SLHoyMYXS3PfwnjKVMjPD… 1/3 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 7.450.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa null % P Persentase P emerintah Desa emenuhan Pembinaan Dan Pengawasan null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.450.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 7.450.000 Keluaran Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4 kegiatan Jumlah F Pembinaan dan P asilitasi, Rengawasan P ekomendasi dan K emerintahan Desa oordinasi 4 kegiatan Hasil Presentase desa dan Kelurahan yang memiliki adminstrasi baik 100 % Presentase desa dan K adminstrasi baik elurahan yang memiliki 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkungan Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?WLQUb5y4sObPx1QbTWr/DLeTG@kz2AaQ5QzYt6985mzGmyeqUJm/tV20UrjFA8O3v/q0UCveAO@eVLMul5ODfR02CyTwwitP4SLHoyMYXS3PfwnjKVMjPD… 2/3 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kegiatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.450.000 Rp. 7.450.000 Rp. 0 [#] Rp. 2.200.000 Rp. 2.200.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 2.200.000 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 2.200.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 5.250.000 Rp. 5.250.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 5.250.000 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 5.250.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.450.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.450.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.450.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.450.000 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?WLQUb5y4sObPx1QbTWr/DLeTG@kz2AaQ5QzYt6985mzGmyeqUJm/tV20UrjFA8O3v/q0UCveAO@eVLMul5ODfR02CyTwwitP4SLHoyMYXS3PfwnjKVMjPD… 3/3 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0NuRBuSuxVR3DTCR1Z0cTDasCznPjSf8FvgEwjbkYycjaIOYlQ20bpRZqAvUNbp8HYEuPbYpQ8xUBq8RX@GL3ya4G07fqHRC3wngiGnQr2x7iaWqe2F4bfQE/… 1/4 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 13.515.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 13.515.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 13.515.000 Keluaran Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD 1 dokumen Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD 1 dokumen3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0NuRBuSuxVR3DTCR1Z0cTDasCznPjSf8FvgEwjbkYycjaIOYlQ20bpRZqAvUNbp8HYEuPbYpQ8xUBq8RX@GL3ya4G07fqHRC3wngiGnQr2x7iaWqe2F4bfQE/… 2/4 Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % P Persentase P erangkat Daerah emenuhan Layanan Internal 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah penyediaan Pakaian Dinas 22 stel Jumlah penyediaan Pakaian Dinas 22 stel Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.515.000 Rp. 13.515.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.515.000 Rp. 13.515.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.515.000 Rp. 13.515.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.515.000 Rp. 13.515.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp. 8.685.000 Rp. 8.685.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 8.685.000 Rp. 8.685.000 Rp. 0 [-] Kain Pakaian Dinas Harian Spesifikasi : Polyester 63 Meter Meter 107.000 0 Rp. 6.741.000 63 Meter Meter 107.000 0 Rp. 6.741.000 Rp. 0 Ongkos Jahit 18 Orang Orang/Stel 90.000 0 Rp. 1.620.000 18 Orang Orang/Stel 90.000 0 Rp. 1.620.000 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0NuRBuSuxVR3DTCR1Z0cTDasCznPjSf8FvgEwjbkYycjaIOYlQ20bpRZqAvUNbp8HYEuPbYpQ8xUBq8RX@GL3ya4G07fqHRC3wngiGnQr2x7iaWqe2F4bfQE/… 3/4 Pakaian Pria Spesifikasi : Kemeja dinas Ongkos Jahit Pakaian Wanita Spesifikasi : Rok panjang/pendek 3 Orang Orang/Stel 108.000 0 Rp. 324.000 3 Orang Orang/Stel 108.000 0 Rp. 324.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI Rp. 4.830.000 Rp. 4.830.000 Rp. 0 Kain Pakaian Batik KORPRI Spesifikasi : 42 Meter Meter 115.000 0 Rp. 4.830.000 42 Meter Meter 115.000 0 Rp. 4.830.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.515.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.515.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 13.515.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 13.515.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5.3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0NuRBuSuxVR3DTCR1Z0cTDasCznPjSf8FvgEwjbkYycjaIOYlQ20bpRZqAvUNbp8HYEuPbYpQ8xUBq8RX@GL3ya4G07fqHRC3wngiGnQr2x7iaWqe2F4bfQE/… 4/4 Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 1/8 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 2.508.980.653 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % P Persentase P enunjang Kinerja P emenuhan Dukungan Manajemen P erangkat Daerah Dalam Satu T erkantoran Dan ahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.508.980.653 Dana yang dibutuhkan Rp. 2.508.980.653 Keluaran Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 dokumen Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 2/8 Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 216 OB jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN 216 OB Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.313.530.253 Rp. 2.313.530.253 Rp. 0 5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 2.313.530.253 Rp. 2.313.530.253 Rp. 0 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 1.102.172.503 Rp. 1.102.172.503 Rp. 0 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp. 806.984.609 Rp. 806.984.609 Rp. 0 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp. 806.984.609 Rp. 806.984.609 Rp. 0 [#] DAU Rp. 806.984.609 Rp. 806.984.609 Rp. 0 [-] Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 806.984.609 0 Rp. 806.984.609 1 Tahun 806.984.609 0 Rp. 806.984.609 Rp. 0 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp. 93.906.839 Rp. 93.906.839 Rp. 0 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp. 93.906.839 Rp. 93.906.839 Rp. 0 Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 93.906.839 0 Rp. 93.906.839 1 Tahun 93.906.839 0 Rp. 93.906.839 Rp. 0 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp. 73.104.000 Rp. 73.104.000 Rp. 0 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp. 73.104.000 Rp. 73.104.000 Rp. 0 Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 73.104.000 0 Rp. 73.104.000 1 Tahun 73.104.000 0 Rp. 73.104.000 Rp. 0 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp. 25.077.500 Rp. 25.077.500 Rp. 0 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp. 25.077.500 Rp. 25.077.500 Rp. 0 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 25.077.500 0 Rp. 25.077.500 1 Tahun 25.077.500 0 Rp. 25.077.500 Rp. 0 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp. 53.600.452 Rp. 53.600.452 Rp. 0 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp. 53.600.452 Rp. 53.600.452 Rp. 0 Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 53.600.452 0 Rp. 53.600.452 1 Tahun 53.600.452 0 Rp. 53.600.452 Rp. 0 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp. 1.397.667 Rp. 1.397.667 Rp. 0 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp. 1.397.667 Rp. 1.397.667 Rp. 0 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.397.667 0 Rp. 1.397.667 1 Tahun 1.397.667 0 Rp. 1.397.667 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 3/8 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp. 11.926 Rp. 11.926 Rp. 0 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp. 11.926 Rp. 11.926 Rp. 0 Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 11.926 0 Rp. 11.926 1 Tahun 11.926 0 Rp. 11.926 Rp. 0 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp. 40.292.003 Rp. 40.292.003 Rp. 0 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp. 40.292.003 Rp. 40.292.003 Rp. 0 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 40.292.003 0 Rp. 40.292.003 1 Tahun 40.292.003 0 Rp. 40.292.003 Rp. 0 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp. 1.949.377 Rp. 1.949.377 Rp. 0 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp. 1.949.377 Rp. 1.949.377 Rp. 0 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 1.949.377 0 Rp. 1.949.377 1 Tahun 1.949.377 0 Rp. 1.949.377 Rp. 0 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp. 5.848.130 Rp. 5.848.130 Rp. 0 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp. 5.848.130 Rp. 5.848.130 Rp. 0 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 5.848.130 0 Rp. 5.848.130 1 Tahun 5.848.130 0 Rp. 5.848.130 Rp. 0 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp. 1.211.357.750 Rp. 1.211.357.750 Rp. 0 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp. 455.137.316 Rp. 455.137.316 Rp. 0 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp. 455.137.316 Rp. 455.137.316 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 455.137.316 Rp. 455.137.316 Rp. 0 [-] Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 455.137.316 0 Rp. 455.137.316 1 Tahun 455.137.316 0 Rp. 455.137.316 Rp. 0 5.1.01.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp. 73.514.461 Rp. 73.514.461 Rp. 0 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS Rp. 73.514.461 Rp. 73.514.461 Rp. 0 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 73.514.461 0 Rp. 73.514.461 1 Tahun 73.514.461 0 Rp. 73.514.461 Rp. 0 5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp. 682.705.973 Rp. 682.705.973 Rp. 0 5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS Rp. 682.705.973 Rp. 682.705.973 Rp. 0 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 1 Tahun 682.705.973 0 Rp. 682.705.973 1 Tahun 682.705.973 0 Rp. 682.705.973 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.313.530.253 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.313.530.253 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 4/8 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan 17 OB Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan 17 OB Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 192.860.400 Rp. 192.860.400 Rp. 0 5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 72.414.000 Rp. 72.414.000 Rp. 0 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 72.414.000 Rp. 72.414.000 Rp. 0 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp. 67.014.000 Rp. 67.014.000 Rp. 0 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 67.014.000 Rp. 67.014.000 Rp. 0 [#] PAD Rp. 67.014.000 Rp. 67.014.000 Rp. 0 [-] BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 670.000 0 Rp. 8.040.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 670.000 0 Rp. 8.040.000 Rp. 0 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.623.500 0 Rp. 19.482.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.623.500 0 Rp. 19.482.000 Rp. 0 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 654.500 0 Rp. 7.854.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 654.500 0 Rp. 7.854.000 Rp. 0 PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENCATAT PEMBUKUAN, PEMBUAT DOKUMEN, PENGURUS GAJI DAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 481.000 0 Rp. 11.544.000 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 481.000 0 Rp. 11.544.000 Rp. 0 PENGGUNA ANGGARAN (PA)/KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.674.500 0 Rp. 20.094.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 1.674.500 0 Rp. 20.094.000 Rp. 0 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp. 5.400.000 Rp. 5.400.000 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 5/8 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp. 5.400.000 Rp. 5.400.000 Rp. 0 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS/PENYIMPAN BARANG Spesifikasi : Nilai pagu dana diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 450.000 0 Rp. 5.400.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 450.000 0 Rp. 5.400.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 120.446.400 Rp. 120.446.400 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 120.446.400 Rp. 120.446.400 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 113.760.000 Rp. 113.760.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Rp. 3.360.000 Rp. 3.360.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 3.360.000 Rp. 3.360.000 Rp. 0 [-] HONORARIUM TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE Spesifikasi : Web Admin 1 Orang Orang/Bulan 280.000 0 Rp. 3.360.000 1 Orang Orang/Bulan 280.000 0 Rp. 3.360.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp. 110.400.000 Rp. 110.400.000 Rp. 0 [#] PAD Rp. 110.400.000 Rp. 110.400.000 Rp. 0 [-] HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTP 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.200.000 0 Rp. 52.800.000 2 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.200.000 0 Rp. 52.800.000 Rp. 0 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : S1 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp. 30.000.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.500.000 0 Rp. 30.000.000 Rp. 0 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : SLTA 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.300.000 0 Rp. 27.600.000 1 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 2.300.000 0 Rp. 27.600.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 0 [-] TENAGA PENDUKUNG PENELITIAN/KAJIAN/STUDI/ PERENCANAAN/PENGAWASAN/PENGEMBANGAN Spesifikasi : Pesuruh Orang/Bulan 1.750.000 0 Rp. 0 Orang/Bulan 1.750.000 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 6.686.400 Rp. 6.686.400 Rp. 0 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp. 5.891.088 Rp. 5.891.088 Rp. 0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp. 5.891.088 Rp. 5.891.088 Rp. 0 [-] PREMI BPJS KESEHATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 122.731 0 Rp. 5.891.088 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 122.731 0 Rp. 5.891.088 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 6/8 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 795.312 Rp. 795.312 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 795.312 Rp. 795.312 Rp. 0 [-] PREMI BPJS KETENAGAKERJAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (NON PNS) Spesifikasi : 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 16.569 0 Rp. 795.312 4 Orang x 12 Bulan Orang/Bulan 16.569 0 Rp. 795.312 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 192.860.400 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 192.860.400 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan akhir 1 dokumen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.320.000 Rp. 2.320.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.320.000 Rp. 2.320.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 Rp. 0 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp. 425.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp. 425.000 Rp. 0 UANG LEMBUR 2 Orang x Orang/Jam 20.000 0 Rp. 1.000.000 2 Orang x Orang/Jam 20.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 03/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 7/8 Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan 5 Jam x 5 Hari 5 Jam x 5 Hari UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan IV termasuk pajak penghasilan 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp. 625.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp. 625.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.320.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.320.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 1 dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II 1 dokumen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [#] Rp. 120.000 Rp. 120.000 Rp. 0 [-] Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 270.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 270.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.508.980.653 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.508.980.653 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau3/18/22, 1:14 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?qv3yB@2pZmv@z@WeNH55B5F9fj6LJtN2hJhImMNnleLJ2N5YUlCrnXdXnew7O@/fd7@aQfBp1WJYfa8CvxSbpl/9JQAxX14E7jN8lHW/OWlcFK7MrnuspYs7J… 8/8 MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 1/6 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 231.068.600 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % P Persentase P erangkat Daerah Dalam Satu T emenuhan Dukungan Manajemen P ahun (%) erkantoran Dan Penunjang Kinerja null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 231.068.600 Dana yang dibutuhkan Rp. 231.068.600 Keluaran Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 6 dokumen Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 6 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkuvgan Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 40 jenis Jumlah alat tulis kantor yang disediakan 40 jenis Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah3/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 2/6 Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 78.424.000 Rp. 78.424.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 78.424.000 Rp. 78.424.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 78.424.000 Rp. 78.424.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 78.424.000 Rp. 78.424.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 39.512.000 Rp. 39.512.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 39.512.000 Rp. 39.512.000 Rp. 0 [-] Ballpoint Spesifikasi : Pantel 60 Buah Buah 84.000 0 Rp. 5.040.000 60 Buah Buah 84.000 0 Rp. 5.040.000 Rp. 0 Bantalan Stempel Spesifikasi : Artline No. 0 24 Buah Buah 41.000 0 Rp. 984.000 24 Buah Buah 41.000 0 Rp. 984.000 Rp. 0 Binder Clip Spesifikasi : isi 260 24 Lusin Lusin 25.000 0 Rp. 600.000 24 Lusin Lusin 25.000 0 Rp. 600.000 Rp. 0 Buku Ekspedisi Spesifikasi : Ideal Lux Alfabet 200 Lembar 60 Buah Buah 37.000 0 Rp. 2.220.000 60 Buah Buah 37.000 0 Rp. 2.220.000 Rp. 0 Buku Folio Spesifikasi : Ideal Isi 100 Lembar 60 Buah Buah 31.000 0 Rp. 1.860.000 60 Buah Buah 31.000 0 Rp. 1.860.000 Rp. 0 Buku Kwitansi Spesifikasi : Girl 80 lembar 36 Buah Buah 8.900 0 Rp. 320.400 36 Buah Buah 8.900 0 Rp. 320.400 Rp. 0 Cutter Spesifikasi : Kenko Kecil 48 Buah Buah 9.000 0 Rp. 432.000 48 Buah Buah 9.000 0 Rp. 432.000 Rp. 0 Cutter Spesifikasi : Kenko Besar 48 Buah Buah 15.200 0 Rp. 729.600 48 Buah Buah 15.200 0 Rp. 729.600 Rp. 0 Dokumen Keeper Spesifikasi : isi 60 60 Buah Buah 28.000 0 Rp. 1.680.000 60 Buah Buah 28.000 0 Rp. 1.680.000 Rp. 0 Garisan Mika Spesifikasi : Buterfly 40 Cm 36 Buah Buah 10.000 0 Rp. 360.000 36 Buah Buah 10.000 0 Rp. 360.000 Rp. 0 Isi ballpoint pentel Spesifikasi : isi ballpoint pentel 60 Buah Buah 22.000 0 Rp. 1.320.000 60 Buah Buah 22.000 0 Rp. 1.320.000 Rp. 0 Isi Staples Spesifikasi : Atom Kecil 36 Pack Pack 105.000 0 Rp. 3.780.000 36 Pack Pack 105.000 0 Rp. 3.780.000 Rp. 0 Isi Staples Spesifikasi : Atom Besar 11 Pack Pack 71.000 0 Rp. 781.000 11 Pack Pack 71.000 0 Rp. 781.000 Rp. 0 Isolasi / Lakban Spesifikasi : Hitam / Putih 70 Buah Buah 18.200 0 Rp. 1.274.000 70 Buah Buah 18.200 0 Rp. 1.274.000 Rp. 0 Lem Kertas Spesifikasi : Povinal Kecil 50 Botol Botol 11.500 0 Rp. 575.000 50 Botol Botol 11.500 0 Rp. 575.000 Rp. 0 Map Plastik Spesifikasi : 300 Buah Buah 8.400 0 Rp. 2.520.000 300 Buah Buah 8.400 0 Rp. 2.520.000 Rp. 0 Ordner Spesifikasi : Teka 120 Buah Buah 27.000 0 Rp. 3.240.000 120 Buah Buah 27.000 0 Rp. 3.240.000 Rp. 03/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 3/6 Paper Clips Spesifikasi : Seagull 1 24 Pack Pack 64.000 0 Rp. 1.536.000 24 Pack Pack 64.000 0 Rp. 1.536.000 Rp. 0 Pensil Spesifikasi : Staedtler 2B 60 Dus Kardus 47.700 0 Rp. 2.862.000 60 Dus Kardus 47.700 0 Rp. 2.862.000 Rp. 0 Refil Cutter Spesifikasi : L 150 Pier 24 Dus Kardus 53.000 0 Rp. 1.272.000 24 Dus Kardus 53.000 0 Rp. 1.272.000 Rp. 0 Snelhecter Map Spesifikasi : Diamond 2001 / P 220 Buah Buah 5.200 0 Rp. 1.144.000 220 Buah Buah 5.200 0 Rp. 1.144.000 Rp. 0 Spidol Besar Spesifikasi : Snowman G-128 12 Lusin Lusin 84.000 0 Rp. 1.008.000 12 Lusin Lusin 84.000 0 Rp. 1.008.000 Rp. 0 Stabilo Spesifikasi : Warna Standart isi 10 10 Set Set 125.000 0 Rp. 1.250.000 10 Set Set 125.000 0 Rp. 1.250.000 Rp. 0 Staples Spesifikasi : Joyko HD 10 D 17 Buah Buah 12.000 0 Rp. 204.000 17 Buah Buah 12.000 0 Rp. 204.000 Rp. 0 Stop Map Folio Spesifikasi : Dua Elang 555 300 Buah Buah 8.400 0 Rp. 2.520.000 300 Buah Buah 8.400 0 Rp. 2.520.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 22.056.000 Rp. 22.056.000 Rp. 0 Amplop Spesifikasi : Sinar Dunia 20 Dus Kardus 95.000 0 Rp. 1.900.000 20 Dus Kardus 95.000 0 Rp. 1.900.000 Rp. 0 Kertas Buffalo Spesifikasi : Folio 29 Pack Pack 40.000 0 Rp. 1.160.000 29 Pack Pack 40.000 0 Rp. 1.160.000 Rp. 0 Kertas HVS A3 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 40 Rim Rim 114.000 0 Rp. 4.560.000 40 Rim Rim 114.000 0 Rp. 4.560.000 Rp. 0 Kertas HVS A4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 48 Rim Rim 57.000 0 Rp. 2.736.000 48 Rim Rim 57.000 0 Rp. 2.736.000 Rp. 0 Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 180 Rim Rim 65.000 0 Rp. 11.700.000 180 Rim Rim 65.000 0 Rp. 11.700.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 1.020.000 Rp. 1.020.000 Rp. 0 Post It Spesifikasi : 60 Buah Buah 17.000 0 Rp. 1.020.000 60 Buah Buah 17.000 0 Rp. 1.020.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 Rp. 0 Materai 10.000 Spesifikasi : materai 10000 100 Buah Buah 12.000 0 Rp. 1.200.000 100 Buah Buah 12.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp. 13.484.000 Rp. 13.484.000 Rp. 0 Pita Printer Spesifikasi : Ribbon 5 Buah Buah 156.000 0 Rp. 780.000 5 Buah Buah 156.000 0 Rp. 780.000 Rp. 0 Tinta Epson Black or Color Spesifikasi : for L 100/L 110/L 210/L 200/L 210/L220/L300/L350/L355/L360/L365/L455/L550/L555/L565/L655/L1300 60 Buah Buah 148.000 0 Rp. 8.880.000 60 Buah Buah 148.000 0 Rp. 8.880.000 Rp. 0 Tinta Printer Serbuk Spesifikasi : Tuner Laser Jet 8 Buah Buah 478.000 0 Rp. 3.824.000 8 Buah Buah 478.000 0 Rp. 3.824.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 1.152.000 Rp. 1.152.000 Rp. 03/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 4/6 Baterai Spesifikasi : Alkaline 48 Buah Buah 24.000 0 Rp. 1.152.000 48 Buah Buah 24.000 0 Rp. 1.152.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 78.424.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 78.424.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah barang cetakan yang disediakan 2 jenis Jumlah barang cetakan yang disediakan 2 jenis Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 6.089.600 Rp. 6.089.600 Rp. 0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 16298.6667 Lembar Lembar 300 0 Rp. 4.889.600 16298.6667 Lembar Lembar 300 0 Rp. 4.889.600 Rp. 0 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 100 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 1.200.000 100 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 1.200.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.089.600 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 6.089.600 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 1 jenis Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 1 jenis Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 03/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 5/6 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 [#] Rp. 2.555.000 Rp. 2.555.000 Rp. 0 [-] Surat Kabar / Koran Spesifikasi : 365 Hari Buah 7.000 0 Rp. 2.555.000 365 Hari Buah 7.000 0 Rp. 2.555.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.555.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.555.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan 1800 HOK Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan 1800 HOK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 63.000.000 Rp. 63.000.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 30 Orang x 60 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 63.000.000 30 Orang x 60 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 63.000.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 63.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 63.000.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah 648 HOK Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah 648 HOK Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang)3/18/22, 1:15 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?X@LZtfPTWYXZI//dQHz6UJmiuHWmjLOEw/zLHMSYv1hTMEpfnjhU7LjTneYnKQzPzvxAxJNtgxG0GavodoUrjTn@bG//0c5LKC7UtNRBTeTZUMALhGcr2Ed5rz… 6/6 Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 81.000.000 Rp. 81.000.000 Rp. 0 [-] UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : 9 Orang x 72 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp. 81.000.000 9 Orang x 72 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp. 81.000.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 81.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 81.000.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 231.068.600 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 231.068.600 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 1/10 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 73.226.200 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 73.226.200 Dana yang dibutuhkan Rp. 73.226.200 Keluaran Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun 3 dokumen Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun 3 dokumen Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 %3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 2/10 Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di lingkungan Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala 3 unit Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala 3 unit Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.814.000 Rp. 13.814.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.814.000 Rp. 13.814.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 3.254.000 Rp. 3.254.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 3.254.000 Rp. 3.254.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp. 3.254.000 Rp. 3.254.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 3.254.000 Rp. 3.254.000 Rp. 0 [-] Accu 120 A 12 V Spesifikasi : Lain - lain 1 Buah Buah 1.625.000 0 Rp. 1.625.000 1 Buah Buah 1.625.000 0 Rp. 1.625.000 Rp. 0 Clutch cover/matahari Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna 1 Set Set 1.181.000 0 Rp. 1.181.000 1 Set Set 1.181.000 0 Rp. 1.181.000 Rp. 0 Kampas Rem Belakang 1 Set Set 230.000 0 Rp. 230.000 1 Set Set 230.000 0 Rp. 230.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 3/10 Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna Kampas Rem Depan Spesifikasi : Suku Cadang Toyota Dyna 1 Set Set 218.000 0 Rp. 218.000 1 Set Set 218.000 0 Rp. 218.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.700.000 Rp. 2.700.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.700.000 Rp. 2.700.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp. 2.700.000 Rp. 2.700.000 Rp. 0 Pajak STNK Roda 2 Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 200.000 0 Rp. 200.000 1 Tahun Tahun 200.000 0 Rp. 200.000 Rp. 0 Pajak STNK Roda 4 Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 2.500.000 0 Rp. 2.500.000 1 Tahun Tahun 2.500.000 0 Rp. 2.500.000 Rp. 0 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 7.860.000 Rp. 7.860.000 Rp. 0 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 7.860.000 Rp. 7.860.000 Rp. 0 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp. 7.260.000 Rp. 7.260.000 Rp. 0 BIAYA SERVICE (GANTI OLI, CUCI, VET, DLL) KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Station Wagon/Sedan/Jeep Bensin ≤ 2000 cc atau Solar ≤ 2300 2 Unit Unit / Tahun 3.630.000 0 Rp. 7.260.000 2 Unit Unit / Tahun 3.630.000 0 Rp. 7.260.000 Rp. 0 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp. 600.000 Rp. 600.000 Rp. 0 BIAYA SERVICE (GANTI OLI, CUCI, VET, DLL) KENDARAAN DINAS Spesifikasi : Sepeda Motor 1 Unit Unit/Tahun 600.000 0 Rp. 600.000 1 Unit Unit/Tahun 600.000 0 Rp. 600.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.814.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.814.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 4/10 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala 1 unit Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala 1 unit Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 54.358.200 Rp. 54.358.200 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 54.358.200 Rp. 54.358.200 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 34.566.200 Rp. 34.566.200 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 34.566.200 Rp. 34.566.200 Rp. 0 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp. 33.272.200 Rp. 33.272.200 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 33.272.200 Rp. 33.272.200 Rp. 0 [-] Asbes datar tebal. 4 mm ( 100 X 100 ) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 25 Lembar Lembar 69.000 0 Rp. 1.725.000 25 Lembar Lembar 69.000 0 Rp. 1.725.000 Rp. 0 Batu bata merah kelas 2 Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 1500 Buah Buah 1.100 0 Rp. 1.650.000 1500 Buah Buah 1.100 0 Rp. 1.650.000 Rp. 0 Cat kayu emco Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 20 Kg Kg 93.000 0 Rp. 1.860.000 20 Kg Kg 93.000 0 Rp. 1.860.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 5/10 Cat tembok (Catilax) Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 115 Kg Kg 47.000 0 Rp. 5.405.000 115 Kg Kg 47.000 0 Rp. 5.405.000 Rp. 0 CloSet jongkok teraso Spesifikasi : Bahan untuk KM/WC/URINOIR 3 Buah Buah 388.000 0 Rp. 1.164.000 3 Buah Buah 388.000 0 Rp. 1.164.000 Rp. 0 Engsel Pintu Spesifikasi : Bahan penggantung dan pengunci 12 Stel Setel 48.000 0 Rp. 576.000 12 Stel Setel 48.000 0 Rp. 576.000 Rp. 0 Handle pintu Spesifikasi : 12 Buah Buah 152.000 0 Rp. 1.824.000 12 Buah Buah 152.000 0 Rp. 1.824.000 Rp. 0 Kayu Reng 2/3 - 4 m'' Spesifikasi : 6 Ikat Ikat 206.000 0 Rp. 1.236.000 6 Ikat Ikat 206.000 0 Rp. 1.236.000 Rp. 0 Kayu usuk/kaso klas 3 (Albasta) Spesifikasi : Bahan menggunakan kayu 1 M3 m³ 2.225.000 0 Rp. 2.225.000 1 M3 m³ 2.225.000 0 Rp. 2.225.000 Rp. 0 Kerikil/Koral/Agregat Beton Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 1 M3 m³ 346.000 0 Rp. 346.000 1 M3 m³ 346.000 0 Rp. 346.000 Rp. 0 Kertas gosok Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 150 Lembar Lembar 5.900 0 Rp. 885.000 150 Lembar Lembar 5.900 0 Rp. 885.000 Rp. 0 Knie PVC Spesifikasi : 12 Buah Buah 6.600 0 Rp. 79.200 12 Buah Buah 6.600 0 Rp. 79.200 Rp. 0 Kran air Spesifikasi : Bahan untuk KM/WC/URINOIR 12 Buah Buah 151.000 0 Rp. 1.812.000 12 Buah Buah 151.000 0 Rp. 1.812.000 Rp. 0 Kuas 24 Biji Buah 32.000 0 Rp. 768.000 24 Biji Buah 32.000 0 Rp. 768.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 6/10 Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan Lem Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 50 Kg Kg 38.000 0 Rp. 1.900.000 50 Kg Kg 38.000 0 Rp. 1.900.000 Rp. 0 Paku Reng Spesifikasi : Bahan jenis paku 4 Kg Kg 24.000 0 Rp. 96.000 4 Kg Kg 24.000 0 Rp. 96.000 Rp. 0 Paku Skrup Spesifikasi : 4 Kg Kg 44.000 0 Rp. 176.000 4 Kg Kg 44.000 0 Rp. 176.000 Rp. 0 Paku usuk Spesifikasi : Bahan jenis paku 5 Kg Kg 19.000 0 Rp. 95.000 5 Kg Kg 19.000 0 Rp. 95.000 Rp. 0 Pasir pasang Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 4 M3 m³ 431.000 0 Rp. 1.724.000 4 M3 m³ 431.000 0 Rp. 1.724.000 Rp. 0 Plamur kayu Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 20 Kg Kg 26.000 0 Rp. 520.000 20 Kg Kg 26.000 0 Rp. 520.000 Rp. 0 Plamur tembok Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 50 Kg Kg 19.000 0 Rp. 950.000 50 Kg Kg 19.000 0 Rp. 950.000 Rp. 0 Rel pintu dorong Spesifikasi : Bahan penggantung dan pengunci 3 Buah Buah 497.000 0 Rp. 1.491.000 3 Buah Buah 497.000 0 Rp. 1.491.000 Rp. 0 Semen PC (Portland Cemen)/semen gresik (40 kg) Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen 30 Zak Zak 63.000 0 Rp. 1.890.000 30 Zak Zak 63.000 0 Rp. 1.890.000 Rp. 0 Semen putih 50 Kg Kg 6.000 0 Rp. 300.000 50 Kg Kg 6.000 0 Rp. 300.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 7/10 Spesifikasi : Bahan menggunakan air,batu/pasir,tanah dan semen Seng Gelombang (0,80 x 1,80) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 8 Lembar Lembar 158.000 0 Rp. 1.264.000 8 Lembar Lembar 158.000 0 Rp. 1.264.000 Rp. 0 Seng Plat Dasar BJLS 30 (0,90 x 1,00) Spesifikasi : Bahan penutup atap dan plafon 7 Lembar Lembar 63.000 0 Rp. 441.000 7 Lembar Lembar 63.000 0 Rp. 441.000 Rp. 0 Thinner B / minyak cat Spesifikasi : Bahan untuk pengecatan 30 Liter Liter 29.000 0 Rp. 870.000 30 Liter Liter 29.000 0 Rp. 870.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 1.294.000 Rp. 1.294.000 Rp. 0 Cangkul dengan pegangan Spesifikasi : Harga alat alat 4 Buah Buah 141.000 0 Rp. 564.000 4 Buah Buah 141.000 0 Rp. 564.000 Rp. 0 Cetok Spesifikasi : 6 Buah Buah 55.000 0 Rp. 330.000 6 Buah Buah 55.000 0 Rp. 330.000 Rp. 0 Linggis Spesifikasi : Harga alat alat 4 Buah Buah 100.000 0 Rp. 400.000 4 Buah Buah 100.000 0 Rp. 400.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 14.400.000 Rp. 14.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 14.400.000 Rp. 14.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp. 14.400.000 Rp. 14.400.000 Rp. 0 Kepala Tukang Kayu Spesifikasi : 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 139.000 0 Rp. 8.340.000 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 139.000 0 Rp. 8.340.000 Rp. 0 Pembantu Tukang Kayu 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 101.000 0 Rp. 6.060.000 2 Orang x 30 Hari Orang / Hari 101.000 0 Rp. 6.060.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 8/10 Spesifikasi : 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 5.392.000 Rp. 5.392.000 Rp. 0 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp. 5.392.000 Rp. 5.392.000 Rp. 0 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp. 5.392.000 Rp. 5.392.000 Rp. 0 Pasang Text Acrilik Spesifikasi : 2 M2 M2 2.696.000 0 Rp. 5.392.000 2 M2 M2 2.696.000 0 Rp. 5.392.000 Rp. 0 5.2 BELANJA MODAL Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Rp. 1.660.000 Rp. 1.660.000 Rp. 0 Gerobak Spesifikasi : 2 Buah Buah 830.000 0 Rp. 1.660.000 2 Buah Buah 830.000 0 Rp. 1.660.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 56.018.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 56.018.200 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala 24 unit Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala 24 unit Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.394.000 Rp. 3.394.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.394.000 Rp. 3.394.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 210.000 Rp. 210.000 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y@… 9/10 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 210.000 Rp. 210.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp. 210.000 Rp. 210.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 210.000 Rp. 210.000 Rp. 0 [-] Lampu Spesifikasi : Hemat Energi Standard < 40 W 3 Buah Buah 70.000 0 Rp. 210.000 3 Buah Buah 70.000 0 Rp. 210.000 Rp. 0 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 3.184.000 Rp. 3.184.000 Rp. 0 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 3.184.000 Rp. 3.184.000 Rp. 0 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 2.266.000 Rp. 2.266.000 Rp. 0 Service 1 Unit PC Lengkap Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 5 Unit Unit 169.000 0 Rp. 845.000 5 Unit Unit 169.000 0 Rp. 845.000 Rp. 0 Service Note Book Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 7 Unit Unit 203.000 0 Rp. 1.421.000 7 Unit Unit 203.000 0 Rp. 1.421.000 Rp. 0 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan KomputerPeralatan Personal Computer Rp. 918.000 Rp. 918.000 Rp. 0 Service Printer Spesifikasi : Tanpa Ganti Sparrepartongkos kerja 9 Unit Unit 102.000 0 Rp. 918.000 9 Unit Unit 102.000 0 Rp. 918.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.394.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.394.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 73.226.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 73.226.200 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?ftlVEs8prS@vaC8hU7j4pVx/73JJKdGBABqauHdePow@iTOjrjqwj@Xi6cQ4pek8gRMvC8FSRYL4owfVLiHQmlxYsZj0w/C1/1MtPkbF@vgOltj9ahto5nds@J7y… 10/10 Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@TyGJZZ/NN8uw35Eu6Xf0WDltFayzIpAchqIma0xCDeE9TIRNo2Ia@Jll2UYCSPFty5LpSp0@VMMZBOAZeL8qtnNg7tSV8QAAP1onHQk7ttkjfUioo2rLMRIc9Ye… 1/4 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 48.588.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 48.588.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 48.588.000 Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@TyGJZZ/NN8uw35Eu6Xf0WDltFayzIpAchqIma0xCDeE9TIRNo2Ia@Jll2UYCSPFty5LpSp0@VMMZBOAZeL8qtnNg7tSV8QAAP1onHQk7ttkjfUioo2rLMRIc9Ye… 2/4 Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Pengadaan Peralatan Gedung 5 jenis Pengadaan Peralatan Gedung 5 jenis Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 0 [-] Karpet Spesifikasi : m2 74.000 0 Rp. 0 m2 74.000 0 Rp. 0 Rp. 0 5.2 BELANJA MODAL Rp. 48.588.000 Rp. 48.588.000 Rp. 0 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 48.588.000 Rp. 48.588.000 Rp. 0 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 5.2.02.01.03.0004 Belanja Modal Electric Generating Set Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Generator Set Spesifikasi : 6000 watt Buah 20.438.000 0 Rp. 0 Buah 20.438.000 0 Rp. 0 Rp. 03/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@TyGJZZ/NN8uw35Eu6Xf0WDltFayzIpAchqIma0xCDeE9TIRNo2Ia@Jll2UYCSPFty5LpSp0@VMMZBOAZeL8qtnNg7tSV8QAAP1onHQk7ttkjfUioo2rLMRIc9Ye… 3/4 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp. 17.536.000 Rp. 17.536.000 Rp. 0 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp. 17.536.000 Rp. 17.536.000 Rp. 0 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp. 17.536.000 Rp. 17.536.000 Rp. 0 Kursi Kantor Spesifikasi : Chairman Dc 2300 (Oscar/Farbic) 16 Buah Buah 1.096.000 0 Rp. 17.536.000 16 Buah Buah 1.096.000 0 Rp. 17.536.000 Rp. 0 Kursi Ruang Tunggu Spesifikasi : isi 4 dengan sandaran Buah 5.712.000 0 Rp. 0 Buah 5.712.000 0 Rp. 0 Rp. 0 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp. 31.052.000 Rp. 31.052.000 Rp. 0 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp. 27.060.000 Rp. 27.060.000 Rp. 0 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer Rp. 27.060.000 Rp. 27.060.000 Rp. 0 Laptop Spesifikasi : Setara seri i5 termasuk Operating Sistem 2 Unit Unit 13.530.000 0 Rp. 27.060.000 2 Unit Unit 13.530.000 0 Rp. 27.060.000 Rp. 0 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 3.992.000 Rp. 3.992.000 Rp. 0 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 3.992.000 Rp. 3.992.000 Rp. 0 Printer Inkjet Spesifikasi : Tinta Infus 1 Unit Unit 3.992.000 0 Rp. 3.992.000 1 Unit Unit 3.992.000 0 Rp. 3.992.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 48.588.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 48.588.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 48.588.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 48.588.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau3/18/22, 1:16 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?@TyGJZZ/NN8uw35Eu6Xf0WDltFayzIpAchqIma0xCDeE9TIRNo2Ia@Jll2UYCSPFty5LpSp0@VMMZBOAZeL8qtnNg7tSV8QAAP1onHQk7ttkjfUioo2rLMRIc9Ye… 4/4 MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 1/8 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 49.434.400 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 49.434.400 Dana yang dibutuhkan Rp. 49.434.400 Keluaran Hasil Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 2/8 Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 1102 surat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar 1102 surat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 0 [-] UANG TRANSPORTASI LOKAL PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH KABUPATEN MALANG (KURANG DARI 8 JAM) Spesifikasi : 2 Orang x 12 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp. 3.000.000 2 Orang x 12 Kali Orang/Kali 125.000 0 Rp. 3.000.000 Rp. 0 UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) YANG Orang / Hari 125.000 0 Rp. 0 Orang / Hari 125.000 0 Rp. 0 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 3/8 MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Daerah Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 3.000.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lain-lain PAD Yang Sah Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet 48 rekening Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet 48 rekening Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 32.700.000 Rp. 32.700.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon Rp. 4.200.000 Rp. 4.200.000 Rp. 0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp. 4.200.000 Rp. 4.200.000 Rp. 0 [-] BIAYA LANGGANAN 1 Tahun Tahun 4.200.000 0 Rp. 4.200.000 1 Tahun Tahun 4.200.000 0 Rp. 4.200.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 4/8 TELEPON Spesifikasi : Perangkat Daerah 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air Rp. 4.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 0 BIAYA LANGGANAN AIR (PDAM) Spesifikasi : 1 Tahun Tahun 4.500.000 0 Rp. 4.500.000 1 Tahun Tahun 4.500.000 0 Rp. 4.500.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 [#] PAD Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 [-] BIAYA LANGGANAN LISTRIK Spesifikasi : Kecamatan dan UPT 12 Bulan Bulan 1.000.000 0 Rp. 12.000.000 12 Bulan Bulan 1.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 [#] LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp. 12.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 0 [-] BIAYA LANGGANAN INTERNET (BAGI YANG TIDAK TERJANGKAU JARINGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA) Spesifikasi : Perangkat Daerah 1 Tahun Tahun 12.000.000 0 Rp. 12.000.000 1 Tahun Tahun 12.000.000 0 Rp. 12.000.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 5/8 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.700.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 32.700.000 Rp. 0 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah petugas kebersihan 1 OB Jumlah petugas kebersihan 1 OB Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.734.400 Rp. 13.734.400 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.734.400 Rp. 13.734.400 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 13.734.400 Rp. 13.734.400 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 13.734.400 Rp. 13.734.400 Rp. 0 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan Rp. 1.098.000 Rp. 1.098.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 1.098.000 Rp. 1.098.000 Rp. 0 [-] Bak Plastik Spesifikasi : 60 x 40 x 35 cm, Plastik 9 Buah Buah 122.000 0 Rp. 1.098.000 9 Buah Buah 122.000 0 Rp. 1.098.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp. 6.780.400 Rp. 6.780.400 Rp. 0 Cairan Cuci piring Spesifikasi : 750 ml 12 Botol Botol 32.000 0 Rp. 384.000 12 Botol Botol 32.000 0 Rp. 384.000 Rp. 0 Cairan Pembersih Kaca 12 Botol Botol 14.000 0 Rp. 168.000 12 Botol Botol 14.000 0 Rp. 168.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 6/8 Spesifikasi : 425 ml Cairan Pembersih Lantai Spesifikasi : 800 ml 12 Botol Botol 21.000 0 Rp. 252.000 12 Botol Botol 21.000 0 Rp. 252.000 Rp. 0 Cairan Pembersih Mobil Spesifikasi : 1000 ml 12 Botol Botol 55.000 0 Rp. 660.000 12 Botol Botol 55.000 0 Rp. 660.000 Rp. 0 Cairan Pembersih Tangan Spesifikasi : 400 ml 24 Botol Botol 21.000 0 Rp. 504.000 24 Botol Botol 21.000 0 Rp. 504.000 Rp. 0 Sabun Cair Spesifikasi : Botol Plastik 250 cc 72 Buah Buah 41.200 0 Rp. 2.966.400 72 Buah Buah 41.200 0 Rp. 2.966.400 Rp. 0 Tissue Nice Spesifikasi : 900 gr 65 Buah Kotak 28.400 0 Rp. 1.846.000 65 Buah Kotak 28.400 0 Rp. 1.846.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp. 5.312.000 Rp. 5.312.000 Rp. 0 Alat Pel Spesifikasi : C/N 068 Jepit 4 Buah Buah 65.000 0 Rp. 260.000 4 Buah Buah 65.000 0 Rp. 260.000 Rp. 0 Cikrak Plastik Spesifikasi : Lokal 12 Buah Buah 30.000 0 Rp. 360.000 12 Buah Buah 30.000 0 Rp. 360.000 Rp. 0 Ember Plastik Spesifikasi : - 8 Buah Unit 59.000 0 Rp. 472.000 8 Buah Unit 59.000 0 Rp. 472.000 Rp. 0 Kain Lap 12 Buah Buah 16.000 0 Rp. 192.000 12 Buah Buah 16.000 0 Rp. 192.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 7/8 Spesifikasi : Besar, Kuning Kain Pel Spesifikasi : Gunung Air, Biru 12 Buah Buah 25.000 0 Rp. 300.000 12 Buah Buah 25.000 0 Rp. 300.000 Rp. 0 Kemucing Spesifikasi : 12 Buah Buah 35.000 0 Rp. 420.000 12 Buah Buah 35.000 0 Rp. 420.000 Rp. 0 Keranjang Sampah biasa Spesifikasi : 10 Buah Buah 31.000 0 Rp. 310.000 10 Buah Buah 31.000 0 Rp. 310.000 Rp. 0 Keset Spesifikasi : Keset handuk 40 x 60 Cm 10 Buah Buah 65.000 0 Rp. 650.000 10 Buah Buah 65.000 0 Rp. 650.000 Rp. 0 Keset Karet Spesifikasi : 12 Buah Buah 70.000 0 Rp. 840.000 12 Buah Buah 70.000 0 Rp. 840.000 Rp. 0 Pengharum ruangan Spesifikasi : 12 Buah Buah 39.000 0 Rp. 468.000 12 Buah Buah 39.000 0 Rp. 468.000 Rp. 0 Sapu Ijuk Spesifikasi : 10 Buah Buah 29.000 0 Rp. 290.000 10 Buah Buah 29.000 0 Rp. 290.000 Rp. 0 Sikat Kamar Mandi Spesifikasi : 8 Buah Buah 34.000 0 Rp. 272.000 8 Buah Buah 34.000 0 Rp. 272.000 Rp. 0 Sikat WC Spesifikasi : 8 Buah Buah 31.000 0 Rp. 248.000 8 Buah Buah 31.000 0 Rp. 248.000 Rp. 0 Sulak Bulu Spesifikasi : 10 Buah Buah 23.000 0 Rp. 230.000 10 Buah Buah 23.000 0 Rp. 230.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 544.000 Rp. 544.000 Rp. 0 Sabit 8 Buah Buah 68.000 0 Rp. 544.000 8 Buah Buah 68.000 0 Rp. 544.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?w9AVfiA4N@AAbFXOlTM887W4kfirka@rgIWfvYpWFPYwtAMwzYFZJF5zqJkNV7ZNeNybDFLOv3pbClYld1h6fkK5NcYM9tdraNvQEX@CdP1jxoY@O57Sghmv… 8/8 Spesifikasi : Lokal 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Cikrak Plastik Spesifikasi : Lokal Buah 30.000 0 Rp. 0 Buah 30.000 0 Rp. 0 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.734.400 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 13.734.400 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 49.434.400 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 49.434.400 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?EusIHeaZa5/kivqKA0fy0C3H3kpUbGnFznofBceobfw/dFy0NRlz1cS7SBh4Pe6rf2v9JnWDjth2d43RUMwMny0Oz0frcwi8Od0tz5KyHiIStIpiHH0Nk7bLYt8k/XoMdG… 1/4 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 2.320.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah Dalam Satu Tahun (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.320.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 2.320.000 Keluaran Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang 14 dokumen Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang 14 dokumen3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?EusIHeaZa5/kivqKA0fy0C3H3kpUbGnFznofBceobfw/dFy0NRlz1cS7SBh4Pe6rf2v9JnWDjth2d43RUMwMny0Oz0frcwi8Od0tz5KyHiIStIpiHH0Nk7bLYt8k/XoMdG… 2/4 disusun sesuai aturan dan tepat waktu disusun sesuai aturan dan tepat waktu Hasil Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah 100 % P Persentase P erangkat Daerah emenuhan Layanan Internal 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) 7 laporan Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) 7 laporan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 2.320.000 Rp. 2.320.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.320.000 Rp. 2.320.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 270.000 Rp. 270.000 Rp. 0 [-] Biaya Foto Copy Spesifikasi : 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 500 Lembar Lembar 300 0 Rp. 150.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?EusIHeaZa5/kivqKA0fy0C3H3kpUbGnFznofBceobfw/dFy0NRlz1cS7SBh4Pe6rf2v9JnWDjth2d43RUMwMny0Oz0frcwi8Od0tz5KyHiIStIpiHH0Nk7bLYt8k/XoMdG… 3/4 Biaya Penjilidan Spesifikasi : Biasa/ Tipis 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 10 Eksemplar Exsemplar 12.000 0 Rp. 120.000 Rp. 0 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur Rp. 2.050.000 Rp. 2.050.000 Rp. 0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan IV termasuk pajak penghasilan 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp. 625.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 25.000 0 Rp. 625.000 Rp. 0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan II 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp. 425.000 1 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 17.000 0 Rp. 425.000 Rp. 0 UANG LEMBUR Spesifikasi : Golongan III termasuk pajak penghasilan 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 20.000 0 Rp. 1.000.000 2 Orang x 5 Jam x 5 Hari Orang/Jam 20.000 0 Rp. 1.000.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.320.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.320.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.320.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.320.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 1964022219850810013/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?EusIHeaZa5/kivqKA0fy0C3H3kpUbGnFznofBceobfw/dFy0NRlz1cS7SBh4Pe6rf2v9JnWDjth2d43RUMwMny0Oz0frcwi8Od0tz5KyHiIStIpiHH0Nk7bLYt8k/XoMdG… 4/4 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 1/5 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 568.529.200 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 568.529.200 Dana yang dibutuhkan Rp. 568.529.200 Keluaran Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 kegiatan Jumlah K Tingkat Koordinasi P ecamatan enyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 5 kegiatan Hasil Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan 100 % P diterbitkan oleh K ersentase Peningkatan Jumlah Dokumen P ecamatan erijinan yang 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Daerah di Lingkunga Pemda Kab Malang Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah3/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 2/5 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Sumber Pendanaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Lokasi : Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 568.529.200 Rp. 568.529.200 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 568.529.200 Rp. 568.529.200 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 123.879.200 Rp. 123.879.200 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 123.879.200 Rp. 123.879.200 Rp. 0 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 16.648.000 Rp. 16.648.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 16.648.000 Rp. 16.648.000 Rp. 0 [-] Map Plastik Spesifikasi : 120 Buah Buah 8.400 0 Rp. 1.008.000 120 Buah Buah 8.400 0 Rp. 1.008.000 Rp. 0 [-] sosialisasi Ball Point Pen Spesifikasi : Snowman BP - 7 4 Lusin x 23 Kali Lusin 20.000 0 Rp. 1.840.000 4 Lusin x 23 Kali Lusin 20.000 0 Rp. 1.840.000 Rp. 0 Stop Map Plastik Spesifikasi : 50 Buah x 23 Kali Buah 12.000 0 Rp. 13.800.000 50 Buah x 23 Kali Buah 12.000 0 Rp. 13.800.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 1.755.000 Rp. 1.755.000 Rp. 0 [-] Kertas HVS F4 70 GSM Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 4 Rim Rim 65.000 0 Rp. 260.000 4 Rim Rim 65.000 0 Rp. 260.000 Rp. 0 [-] sosialisasi Kertas HVS F4 70 GSM 1 Rim x 23 Kali Rim 65.000 0 Rp. 1.495.000 1 Rim x 23 Kali Rim 65.000 0 Rp. 1.495.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 3/5 Spesifikasi : setara PaperOne/BolaDunia 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 6.496.200 Rp. 6.496.200 Rp. 0 [-] Banner Spesifikasi : 4 Meter Meter 22.800 0 Rp. 91.200 4 Meter Meter 22.800 0 Rp. 91.200 Rp. 0 Biaya Foto Copy Spesifikasi : 1800 Lembar Lembar 300 0 Rp. 540.000 1800 Lembar Lembar 300 0 Rp. 540.000 Rp. 0 [-] sosialisasi Biaya Foto Copy Spesifikasi : 850 Lembar x 23 Kali Lembar 300 0 Rp. 5.865.000 850 Lembar x 23 Kali Lembar 300 0 Rp. 5.865.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 98.980.000 Rp. 98.980.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 2.200.000 50 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 2.200.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 5.250.000 50 Orang x 3 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 5.250.000 Rp. 0 [-] musrenbang KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 120 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 5.280.000 120 Orang x 1 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 5.280.000 Rp. 0 [-] sosialisasi KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Kudapan 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 15.000 0 Rp. 25.875.000 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 15.000 0 Rp. 25.875.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 60.375.000 75 Orang x 23 Kali Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 60.375.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 4/5 KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 358.400.000 Rp. 358.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 335.400.000 Rp. 335.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 335.400.000 Rp. 335.400.000 Rp. 0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Moderator 1 Orang x 23 Kali Orang / Kegiatan 700.000 0 Rp. 16.100.000 1 Orang x 23 Kali Orang / Kegiatan 700.000 0 Rp. 16.100.000 Rp. 0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Anggota DPRD 5 Orang x 2 Jam x 23 Kali Orang/Jam 1.250.000 0 Rp. 287.500.000 5 Orang x 2 Jam x 23 Kali Orang/Jam 1.250.000 0 Rp. 287.500.000 Rp. 0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD 3 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.300.000 0 Rp. 23.400.000 3 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.300.000 0 Rp. 23.400.000 Rp. 0 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAWA ACARA/MODERATOR Spesifikasi : Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan 1 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.400.000 0 Rp. 8.400.000 1 Orang x 2 Jam x 3 Kali Orang/Jam 1.400.000 0 Rp. 8.400.000 Rp. 0 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 23.000.000 Rp. 23.000.000 Rp. 0 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 23.000.000 Rp. 23.000.000 Rp. 0 Sewa Sound System Kecil Spesifikasi : 1 Set x 1 Hari x 23 Kali Set/Hari 1.000.000 0 Rp. 23.000.000 1 Set x 1 Hari x 23 Kali Set/Hari 1.000.000 0 Rp. 23.000.000 Rp. 0 5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp. 86.250.000 Rp. 86.250.000 Rp. 0 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 86.250.000 Rp. 86.250.000 Rp. 0 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 86.250.000 Rp. 86.250.000 Rp. 0 UANG TRANSPORTASI UNTUK MASYARAKAT (NON PEGAWAI) 50 Orang x 23 Kali Orang/Hari 75.000 0 Rp. 86.250.000 50 Orang x 23 Kali Orang/Hari 75.000 0 Rp. 86.250.000 Rp. 03/18/22, 1:17 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?0/g2a0eSUGR76Poqr7Vc6xTv0qba3pYyphUGqetg4zQMgP223y9R06pRpvEp/i9FK8/jQwqXaTPHbFvMtnsRdm4fi5@yMX/@@n2HTDGfgAi@qxYlWMOC5uEs… 5/5 YANG MENDUKUNG KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN Spesifikasi : Dalam Wilayah Kecamatan/Kelurahan Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 568.529.200 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 568.529.200 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 568.529.200 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 568.529.200 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yOBlQU03W7b7WYn1MMsP59ZqM1UHO9vdu8qRYOjSX7s5SD4Zg2t4ZI6K9t@JxX5wV0U3DUYijGlYXUQpBP2dsDzoDsFziLKVDW4GLdSnif0k/AI5e2rcAvvm… 1/3 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Kegiatan : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 7.900.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Dan Penunjang Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.900.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 7.900.000 Keluaran Jumlah Pelaksanaa Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4 kegiatan Jumlah P dilimpahkan kepada Camat elaksanaa Urusan Pemerintahan yang 4 kegiatan Hasil Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan 100 % P diterbitkan oleh K ersentase Peningkatan Jumlah Dokumen P ecamatan erijinan yang 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Perankat Daerah di Lingkungan Pemda Kab Malang3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yOBlQU03W7b7WYn1MMsP59ZqM1UHO9vdu8qRYOjSX7s5SD4Zg2t4ZI6K9t@JxX5wV0U3DUYijGlYXUQpBP2dsDzoDsFziLKVDW4GLdSnif0k/AI5e2rcAvvm… 2/3 Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses 1770 adm kependudukan Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses 1770 adm kependudukan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 7.900.000 Rp. 7.900.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 4.400.000 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 44.000 0 Rp. 4.400.000 Rp. 0 KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA YANG DILAKSANAKAN OLEH KECAMATAN/KELURAHAN/DESA DENGAN PESERTA MASYARAKAT Spesifikasi : Makan 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 3.500.000 50 Orang x 2 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 3.500.000 Rp. 0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.900.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.900.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.900.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.900.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?yOBlQU03W7b7WYn1MMsP59ZqM1UHO9vdu8qRYOjSX7s5SD4Zg2t4ZI6K9t@JxX5wV0U3DUYijGlYXUQpBP2dsDzoDsFziLKVDW4GLdSnif0k/AI5e2rcAvvm… 3/3 Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?P2YIMivnD/BWLsZZ3j5dvDm1ZpdefnHzW7bkZa7vVClYGrKghM8@YSpTTgdAaHqlyT3gzN6ZmX/Kbu8ynA3aC8HwIf0lGZtjOB2R90ilUAudTiwWQ9iHIxj6squzK… 1/3 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Sasaran Program : Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Unit : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Alokasi Tahun 2020 : Rp. 0 Alokasi Tahun 2021 : Rp. 7.000.000 Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Indikator Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Kegiatan Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran Untuk Menunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) null % Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 7.000.000 Keluaran Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4 kegiatan Jumlah P Umum sesuai P enyelenggaraan Urusan P enugasan Kepala Daerah emerintahan 4 kegiatan Hasil Persentase desa dan kelurahan yang memiliki 100 % Persentase desa dan kelurahan yang memiliki 100 %3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?P2YIMivnD/BWLsZZ3j5dvDm1ZpdefnHzW7bkZa7vVClYGrKghM8@YSpTTgdAaHqlyT3gzN6ZmX/Kbu8ynA3aC8HwIf0lGZtjOB2R90ilUAudTiwWQ9iHIxj6squzK… 2/3 administrasi baik administrasi baik Kelompok Sasaran Kegiatan : Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Lokasi : Kab. Malang, Dau, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Indikator Target Indikator Target Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi daJumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 4 kegiatan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi daJumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 4 kegiatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang) Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN 5.1 BELANJA OPERASI Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 [#] SILPA Rp. 7.000.000 Rp. 7.000.000 Rp. 0 [-] KONSUMSI RAPAT/KEGIATAN BIASA Spesifikasi : Makan 50 Orang x 4 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 7.000.000 50 Orang x 4 Kegiatan Orang/Kegiatan 35.000 0 Rp. 7.000.000 Rp. 03/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?P2YIMivnD/BWLsZZ3j5dvDm1ZpdefnHzW7bkZa7vVClYGrKghM8@YSpTTgdAaHqlyT3gzN6ZmX/Kbu8ynA3aC8HwIf0lGZtjOB2R90ilUAudTiwWQ9iHIxj6squzK… 3/3 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 7.000.000 Rp. 0 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 7.000.000 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan3/18/22, 1:18 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA SKPD PEMBIAYAAN https://malangkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Iwlv6lFbI8Bnh3Ww1@z5OQcZhLFtzlYNZAmINuw0z8PpVZD8dEm5X5PbNrHKE/eJAOm… 1/1 RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKPA-SKPD PEMBIAYAAN Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.56.0000 KECAMATAN DAU Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 6 PEMBIAYAAN 0 0 Rp. 0 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 Rp. 0 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0 0 Rp. 0 Pembiayaan Netto : Rp. 0 Rp. 0 Rp. 0 Kabupaten Malang , Tanggal Camat Dau MULYONO HS., S.Sos. NIP. 196402221985081001 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. 3. 4. 5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan Download
903 RENJA TAHUN 2020 1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR TAHUN 2020 TENTANG RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sehubungan dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, maka dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu untuk disesuaikan. Sesuai dengan pasal 360 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Maka perlu penetapan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.2 Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunana Daerah Kabupaten Malang, tanggal 29 Juni 2020 Nomor: 050/4104/35.07.202/2020, perihal Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Radiogram Bupati Malang, tanggal 9 Juli 2020, Nomor : 005/362/35.07.032/2020 tentang Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020. Kecamatan Dau Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun 2020 dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan3 RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan. Rancangan Perubahan Rencana kerja perangkat daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana kerja perangkat daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rancangan Awal perubahan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Dau selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dau Rencana kerja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana kerja perangkat daerah. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana kerja anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan RPJPD & RTRW RPJMD Ranwal RKPD Renja Kecamatan Renstra Kecamatan RKA Kecama tan RAPBD APBD DPA Kecama tan Pedoman Pedoman Bahan Bahan Pedoman Pedoman Diacu Dijabarkan RKP Daerah4 Dau Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Dau Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Dau untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Dau Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke 2 (dua) Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa5 Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);6 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan7 Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan; 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020; 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. 25.Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.8 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah: 1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun; 2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Dau Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020; 3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Triwulan II dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV : PENUTUPBAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Dau Triwulan II dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2020 Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2019 Kecamatan Dau melaksanakan 5 program dan 23. kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 99,13%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 99,25 %. Tahun 2020 Kecamatan Dau melaksanakan 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan kedua tahun 2020 dapat terealisasi rata-rata 53,89 %. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2020 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:9 Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 Kecamatan Dau No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ketera ngan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 12/7x100 10 = 6 + 12 11=14/5 x100 12 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.560.000.00 0,00 1.547.279.15 0,00 604.541.8 00,00 269.937.8 50,00 61,15 44,65 1.817.217.000, 00 74,58 71 1 4.406.56 .01 PROGRAM PENINGKAT AN PELAYANAN KECAMATAN Persentase Kinerja penyelenggara an Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) 100% 418.785.000, 00 97% 261.700.000, 00 100% 62.003.00 0,00 54.45 % 33.766.50 0,00 54,45 54,46 54.45 % 295.466.500,0 0 54,45 71 4.406.56 .01.01 Pengendalia n Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan 5 kegiatan 190.850.000, 00 6 kegiatan 126.980.000, 00 5 kegiatan 8.000.000, 00 2 kegiatan 3.200.000, 00 40 40 8 kegiatan 130.180.000,0 0 160 68 4.406.56 .01.02 Pembinaan Penyelenggar aan Pemerintaha n Desa/ Kelurahan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggara an pemerintahan desa 4 kegiatan 58.100.000,0 0 2 kegiatan 36.825.000,0 0 4 kegiatan 9.600.000, 00 2 kegiatan 4.800.000, 00 50 50 4 kegiatan 41.625.000,00 100 7210 No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ketera ngan 4.406.56 .01.03 Pembinaan Kesejahteraa n Sosial dan Kepemudaan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 4 kegiatan 58.100.000,0 0 2 kegiatan 36.825.000,0 0 4 kegiatan 8.000.000, 00 2 kegiatan 4.000.000, 00 50 50 4 kegiatan 40.825.000,00 100 70 - 4.406.56 .01.04 Pengendalia n Pembanguna n dan Pemberdaya an Masyarakat Jumlah penyelenggara an Musrenbang Kecamatan 5 kali 32.615.000,0 0 1 kali 26.750.000,0 0 1 kali 20.530.00 0,00 1 kali 13.830.00 0,00 100 67,36 2 kali 40.580.000,00 40 ## - Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat 4 kegiatan 46.600.000,0 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 kegiatan 0 0 0 0 kegiatan 0 0 0 4.406.56 .01.05 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependuduk an Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses 8850 adm. kependu dukan 21.960.000,0 0 1770 adm. kependu dukan 5.040.000,00 1770 adm. kependu dukan 9.473.000, 00 884 adm. kependu dukan 7.936.500, 00 49,94 83,78 2654 adm. kependu dukan 12.976.500,00 29,99 59 - Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan 100 jenis 10.560.000,0 0 45 jenis 29.280.000,0 0 4 jenis 6.400.000, 00 0 jenis 0 0 0 45 jenis 29.280.000,00 45 ##11 No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ketera ngan 2 4.406.56 .02 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTOR AN Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) 100% 1.562.657.00 0,00 82.36 % 953.066.100, 00 100% 466.935.8 00,00 35.75 % 197.292.5 00,00 35,75 42,25 35.75 % 1.150.358.600, 00 35,75 74 4.406.56 .02.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) 5510 surat 40.320.000,0 0 3306 surat 24.000.000,0 0 1102 surat 9.600.000, 00 550 surat 4.800.000, 00 49,91 50 3856 surat 28.800.000,00 69,98 71 4.406.56 .02.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikas i dan Internet (Bulan) 180 rekening 50.100.000,0 0 108 rekening 34.080.000,0 0 36 rekening 11.640.00 0,00 18 rekening 5.820.000, 00 50 50 126 rekening 39.900.000,00 70 80 4.406.56 .02.03 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) 35 OB 158.100.000, 00 26 OB 110.815.600, 00 17 OB 144.997.8 00,00 17 OB 72.443.75 0,00 100 49,96 43 OB 183.259.350,0 0 122,86 ## 4.406.56 .02.04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) 5 OB 112.474.000, 00 3 OB 79.389.000,0 0 1 OB 7.889.000, 00 1 OB 2.196.250, 00 100 27,84 4 OB 81.585.250,00 80 73 - 4.406.56 .02.05 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) 210 Jenis 234.486.000, 00 126 Jenis 120.182.000, 00 40 Jenis 54.928.00 0,00 20 Jenis 25.292.00 0,00 50 46,05 146 Jenis 145.474.000,0 0 69,52 6212 No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ketera ngan 4.406.56 .02.06 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) 10 Jenis 73.392.000,0 0 6 Jenis 41.554.500,0 0 2 Jenis 11.456.00 0,00 2 Jenis 5.728.000, 00 100 50 8 Jenis 47.282.500,00 80 64 4.406.56 .02.07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit) 33 Unit 193.345.000, 00 23 Unit 144.040.000, 00 6 Unit 64.400.00 0,00 0 Unit 0 0 0 23 Unit 144.040.000,0 0 69,7 75 4.406.56 .02.08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang disediakan (jenis) 5 Jenis 72.600.000,0 0 3 Jenis 21.770.000,0 0 1 Jenis 1.825.000, 00 1 Jenis 912.500,0 0 100 50 4 Jenis 22.682.500,00 80 31 4.406.56 .02.09 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) 3600 HOK 222.200.000, 00 2160 HOK 139.280.000, 00 720 HOK 14.400.00 0,00 360 HOK 7.200.000, 00 50 50 2520 HOK 146.480.000,0 0 70 66 4.406.56 .02.10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) 100 HOK 405.640.000, 00 60 HOK 237.955.000, 00 20 HOK 145.800.0 00,00 10 HOK 72.900.00 0,00 50 50 70 HOK 310.855.000,0 0 70 7713 No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ketera ngan 3 4.406.56 .03 PROGRAM PENINGKAT AN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) 100% 416.198.000, 00 96.76 % 257.808.050, 00 100% 51.110.00 0,00 34.42 % 17.593.85 0,00 34,42 34,42 34.42 % 275.401.900,0 0 34,42 66 4.406.56 .03.01 Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) 4 unit 213.878.000, 00 4 unit 132.064.500, 00 1 unit 12.250.00 0,00 1 unit 8.771.000, 00 100 71,6 1 unit 140.835.500,0 0 25 66 4.406.56 .03.02 Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Opera sional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) 8 unit 132.320.000, 00 8 unit 83.743.550,0 0 3 unit 25.800.00 0,00 1 unit 4.829.000, 00 33,33 18,72 1 unit 88.572.550,00 12,5 67 4.406.56 .03.03 Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) 60 unit 70.000.000,0 0 35 unit 42.000.000,0 0 72 unit 13.060.00 0,00 24 unit 3.993.850, 00 33,33 30,58 59 unit 45.993.850,00 98,33 66 4 4.406.56 .04 PROGRAM PENINGKAT AN DISIPLIN APARATUR Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 117.885.000, 00 99.73 % 39.080.000,0 0 100% 17.535.00 0,00 100% 17.535.00 0,00 100 100 100% 56.615.000,00 100 48 4.406.56 .04.01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapa nnya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) 80 stel 117.885.000, 00 40 stel 39.080.000,0 0 42 stel 17.535.00 0,00 42 stel 17.535.00 0,00 100 100 82 stel 56.615.000,00 102,5 4814 No Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra PD pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra PD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2019 Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2020) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2020 (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2020 (%) Ketera ngan 5 4.406.56 .05 PROGRAM PENINGKAT AN PENGEMBA NGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) 100% 44.475.000,0 0 99.99 % 35.625.000,0 0 100% 6.958.000, 00 53.89 % 3.750.000, 00 53,89 53,89 53.89 % 39.375.000,00 53,89 89 4.406.56 .05.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku) 35 laporan 14.825.000,0 0 21 laporan 11.875.000,0 0 7 laporan 3.050.000, 00 7 laporan 3.050.000, 00 100 100 28 laporan 14.925.000,00 80 ## 4.406.56 .05.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) 5 dokume n 14.825.000,0 0 3 dokume n 11.875.000,0 0 1 dokume n 700.000,0 0 1 dokume n 700.000,0 0 100 100 4 dokume n 12.575.000,00 80 85 4.406.56 .05.03 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) 5 dokume n 14.825.000,0 0 3 dokume n 11.875.000,0 0 1 dokume n 3.208.000, 00 0 dokume n 0 0 0 3 dokume n 11.875.000,00 60 8015 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Dau melaksanakan 5 program dan 23 kegiatan dan mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut : 3.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp9.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,- 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp14.040.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp14.040.000,- 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp37.453.800,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp37.453.800,- 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sebesar Rp28.758.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp28.758.000,- 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp55.962.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp55.962.000,- 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.456.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.456.000,- 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp43.775.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp43.775.000,- 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.600.000,- 9. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp45.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp45.000.000,- 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp78.840.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp78.840.000. 3.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp35.407.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp35. 407.000,-16 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp26.680.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp26.680.000,- 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp14.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp14.000.000 3.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlngkapannya merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Dau dialokasikan anggaran sebesar Rp13.500.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp13.500.000,- 15. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu merupakan kebutuhan di Kantor Kecamatan Dau dialokasikan anggaran sebesar Rp12.500.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.500.000,- 3.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan 16. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD hasil dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,- 17. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,- 18. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan dialokasikan anggaran sebesar Rp3.650.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp3.650.000,- 3.5 Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan 19. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan: Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp51.630.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp51.630.000,- 20. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan : kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa dialokasikan anggaran sebesar Rp27.300.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp27.300.000,-17 21. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan: Kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp27.300.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp27.300.000,- 22. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat : Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dialokasikan anggaran sebesar Rp26.750.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp26.750.000,- 23. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan : pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di proses : 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI dialokasikan anggaran sebesar Rp29.040.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp29.040.000,-18 Tabel 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Dau KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) PAGU BELANJA LANGSUNG SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SELISIH CAPAIAN TARGET (+/-) LOKASI SUMBER DANA CATATAN PENTING KINERJA PAGU (Rp.) TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 604.541.800,00 604.541.800,00 0 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 604.541.800,00 604.541.800,00 0 4.406 FUNGSI LAINNYA 604.541.800,00 604.541.800,00 0 4.406.56 KECAMATAN DAU 604.541.800,00 604.541.800,00 0 4.406.56.07 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) 100% 62.003.000,00 100% 62.003.000,00 0 4.406.56.07.01 Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan 5 kegiatan 8.000.000,00 5 kegiatan 8.000.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.07.02 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa 4 kegiatan 9.600.000,00 4 kegiatan 9.600.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.07.03 Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 4 kegiatan 8.000.000,00 4 kegiatan 8.000.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.07.04 Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan 1 kali 20.530.000,00 1 kali 20.530.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.07.05 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang di 1770 adm. kependuduk an 9.473.000,00 1770 adm. kependu 9.473.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten19 proses dukan Jumlah kegiatan pelayanan terpadu kecamatan 4 jenis 6.400.000,00 4 jenis 6.400.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) 100% 466.935.800,00 100% 466.935.800,00 0 4.406.56.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) 1102 surat 9.600.000,00 1102 surat 9.600.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) 36 rekening 11.640.000,00 36 rekening 11.640.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) 17 OB 144.997.800,00 17 OB 144.997.800,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) 1 OB 7.889.000,00 1 OB 7.889.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) 40 Jenis 54.928.000,00 40 Jenis 54.928.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) 2 Jenis 11.456.000,00 2 Jenis 11.456.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit) 6 Unit 64.400.000,00 6 Unit 64.400.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang disediakan (jenis) 1 Jenis 1.825.000,00 1 Jenis 1.825.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) 720 HOK 14.400.000,00 720 HOK 14.400.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.01.19 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) 20 HOK 145.800.000,00 20 HOK 145.800.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten20 4.406.56.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) 100% 51.110.000,00 100% 51.110.000,00 0 4.406.56.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) 1 unit 12.250.000,00 1 unit 12.250.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) 3 unit 25.800.000,00 3 unit 25.800.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) 72 unit 13.060.000,00 72 unit 13.060.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) 100% 17.535.000,00 100% 17.535.000,00 0 4.406.56.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) 42 stel 17.535.000,00 42 stel 17.535.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) 100% 6.958.000,00 100% 6.958.000,00 0 4.406.56.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (I s/d III) (Buku) 7 laporan 3.050.000,00 7 laporan 3.050.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) 1 dokumen 700.000,00 1 dokumen 700.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten 4.406.56.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) 1 dokumen 3.208.000,00 1 dokumen 3.208.000,00 0 Kecamatan Dau APBD Kabupaten21 BAB IV PENUTUP Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini terdapat 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Demikian untuk dilaksanakan. BUPATI MALANG, SANUSI22 LAMPIRAN 1. INDIKATOR KINERJA Tujuan / Sasaran / Program Indikator Kinerja Formula Tujuan : Meningkatknya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Survey Kepuasan Masayarakat ( SKM ) Kecamatan Dau Total dari Nilai Persepsi per unsur x Nilai Penimbang Total unsur yang diisi Sasaran : Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS Jumlah Keleruhan undangan yang hadir Program : Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Dau Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi Jumlah Kegitan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan X 100% X 100%23 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator Kinerja Utama Formula 2017 2018 2019 2020 2021 1 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakil an dalam pelaksanaan Musrenbangcam Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100% 80% 90% - - - 2 Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 100% 100% 100% - - - 3 Meningkatknya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling Jumlah Siskamling aktif dibading jumlah keseluruhan Siskamling X 100 % 96% 99% - - - 4 Survey Kepuasan Masayarakat ( SKM ) Kecamatan Dau Total dari Nilai Persepsi per unsur dibanding Total unsur yang diisi x Nilai Penimbang - - 86,09% 87% 88 % 5 Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS dibanding Jumlah Keseluruhan undangan yang hadir x 100% - - 100% 100% 100% Download
904 RENSTRA KEC DAU TH 2021-2026 1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026 RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2021-2026 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan2 Daerah, khususnya di bidang perencanaan juga mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Dau sebagai salah satu unsur Perangkat Daerah Kabupaten Malang juga menyusun dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dengan berpedoman juga pada Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah. Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu 5 (lima) tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan3 kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama di dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan lainnya. Proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil identifikasi permasalahan kecamatan mengacu pada IKU (Indikator Kinerja Utama) yang perlu ditindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi Camat sesuai Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, kemudian disusun rencana program oleh masing-masing seksi sesuai dengan permasalahan yang ada. Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan Perangkat Daerah untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi tersebut, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Dengan adanya Rencana Strategis Kecamatan diharapkan setiap aparatur akan dapat memahami tujuan yang hendak dicapai Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 memuat gambaran wilayah dengan keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Kecamatan Dau Kabupaten Malang membentuk tim dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 pada tanggal 18 Januari 2021 melalui Surat Camat Dau Nomor: 005/17/35.07.05/2021 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Kemudian Pemerintah Kabupaten Malang pada tanggal 15 Februari 2021 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/99/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 dibuat Setelah adanya Radiogram pada tanggal 09 Februari 2021 Nomor:005/40/35.07.032/2021 perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.4 RPJM Nasional RKP Nasional RPJ PD & RTRW RPJM Daerah RKP Daerah RENSTRA Renja SKPD SKPD RKA SKPD RAPBD APBD DPA SKPD Pedoman Pedoman Bahan Bahan Pedoman Pedoman Diacu Dijabarkan Diperhatikan Diacu Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tanggal 30 Agustus 2021 Nomor:050/5340/35.07.202/2021 tentang verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Surat Edaran buoati Malang 27 Mei 2021 Nomor: 4216 Tahun 20221 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026, sesuai tahapan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut: 1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; 5. Perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; 6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2016 dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar 1.1 Gambar 1.1 Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu5 tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode Tahun 2021 – 2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Dau setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Muatan Rencana Kerja Anggaran meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan output/outcome. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. Critical pointnya adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan output/outcome. Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.6 Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2021-2026 di susun berdasarkan hasil analisa strategis dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Malang: Visi: “Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Bersatu, Beradulat, Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika” Misi: 1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul; 2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila; 3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa; 4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera; 5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan; Kecamatan Dau mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu. Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.7 1.2 Landasan Hukum Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2016–2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan8 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);9 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D); 19. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat; 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C); 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D); 22. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.458/178/KEP/35.07.013/2021 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021- 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud: Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good government), maka harus mampu menyusun Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan10 realistis. Secara umum Rencana Strategis Kecamatan Dau dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan; 2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil; 3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat; 4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal; 5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan; 6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang; 7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program. 1.3.2 Tujuan: Sedangkan secara khusus penyusunan Renstra ini bertujuan untuk: 1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Dau dan pengembangannya pada tahun 2021-2026; 2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Dau ini terdiri sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang. 1.2 Landasan Hukum. 1.3 Maksud dan tujuan. 1.4 Sistematika Penulisan.11 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN. 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perngkat Daerah BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7.1 Indikator Kinerja Peragkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD BAB VIII PENUTUP12 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN DAU Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran tahun 2016–2021, serta Obyek ( Sasaran Utama ) Pelayanan di Kecamatan Dau. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dau 2.1.1 Tugas Organisasi perangkat daerah Kecamatan Dau sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008. Namun demikian seiring perkembangan waktu terjadi perubahan kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangat Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Strutur Koordinasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. Selanjutnya dalam pasal 4 Perda Nomor 9 Tahun 2016, disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;13 f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan; i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan. Camat mempunyai tugas sebagai berikut: a. memimpin Kecamatan dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa, serta pelayanan publik; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Serta mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk database serta analisa data untuk menyusun program kegiatan; b. perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan; c. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati; d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; f. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; g. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan umum;14 h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; i. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya; j. penyelenggaraan kesekretariatan Kecamatan; k. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan; l. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan Kelurahan; dan m. pelaksanaan fungsi lain dan sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Bupati. Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang No. 22 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi: a. Urusan Pemerintahan b. Urusan Perijinan c. Urusan Pekerjaan Umum d. Urusan Pendidikan e. Urusan Kesehatan f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi : a. Sekretariat; Sekretariat mempunyai tugas antara lain : 1) melaksanakan koordinasi perencanaan evaluasi dan pelaporan program kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, hubungan masyarakat, urusan keuangan; dan 2) melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Camat. Mempunyai fungsi: 1) merencanakan kegiatan kesekretariatan;15 2) mengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai; 3) mengelola urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat; 4) menyelenggarakan kegiatan tata usaha persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan; 5) menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah; 6) mengelola administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan 7) mengoordinasikan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan. b. Sekretariat terdiri dari: 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangandan Aset, mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset; b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai; c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan kecamatan; d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan, penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor; e. menyelenggarakan administrasi umum perkantoran; g. menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barangbarang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan; h. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; i.menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;16 j.melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan; b. melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah; c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan; d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor; e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan; f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan; g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan; h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan; i. melakukan evaluasi pelaksanaan program pembangunan di bidang Kecamatan; j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan; k. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.17 b. Seksi Pemerintahan Mempunyai tugas: 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan; 2) menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, Kelurahan dan administrasi keuangan Desa; 3) membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 4) melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan; 5) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan; 6) menginventarisasi kekayaan Kecamatan, Kelurahan, Desa serta sarana dan prasarana umum; 7) membantu menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan; 8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Mempunyai tugas: 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum; 2) menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan; 3) menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan; 4) membantu tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penegakan Perda; 5) membantu menyelesaikan masalah-masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;18 6) melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; 7) melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat; 8) melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi Bangunan); 9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. d. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Mempunyai tugas: 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan; 2) menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial; 3) menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana; 4) mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan; 5) mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari; 6) membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. e.Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Mempunyai tugas: 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 2) menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan19 pengendalian pencemaran lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum; 3) melaksanakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa; 4) melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL); 5) memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera; dan 6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya. f. Seksi Pelayanan Publik Mempunyai tugas: 1) membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan Publik; 2) memberikan pelayanan administrasi umum dan kependudukan; 3) memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati; dan 4) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.20 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan C A M A T SEKRETARIS CAMAT SUB.BAG. PERENCANAAN, EVALUASI & PELAPORAN SUB.BAG. UMUM, KEPEGAWAIAN, KEUANGAN dan AST KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKSI PELAYANAN PUBLIK SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KESOS & KEPEMUDAAN SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SEKSI PEMBANGUNA N DAN PEMBERDAYA AN MASYRAKAT Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 201621 2.2 Sumber Daya Kecamatan Dau Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan. Untuk mencapai kodisi ideal, maka sangat dipelukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas. Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Dau antara lain terdiri dari PNS dan Non PNS adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan pangkat/golongan meliputi Pembina Tk.I/IVb 1 orang, Penata Tk.I/IIId 2 orang, Penata/IIIc 2 orang, Penata/IIIa 1 orang, Pengatur Tk. I/IId 2 orang, Pengatur/IIc 2 orang, Pengatur Muda/IIb 2 orang. 2. Berdasarkan pendidikan meliputi S2 2 orang, S1 4 Orang,DIII 1 orang, SLTA 14 Orang. 3. Berdasarkan jenis kelamin meliputi laki- laki 16 Orang, dan perempuan 5 orang. Jadi jumlah Karyawan dan Karyawati Kantor Kecamatan Dau 20 Orang Staf, terdiri dari 15 berstatus PNS dan 5 orang tenaga Kontrak. Untuk mendukung kegiatan serta tugas pokok dan fungsi yang diemban, Pemerintah Kecamatan Dau didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kecamatan Dau menempati lokasi di Jl. Raya Mulyoagung Nomor 200 Kelurahan Dau, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.22 Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Dau didukung dengan sarana dan prasarana meliputi: 2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Dau Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu; b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan; c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan; d. Meningkatkan pelayananan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa; e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan; f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan; No Jenis Sarana Jumlah Keterangan 1 Kantor Kecamatan 1 buah Baik 2 Rumah Dinas Camat 1 buah Baik 3 Panti PKK 1 buah Sedang 4 Meja Kerja 17 buah Baik 5 Kursi Kerja 17 buah Baik 6 Radio Komunikasi 1 unit Baik 7 Kamar mandi 3 buah Baik 8 Komputer 6 buah Baik dan Sedang 9 Fasilitas ibadah (Mushola) 1 buah Baik 10 Printer 9 buah Baik dan Sedang 11 Lemari arsip 10 buah Sedang 12 Mesin ketik 1 buah Rusak 13 Pendopo Kecamatan 1 buah Baik 14 Ruang Bebas rokok 1 buah Baik 15 Kendaraan dinas roda 2 1 buah Baik 16 Kendaraan dinas roda 4 2 buah Baik23 g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban; h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan; i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda; j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan; k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif; l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa; m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Capaian kinerja Kecamatan Dau berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Dau periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Dau atau indikator lainnya disajikan dalam Tabel 2.1 sebagaimana dibawah ini:24 Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau Kabupaten Malang No Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Target SPM Target IKK Target IKU TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE REALISASI CAPAIAN TAHUN KE RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Persentase Tingkat Parftisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam 28 % 29% - - - 28 % 29% - - - 100 % 100% - - - 2 Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan 1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Surat Pindah 100 % 100 % - - - 100 % 100 % - - - 100% 100% - - - 3 Persentase Keaktifan Siskamling 33 % 33 % - - - 33 % 33 % - - - 100% 100% - - - 1 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Dau - - 80.50 % 80.50 % 86% - - 80.50 % 80.50% 90.14% - - 80.50% 80.50 % 90.14 % 2 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam - - 91% 91% 100% - - 91% 91% 100% - - 91% 91% 100%25 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dau Kabupaten Malang No Uraian ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN Rata-Rata Pertumbuhan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341.424.000 292.919.000 322.291.800 495.105.800 - 306.858.700 292.144.750 319.497.350 495.068.600 - 90% 100% 99% 100% - 16,48% 19,84% Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.760.000 8.640.000 9.600.000 9.600.000 - 5.760.000 8.640.000 9.600.000 9.600.000 - 100% 100% 100% 100% - 20,37% 20,37% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.020.000 10.020.000 14.040.000 11.040.000 - 10.020.000 10.020.000 14.040.000 11.040.000 - 100% 100% 100% 100% - 6,25% 6,25% Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 31.620.000 31.620.000 49.873.800 150.746.400 - 31.620.000 31.620.000 47.575.600 150.746.400 - 100% 100% 95% 100% - 86,66% 89,11 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.306.000 28.542.000 28.542.000 9.089.000 - 22.306.000 28.541.000 28.542.000 9.089.000 - 100% 100% 100% 100% - -13,40% -13,40% Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.251.000 35.996.000 55.940.000 54.979.000 - 28.248.500 35.992.250 55.938.750 54.979.000 - 100% 100% 100% 100% - 27,03% 27,04% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.336.000 14.764.000 12.456.000 11.456.000 - 14.330.000 14.762.500 12.456.000 11.456.000 - 100% 100% 100% 100% - -41,85% -41,85% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 93.171.000 33.087.000 19.000.000 87.170.400 - 51.127.200 32.319.000 18.550.000 87.133.200 - 55% 98% 98% 100% - 83,91% 96,78% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan 14.520.000 3.650.000 3.600.000 1.825.000 - 14.520.000 3.650.000 3.600.000 1.825.000 - 100% 100% 100% 100% - -41,85% -41,85% Penyediaan Makanan dan Minuman 44.440.000 44.440.000 50.400.000 14.400.000 - 51.997.000 44.440.000 50.400.000 14.400.000 - 117% 100% 100% 100% - -19,34% -24,18% Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 77.000.000 82.160.000 78.840.000 144.800.000 - 76.930.000 82.160.000 78.795.000 144.800.000 - 100% 100% 100% 100% - 28,77% 28,82% Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.436.000 89.108.500 93.280.000 78.940.000 - 111.602.300 89.108.500 90.263.550 78.868.300 - 142% 100% 97% 100% - 0,97% -10,49% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 33.236.000 49.828.500 49.000.000 40.900.000 - 66.407.000 49.828.500 49.000.000 40.900.000 - 200% 100% 100% 100% - 10,58% -14,39% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 31.200.000 25.280.000 30.280.000 24.980.000 - 31.198.000 25.280.000 27.263.550 24.908.300 - 100% 100% 90% 100% - -5,57% -6,59%26 No Uraian ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN Rata-Rata Pertumbuhan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 14.000.000 14.000.000 14.000.000 13.060.000 - 13.997.300 14.000.000 14.000.000 13.060.000 - 100% 100% 100% 100% - -2,24% -2,23% PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 37.192.500 26.000.000 17.535.000 - 36.930.000 25.930.000 17.535.000 - 99% 100% 100% - -31,33% -31,08% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 13.250.000 26.000.000 17.535.000 - 13.150.000 25.930.000 17.535.000 - 99% 100% 100% - 31,83% 32,41% Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 3.292.500 - - - - 3.292.500 - - - - 100% - - - - - Pengadaan Pakaian KORPRI 8.850.000 - - - - 8.687.500 - - - - 98% - - - - - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 11.800.000 - - - - 11.800.000 - - - - 100% - - - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 18.075.000 6.600.000 10.950.000 6.958.000 - 18.075.000 6.600.000 10.950.000 6.958.000 - 100% 100% 100% 100% - -11,34% -11,34% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6.025.000 2.200.000 3.650.000 3.050.000 - 6.025.000 2.200.000 3.650.000 3.050.000 - 100% 100% 100% 100% - -4,67% -4,67% Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 6.025.000 2.200.000 3.650.000 700.000 - 6.025.000 2.200.000 3.650.000 700.000 - 100% 100% 100% 100% - -26,13% -26,135 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6.025.000 2.200.000 3.650.000 3.208.000 - 6.025.000 2.200.000 3.650.000 3.208.000 - 100% 100% 100% 100% - -3,23% -3,23% PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN 89.180.000 152.020.000 62.003.000 - 89.180.000 152.020.000 62.003.000 - 100% 100% 100% - 5,63% 5,63% Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan 36.850.000 38.500.000 51.630.000 8.000.000 - 36.800.000 38.500.000 51.630.000 8.000.000 - 100% 100% 100% 100% - -15,31% -15,26% Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan 14.525.000 22.300.000 9.600.000 - 14.525.000 22.300.000 9.600.000 - 100% 100% 100% - -1,71% -1,71% Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan 14.525.000 22.300.000 8.000.000 - 14.525.000 22.300.000 8.000.000 - 100% 100% 100% - -5,30% -5,30% Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 13.815.000 16.350.000 26.750.000 20.530.000 - 13.815.000 16.350.000 26.750.000 20.530.000 - 100% 100% 100% 100% - 19,57% 19,57%27 No Uraian ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN Rata-Rata Pertumbuhan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 11.400.000 5.280.000 29.040.000 15.873.000 - 11.400.000 5.280.000 29.040.000 15.873.000 - 100% 100% 100% 100% - 116,99% 116,99% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - - 3.303.915.756 - - - - 1.331.572.761 - - - - 40,3% - - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - - 2.320.000 - - - - 2.320.000 - - - - 100% - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - - - 2.320.000 - - - - 2.320.000 - - - - 100% - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - - 2.913.134.596 - - - - 1.146.985.661 - - - - 39,37% - - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - - - - 2.696.793.156 - - - - 1.058.183.465 - - - - 39,24% - - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - - - 213.751.440 - - - - 88.802.196 - - - - 41,54% - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - - - - 2.320.000 - - - - 0 - - - - 0% - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD - - - - 270.000 - - - - 0 - - - - 0% - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - - 13.515.000 - - - - 13.515.000 - - - - 100% - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - - 13.515.000 - - - - 13.515.000 - - - - 100% - - Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - - 197.960.760 - - - - 87.010.000 - - - - 43,95% - - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - - 54.976.000 - - - - 26.508.500 - - - - 48,22% - -28 No Uraian ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN Rata-Rata Pertumbuhan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - - 7.229.760 - - - - 2.469.500 - - - - 34,16% - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan - - - - 2.555.000 - - - - 732.000 - - - - 28,65% - - Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - - 79.200.000 - - - - 30.300.000 - - - - 38,26% - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - - - - 54.000.000 - - - - 27.000.000 - - - - 50% - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - - 55.614.000 - - - - 0 - - - - 0% - - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - 55.614.000 - - - - 0 - - - - 0% - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 48.145.200 - - - - 16.262.100 - - - - 33,78% - - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - - 4.800.000 - - - - 2.400.000 - - - - 50% - - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - - - - 32.700.000 - - - - 9.461.300 - - - - 28,93% - - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - - - - 10.645.200 - - - - 4.400.800 - - - - 41,34% - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - - 73.226.200 - - - - 65.480.000 - - - - 89,42% - - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - - 13.814.000 - - - - 6.884.000 - - - - 49,83% - - Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - - 56.018.200 - - - - 56.018.000 - - - - 100% - -29 No Uraian ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN Rata-Rata Pertumbuhan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - - 3.394.000 - - - - 2.578.000 - - - - 75,96% - - PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - - 714.879.200 - - - - 294.835.200 - - - - 41,24% - - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - - 706.079.200 - - - - 290.435.200 - - - - 41,13% - - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - - - - 706.079.200 - - - - 290.435.200 - - - - 41,13% - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - - 8.800.000 - - - - 4.400.000 - - - - 50% - - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - - - 8.800.000 - - - - 4.400.000 - - - - 50% - - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - - 150.000.000 - - - - 30.845.800 - - - - 20,56% - - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) - - - - 150.000.000 - - - - 30.845.800 - - - - 20,56% - - Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan - - - - 150.000.000 - - - - 30.845.800 - - - - 20,56% - -30 No Uraian ANGGARAN PADA TAHUN REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGRA TAHUN Rata-Rata Pertumbuhan 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Anggaran Realisasi 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - - - 7.040.000 - - - - 3.160.000 - - - - 44,89% - - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - - 7.040.000 - - - - 3.160.000 - - - - 44,89% - - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - - - - 7.040.000 - - - - 3.160.000 - - - - 44,89% - - PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - - - 8.800.000 - - - - 1.750.000 - - - - 19,89% - - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah - - - - 8.800.000 - - - - 1.750.000 - - - - 19,89% - - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional - - - - 8.800.000 - - - - 1.750.000 - - - - 19,89% - - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - - - 8.800.000 - - - - 3.950.000 - - - - 44,89% - - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - - 8.800.000 - - - - 3.950.000 - - - - 44,89% - - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - - - - 8.800.000 - - - - 3.950.000 - - - - 44,89% - -31 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dau Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Dau dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan; 2. Jarak tempuh dari Pusat Kota Kecamatan ke Desa/Kelurahan yang jauh, dengan medan jalan yang kurang baik; 3. Infrastruktur jalan kabupaten yang kurang memadai; 4. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah; 5. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan; 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Dau dalam pencapaian visi dan misinya antara lain: 1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan; 2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik; 3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan. Hasil Telaah pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Hasil Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2030 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan. Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk32 berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.33 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah. Permasalahan Pelayanan di Kecamatan Dau dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terdapat beberapa permasalahan di antaranya: 1. Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat. 2. Kemampuan tehnis operasional (kompetensi) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani 3. Kualitas SDM yang belum memadai; 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan; 5. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran; 6. Beberapa SOP Pelayanan yang belum berjalan sesuai harapan; 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021 - 2026 dengan 5 Misi. Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Bersatu, Beradulat, Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika” Misi: 6. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyak, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul; 7. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila;34 8. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa; 9. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera; 10.Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan; Misi diatas dijabarkan sebagai berikut: • Misi Ke 1 merupakan pondasi dasar dalam rangka membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia unggul secara material dan spiritual melalui pemenuhan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat dalam mewujudkan jaminan pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, kelayakan hunian rumah, peningkatan pendapatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan untuk mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). • Misi ke 2 dimaknai untuk mewujudkan masyarakat nasionalisreligius dalam iklim kehidupan demokratis yang aman dan kondusif dalam rangka menanamkan karakter kebangsaan melalui pendidikan keagamaan dan pembangunan infrastruktur monumen budaya nusantara, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan disiplin etos kerja tuntas, membangun kepeloporan pemuda dalam mengembangkan wawasan politik kebangsaan, kreatifitas, dan prestasi olahraga. • Kecamatan Dau mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu.35 • Misi ke 4 dimaknai untuk mewujudkan kebahagiaan hidup yang dimulai dari keluarga mandiri dan sejahtera. Dalam terminologi pembangunan disebut sebagai Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH). Pembangunan kelompok pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi prioritas utama melalui partisipasi kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan keluarga dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG). • Misi ke 5 dimaknai untuk memperluas pembangunan kawasan terpadu tata ruang wilayah dan kelestarian lingkungan berbasis potensi pariwisata alam, industri kreatif dan seni budaya sebagai daya saing daerah dalam rangka peningkatan iklim investasi dengan tetap menjaga keseimbangan dan ekosistem sumber daya alam. Dalam terminologi pembangunan, misi ini ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan pemenuhan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renstra Provinsi Kecamatan Dau adalah salah satu Perangkat Daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dengan membangun wilayah kerja dengan segala sumberdaya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi kecamatan anatara lain : - Bidang Pemerintahan - Bidang Pertanahan dan Aset yang dimiliki - Bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan - Bidang kesejahteraan sosial dan kepemudaan - Bidang Tramtibbum, Sektor Keamanan dan Lingkungan Masyarakat. Oleh karena itu dalam perencanaannya tidak terkait langsung dengan Rencana Strategis K/L dan Rencana strategis Provinsi. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah36 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. 3.4.1 Gambaran Umum. Kedudukan Kecamatan Dau adalah salah satu dari 33 Kecamatan yang keberadaannya sebagai berikut : a. Kedudukan Geografis. Kecamatan Dau secara geografis terletak di sebelah Tenggara 36 Km dari kota Malang, dengan batas-batas wilayah : Sebelah Utara : Kecamatan Karangploso Sebelah Selatan : Kecamatan Wagir Sebelah Timur : Kota Malang Sebelah Barat : Kota Batu b. Luas Wilayah Luas wilayah Kecamatan Dau 5.602,671 Ha, dengan rincian pemanfaatan sebagai berikut : Pemukiman : 952,000 Ha Sawah : 745,000 Ha Tanah Kering : 3.146,056 Ha Fasum : 17,597 Ha Lain-lain : 732,018 Ha c. Keadaan Daerah Kecamatan Dau merupakan salah satu dari 33 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Malang yang terletak di sebelah Barat + 30 Km dari Ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen, terletak di 112,3311 Bujur Timur sampai 112,3563 Bujur Timur dan 7,5775 Lintang Selatan sampai 7,5494 Lintang Selatan. Secara Geografis, Wilayah Kecamatan Dau terletak pada ketinggian antara 600 – 2.100 dpl dengan curah hujan rata 1.297 s/d 1.925 mm/tahun. d. Struktur wilayah administrasi Secara administratif Kecamatan Dau terdiri dari : Desa : 10 Dusun / Lingkungan : 36 Rukun Warga (RW) : 78 Rukun Tetangga (RT) : 330 e. Potensi Wilayah Kecamatan Dau Sebagaimana dikemukakan di depan, bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk di wilayah Kecamatan Dau adalah di37 sektor pertanian. Pilihan pada sektor ini adalah sangat logis, karena dengan hamparan tanah yang luas, subur dan sebagian terletak pada lereng pegunungan sangatlah cocok untuk pengembangan pertanian baik pertanian pangan, perkebunan maupun holtikultura (buahbuahan dan sayur-sayuran). Disamping itu, wilayah Kecamatan Dau memilki potensi wisata yang siap dikembangkan baik wisata sejarah (Candi Badut) maupun wisata alam (Sarana Out Bond, agrobis, pemandian, dan air terjun). Serta Kecamatan Dau merupakan kawasan potensial bagi pengembangan industri, perdagangan dan perumahan. 3.4.2 Struktur Ruang Wilayah Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah. Kecamatan Dau merupakan Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi pusat permukiman Perkotaan Lawang, Singosari, Dau, Karangploso, Pakisaji, Bululawang, Tajinan, Pakis dan Wagir. 3.4.3 Analisa Arahan Struktur Ruang Struktur pusat permukiman perkotaan dalam SWP Malang Raya diarahkan dalam 3 cluster, yaitu cluster Kota Malang, Kota Batu, dan Perkotaan Kepanjen. Setiap cluster diarahkan dalam satu pusat permukiman perkotaan, dengan beberapa hinterland. Perkembangan perkotaan dikendalikan dengan mempertahankan kawasan pertanian. Pengendalian diarahkan untuk mengendalikan perkembangan perkotaan yang menyatu secara tidak terkendali, yang melebihi daya dukung lingkungan dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun. Pengendalian perkembangan perkotaan juga untuk mencegah dominasi kawasan perkotaan Malang Raya sebagai perkotaan inti terhadap kawasan hinterland. Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang, meliputi Kecamatan Lawang, Singosari, Dau, Karangploso, Pakisaji, Bululawang, Tajinan, Pakis dan Wagir. Struktur pusat permukiman perkotaan Kepanjen meliputi Kecamatan Kepanjen, Wonosari, Ngajum, Kromengan, Pagak, Sumberpucung, Kalipare, Donomulyo, Gondanglegi dan Pagelaran. Sedangkan struktur38 permukiman Kota Batu meliputi seluruh permukiman perkotaan ibukota kecamatan di Kota Batu. Gambar 3.1 Struktur pusat permukiman perkotaan cluster Malang 3.4.4 Arahan Prasarana Wilayah Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang meliputi beberapa kecamatan di sekeliling Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang, meliputi : Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Pakis. Mengingat pusat Wilayah Pengembangan ini adalah Kota Malang, maka fungsi pusat pelayanan adalah Kota Malang itu sendiri dengan kegiatan utama pariwisata, industri, dan pendidikan. Fungsi perkotaan kecamatan lingkar kota ini adalah: 1. Pusat pemerintahan kecamatan; 2. Pusat pelayanan umum skala kecamatan; 3. Pariwisata regional; 4. Pusat kegiatan industri; 5. Pusat kegiatan latihan militer; serta 6. Pusat transportasi nasional. Lawang Kota Malang Kepanje n Kota Batu Tumpang SWP MALANG RAYA39 Adapun kegiatan utama yang diarahkan untuk dikembangkan di Wilayah Pengembangan Lingkar Kota Malang ini adalah pengembangan kegiatan : 1. Pelayanan umum; 2. Perdagangan dan jasa; 3. Pertanian; 4. Perindustrian; 5. Pariwisata; 6. Transportasi udara nasional; serta 7. Terminal peti kemas ( dryport ). Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah : 1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat 2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan 3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi 4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Dau Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Dau adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban. 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus adaptif terhadap isu - isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah kecamatan Dau antara lain:40 a. Kecamatan Dau mempunyai peluang usaha bagi masyarakat petani dan perdagangan untuk peningkatan dan perbaikan perekonomian masyarakat; b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menunju terwujudnya kepemerintahan yang baik; c. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui web site dan media sosial; d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi; e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharan dan pelestarian pembangunan; f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah; g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan; h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya; i.Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama’ dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.41 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Derah. Tujuan adalah merupakan ciata – cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini dalah untuk mengetahui sejauh mama hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Dau yang secara akuntabilitas dapat dipertangung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: 4.1.1 Tujuan: Meningkatkan Kepuasan Masyarkat terhadap layanan Kecamatan 4.1.2 Sasaran : a. Meningkatnya Kualitas Tugas Umum Pemerintahan b. Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat di Kecamatan c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan Selain Sasaran Strategis diatas Kecamatan Dau mempunyai Sasaran Penunjang yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Sumberdaya Aparatur yang handal dan Akuntabel. Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka menengah Kecamatan Dau beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:42 Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Dau No. Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan PD Sasaran PD Indikator Tujuan/Sasaran PD Formula/Rumus Kondisi Awal Kinerja Tahun 2020 Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2022 2023 2024 2025 2026 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa Meningkatkan kinerja Pemerintah aerah yang transparan, akuntabel, dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Ke (SKM) Nilai Rata-Rata Tertimbang x 25 86% 86% 87% 87% 88% 88% Meningkatnya kualitas tugas umum pemerintahan Persentase peningkatan jumlah dokumen perijinan yang diterbitkan oleh Kecamatan - 15% 20% 25% 25% 30% Meningkatnya ketentraman dan stabilitas masyarakat di Kecamatan Persentase konflik yang diselesaikan dalam satu tahun - 20% 21% 25% 30% 35% Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan Persentase Desa dan Kelurahan yang memiliki administrasi baik - 20% 21% 25% 30% 35%43 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kecamatan Dau melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja Renstra dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Melalui Pendekatan Parsitipatif di Kecamatan Dau. Kebijakan : Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyrakat dalam mendapatkan layanan prima sesuai SOP dan SPM Kecamatan Dau. Pernyataan strategi dan kebijakan Jangka menengah Kecamatan Dau beserta indikatornya disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut:44 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI : Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika MISI : Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan pembangunan kemandirian desa NO TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD TUJUAN PD SASARAN PD STRATEGI PD ARAH KEBIJAKAN PD (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan responsif serta meningkatkan inovasi dan teknologi informasi pelayanan publik Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah Meningkatkan Kepuasan Masyarkat terhadap layanan Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tugas Umum Pemerintahan Mewujudkan pelayanan prima terhadap Masyarakat Meningkatkan Pelayanan Masyarakat yang humanis dan responsif Meningkatnya ketentraman dan stabilitas di Kecamatan Mewujudkan rasa aman kepada Masyarakat di Kecamatan Dau dengan adanya sinergitas lintas sektoral Membangun dan meningkatkan komunikasi lintas sektoral di Kecamatan Dau dalam bidang keamanan wilayah. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan Peningkatan Kualitas SDM bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan Menyelenggarakan Pembinaan SDM yang Unggul terhadap Pemerintahan Desa dan Kelurahan45 BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Darah Peran strategis Kecamatan Dau menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang46 telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Dau pada periode 2021- 2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja Organiasi Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya. Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil perubahan renstra menunjukan tingginya komitmen Organiasi Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan47 adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Dau periode tahun 2021–2026 lebih lengkapnya sebagaimana Tabel 6.1 berikut:48 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 NO TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGAIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA AWAL PERENC ANAAN TAHUN 2021 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB LO KA 2022 2023 2024 2025 2026 KINERJA PADA AKHIR SI PERIODE RENSTRA Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targe t Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Meningk atkan kepuasan masyara kat terhadap layanan Kecamat an Nilai Survey Kepuasa n Masyara kat (SKM) Meningkatn ya kualitas pengelolaan administras i umum dan sumber daya aparatur yang handal dan akuntabel Persentase pemenuhan layanan internal Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%) 100 % 3.039.484.806 % 3.039.484.806 % 3.039.484.806 % 3.039.484.806 % 3.039.484.806 % 3.039.484.806 Kecamat an Dau Perencanaa n, Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu 14 14 3.863.960 14 3.863.960 14 3.863.960 14 3.863.960 14 3.863.960 14 3.863.960 Kecamat an Dau Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu 4 4 1.475.000 4 1.475.000 4 1.475.000 4 1.475.000 4 1.475.000 4 1.475.000 Kecamata n Dau Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKASKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 Kecamata n Dau49 NO TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGAIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA AWAL PERENC ANAAN TAHUN 2021 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB LO KA 2022 2023 2024 2025 2026 KINERJA PADA AKHIR SI PERIODE RENSTRA Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targe t Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 Kecamata n Dau Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 Kecamata n Dau Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 1 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 1 225.000 Kecamata n Dau Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah 6 6 1.488.960 6 1.488.960 6 1.488.960 6 1.488.960 6 1.488.960 6 1.488.960 Kecamata n Dau Administras i Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu 4 4 2.648.433.646 4 2.648.433.646 4 2.648.433.646 4 2.648.433.646 4 2.648.433.646 4 2.648.433.646 Kecamat an Dau Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun 18 18 1.221.004.456 18 1.221.004.456 18 1.221.004.456 18 1.221.004.456 18 1.221.004.456 18 1.221.004.456 Ken Dau camata Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun 16 16 1.211.357.750 16 1.211.357.750 16 1.211.357.750 16 1.211.357.750 16 1.211.357.750 16 1.211.357.750 Kecamata n Dau Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB) 13 13 213.751.440 13 213.751.440 13 213.751.440 13 213.751.440 13 213.751.440 13 213.751.440 Kecamata n Dau50 NO TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGAIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA AWAL PERENC ANAAN TAHUN 2021 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB LO KA 2022 2023 2024 2025 2026 KINERJA PADA AKHIR SI PERIODE RENSTRA Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targe t Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan 1 1 2.320.000 1 2.320.000 1 2.320.000 1 2.320.000 1 2.320.000 1 2.320.000 Kecamata n Dau Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah Jumlah pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang terfasilitasi dalam menunjang kinerja PD 1 1 13.515.000 1 13.515.000 1 13.515.000 1 13.515.000 1 13.515.000 1 13.515.000 Kecamat an Dau Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya Jumlah pakaian dinas dan kelengkapanny a yang disesiakan 22 1 13.515.000 1 13.515.000 1 13.515.000 1 13.515.000 1 13.515.000 1 13.515.000 Kecama n Dauta Administras i Umum Perangkat Daerah Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 6 6 208.606.000 6 208.606.000 6 208.606.000 6 208.606.000 6 208.606.000 6 208.606.000 Kecamat an Dau Penyediaan Peralatan dan Perlengkapa n Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan 33 33 54.976.000 33 54.976.000 33 54.976.000 33 54.976.000 33 54.976.000 33 54.976.000 Kecamata n Dau Penyediaan Peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang disesiakan 2178 217 8 10.645.200 217 8 10.645.200 217 8 10.645.200 217 8 10.645.200 217 8 10.645.200 2178 10.645.200 Kecamata n Dau Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 100 100 7.229.800 100 7.229.800 100 7.229.800 100 7.229.800 100 7.229.800 100 7.229.800 Kecamata n Dau Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangu ndangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan 365 365 2.555.000 365 2.555.000 365 2.555.000 365 2.555.000 365 2.555.000 365 2.555.000 Kecamata n Dau Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan 60 60 79.200.000 60 79.200.000 60 79.200.000 60 79.200.000 60 79.200.000 60 79.200.000 Kecamata n Dau51 NO TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGAIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA AWAL PERENC ANAAN TAHUN 2021 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB LO KA 2022 2023 2024 2025 2026 KINERJA PADA AKHIR SI PERIODE RENSTRA Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targe t Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi 48 48 54.000.000 48 54.000.000 48 54.000.000 48 54.000.000 48 54.000.000 48 54.000.000 Kecamata n Dau Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor 1 1 55.614.000 1 55.614.000 1 55.614.000 1 55.614.000 1 55.614.000 1 55.614.000 Kecamat an Dau Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan 4 4 54.340.000 4 54.340.000 4 54.340.000 4 54.340.000 4 54.340.000 4 54.340.000 Kecamata n Dau Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Jumlah penyedia jasa penunjang operasional perkantoran yang terbayarkan dalam 1 tahun 2 2 37.500.000 2 37.500.000 2 37.500.000 2 37.500.000 2 37.500.000 2 37.500.000 Kecamat an Dau Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan 48 48 4.800.000 48 4.800.000 48 4.800.000 48 4.800.000 48 4.800.000 48 4.800.000 Kecamata n Dau Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik J Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun 4 4 32.700.000 4 32.700.000 4 32.700.000 4 32.700.000 4 32.700.000 4 32.700.000 Kecamata n Dau Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan dalam 1 tahun 3 3 71.952.200 3 71.952.200 3 71.952.200 3 71.952.200 3 71.952.200 3 71.952.200 Kecamat an Dau52 NO TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGAIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA AWAL PERENC ANAAN TAHUN 2021 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB LO KA 2022 2023 2024 2025 2026 KINERJA PADA AKHIR SI PERIODE RENSTRA Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targe t Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 1 tahun 3 3 13.814.000 3 13.814.000 3 13.814.000 3 13.814.000 3 13.814.000 3 13.814.000 Kecamata n Dau Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara 3 3 54.744.200 3 54.744.200 3 54.744.200 3 54.744.200 3 54.744.200 3 54.744.200 Kecamata n Dau Pemeliharaa n/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara 24 24 3.394.000 24 3.394.000 24 3.394.000 24 3.394.000 24 3.394.000 24 3.394.000 Kecam n Dauata Meningkatn ya Kualitas Tugas Umum Pemerintah an Meningkatn ya Kualitas Tugas Umum Pemerintah an PROGRAM PENYELEN GGARAAN PEMERINT AHAN DAN PELAYANA N PUBLIK JUMLAH PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH AN DAN PELAYANAN PUBLIK 5 5 714.879.200 5 714.879.200 5 714.879.200 5 714.879.200 5 714.879.200 5 714.879.200 Kecamat an Dau Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan Jumlah Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 5 706.079.200 5 706.079.200 5 706.079.200 5 706.079.200 5 706.079.200 5 706.079.200 Kecamat an Dau Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintaha n dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikan Terkait Jumlah Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikan Terkait 5 5 706.079.200 5 706.079.200 5 706.079.200 5 706.079.200 5 706.079.200 5 706.079.200 Kecamata n Dau53 NO TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGAIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA AWAL PERENC ANAAN TAHUN 2021 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB LO KA 2022 2023 2024 2025 2026 KINERJA PADA AKHIR SI PERIODE RENSTRA Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targe t Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Pelaksanaa Urusan Pemerintah an yang dilimpahka n kepada Camat Jumlah Pelaksanaa Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 4 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 Kecamat an Dau Pelaksanaan Urusan Pemerintaha n yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahka n Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenagan lain yang dilimpahkan 4 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 Kecamata n Dau PROGRAM PENYELEN GGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN UMUM JUMLAH PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM 4 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 Kecamat an Dau Penyelengg araan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 Kecamat an Dau Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional 4 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 Kecamata n Dau Meningkatn ya ketentrama n dan stabilitas maasyaraka t di Kecamatan Presentase konflik yang diselesaika n dalam satu tahun PROGRAM KOORDINA SI KETENTRA MAN DAN KETERTIBA N UMUM JUMLAH \PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM 4 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 Kecamat an Dau54 NO TUJUAN INDIKAT OR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGAIATAN /SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT) KONDISI KINERJA AWAL PERENC ANAAN TAHUN 2021 TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN UNIT KERJA PD PENANG GUNG JAWAB LO KA 2022 2023 2024 2025 2026 KINERJA PADA AKHIR SI PERIODE RENSTRA Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Tar get Rp Targe t Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) Koordinasi Upaya Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 Kecamat an Dau Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 4 7.040.000 Kecamata n Dau Meningkatn ya Pemberdaya an Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelur ahan Persentase desa dan kelurahan yang memiliki administras i baik PROGRAM PEMBINAA N DAN PENGAWAS AN PEMERINT AHAN DESA JUMLAH PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA 4 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 Kecamat an Dau Fasilitasi, Rekomenda si dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah an Desa Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 Kecamat an Dau Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintaha n Desa Jumlah fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 4 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 4 8.800.000 Kecamat an Dau55 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka Kecamatan Dau Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Kinerja tahunan dan Laporan Kinerja lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator Kinerja Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mendukung misi 3 : Kecamatan Dau mendukung Misi ke 3: Misi ini dimaknai untuk mewujudkan kualitas pelayanan aparatur pemerintah yang unggul melalui inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka membangun sistem layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sekaligus untuk mempercepat peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Misi ini juga dimaknai untuk mewujudkan pembangunan kemandirian Desa yang difokuskan pada konektifitas dan aksesibilitas layanan dalam rangka membangun Desa mandiri sebagai daya saing daerah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan optimalisasi kawasan terpadu Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dau yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malang tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai periode 5 tahun mendatang56 sebagai komitmen untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1 berikut: TABEL 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Dau Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No. Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2020 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 Meningkatnya kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemerintah Daerah 84.43% 85% 85.5% 86% 86.5% 87% 87%57 BAB VIII PENUTUP Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan Lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh Pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur juga akan berdampak pada profesionalime dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government). Tak terkecuali Kecamatan Dampit Kabupaten Malang selalu berupaya untuk mengapresiasikan tugas tugas dimaksud dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat dengan menetapkan Visi, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Bersatu, Beradulat, Mandiri, Sejahtera Dan Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika”. Visi dimaksud dijabarkan dalam Misi antara lain: 1. Mewujudkan Kesejahteraan Rakyak, Membangun Sumberdaya Manusia Unggul; 2. Mewujudkan Iklim Kehidupan Demokratis, Tertib dan Agamis Berlandaskan Falsafah Pancasila; 3. Mewujudkan Inovasi Pelayanan Publik Dan Membangun Kemandirian Desa; 4. Mewujudkan Keluarga Bahagia, Mandiri dan Sejahtera; 5. Memperluas Pemanfaatan Potensi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Seni Budaya, Industri Kreatif dan Investasi Pembangunan Berkelanjutan; Demikian Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang periode Tahun 2021–2026 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi Penyelenggara/Aparatur di lingkungan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang. Demikian untuk dilaksanakan. BUPATI MALANG, SANUSI Download
905 SAKIP 2021 Download
906 RENSTRA PERUBAHAN 2016-2021 RENSTRA PERUBAHAN 2016-2021 Download
907 PETA PROSES BISNIS KECAMATAN PONCOKUSUMO TAHUN 2022 Download
908 Penghargaan Kecamatan Kepanjen Tahun 2021 Penghargaan Kecamatan Kepanjen Tahun 2021 Download
909 SOP Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SAKIP Download
910 RKPA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2021 SAKIP Download
911 Renstra Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016 - 2021 SAKIP Download
912 Rencana Aksi Kecamatan Kepanjen Tahun 2022 Rencana Aksi Kecamatan Kepanjen Tahun 2022 Download
913 Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 SAKIP Download
914 Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2020 SAKIP Download
915 Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2022 SAKIP Download
916 Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 SAKIP Download
917 Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2020 SAKIP Download
918 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2021 SAKIP Download
919 Perjanjian KInerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2022 SAKIP Download
920 Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2021 SAKIP Download
921 LKJ Individu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten malang 2021 SAKIP Download
922 LAPORAN KINERJA TRIWULAN KECAMATAN BANTUR TAHUN 2021 Download
923 NOTULEN EVALUASI INTERNAL TAHUN 2021 Download
924 Indikator Kinerja Individu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Malang 2022 SAKIP Download
925 MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA (SOP) Download
926 LKJ 2021 LKJ 2021 Download
927 PERJANJIAN KINERJA CAMAT BANTUR 2022 Download
928 RENJA KECAMATAN BANTUR TAHUN 2022 Download
929 RKT KECAMATAN BANTUR TAHUN 2022 Download
930 PERJANJIAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2021 PERJANJIAN KINERJA SEMESTER II TAHUN 2021 Download
931 Proses Bisnis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2022 SAKIP Download
932 PERJANJIAN KINERJA SEMESTER 1 2021 PERJANJIAN KINERJA SEMESTER 1 2021 Download
933 RENSTRA KECAMATAN BANTUR TAHUN 2021-2026 Download
934 Penghargaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2021 SAKIP Download
935 LKJ Kecamatan Bantur tahun 2021 Download
936 Laporan Kinerja tribulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 SAKIP Download
937 Laporan Kinerja Tribulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2021 SAKIP Download
938 Inovasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kabupaten Malang Tahun 202 SAKIP Download
939 BUKU INOVASI 2022 BUKU INOVASI 2022 Download
940 NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL NOTULEN RAPAT EVALUASI INTERNAL Download
941 EVALUASI KINERJA 2021 EVALUASI KINERJA 2021 Download
942 SOP SAKIP SOP SAKIP Download
943 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2022 Download
944 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021 INDIKATOR KINERJA UTAMA 2021 Download
945 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2022 Download
946 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021 INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 2021 Download
947 IKU 2022 Download
948 PROSES BISNIS DISPENDUKCAPIL 2022 PROSES BISNIS DISPENDUKCAPIL 2022 Download
949 PROSES BISNIS DISPENDUKCAPIL 2021 PROSES BISNIS DISPENDUKCAPIL 2021 Download
950 CASCADING 2022 CASCADING 2022 Download
951 CASCADING 2021 CASCADING 2021 Download
952 Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Wonosari Tahun 2022 Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Wonosari Tahun 2022 Download
953 Indikator Kinerja Individu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2021 SAKIP 2022 Download
954 IKU DInas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2022 SAKIP 2022 Download
955 DPPA Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2021 SAKIP 2022 Download
956 Cross Cutting Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2022 SAKIP 2022 Download
957 PERJANJIAN KINERJA RECOFUSING 2021 PERJANJIAN KINERJA RECOFUSING 2021 Download
958 RKAP SAKIP 2021 Download
959 REKAP DPA 2021 REKAP DPA 2021 Download
960 Cascading Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang 2022 SAKIP 2022 Download
961 DPPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DPPA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Download
962 RKPA DUKCAPIL 2021 RKPA DUKCAPIL 2021 Download
963 Renja 2021 Renja 2021 Download
964 Renja 2020 Renja 2020 Download
965 Proses Bisnis dan Cash Cading 2021 Proses Bisnis dan Cash Cading 2021 Download
966 SOP (Standard operating procedure) SOP (Standard operating procedure) Download
967 Laporan Kinerja per Tribulan tahun 2022 Laporan Kinerja per Tribulan tahun 2022 Download
968 Penghargaan Penghargaan Download
969 Evaluasi Internal Evaluasi Internal Download
970 Laporan Kinerja per Tribulan Tahun 2021 Laporan Kinerja per Tribulan Tahun 2021 Download
971 SOP (Standard operating procedure) SOP Download
972 IKU dan IKI tahun 2021 dan 2022 IKU dan IKI tahun 2021 dan 2022 Download
973 Proses Bisnis 2022 Cascading Dinkes Proses Bisnis 2022 Cascading Dinkes Download
974 Laporan Individu 2021 Laporan Individu 2021 Download
975 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Download
976 Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Download
977 Renstra 2016-2021 Renstra 2016-2021 Download
978 LKj Individu Semester II Tahun 2021 Download
979 LKJ Individu Semester I Tahun 2021 Download
980 Renstra 2016-2021 Renstra 2016-2021 Download
981 Notulen Evaluasi Rapat Internal Semester II Tahun 2021 Download
982 Notulen Evalusi Rapat Internal Semester I Tahun 2021 Download
983 RENCANA KERJA 2022 Download
984 IKU DAN IKI Download
985 SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA Download
986 CASCADING Download
987 Indikator Kinerja Utama 2022 Indikator Kinerja Utama 2022 Download
988 Indikator Kinerja Utama 2021 Indikator Kinerja Utama 2021 Download
989 Indikator Kinerja Individu Tahun 2022 Indikator Kinerja Individu Tahun 2022 Download
990 Indikator Kinerja Individu Tahun 2021 Indikator Kinerja Individu Tahun 2021 Download
991 Perjanjian Kinerja Eselon s.d Staf Tahun 2022 Perjanjian Kinerja Eselon s.d Staf Tahun 2022 Download
992 Perjanjian Kinerja Eselon s.d Staf Tahun 2021 Perjanjian Kinerja Eselon s.d Staf Tahun 2021 Download
993 Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Download
994 Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2021 Rencana Kerja Perubahan Anggaran Tahun 2021 Download
995 Renja Perubahan 2021 Renja Perubahan 2021 Download
996 Renja Perubahan 2020 Renja Perubahan 2020 Download
997 Renja 2021 Renja 2021 Download
998 RKA ( PAK ) BAPENDA TAHUN 2021 RKA ( PAK ) BAPENDA TAHUN 2021 Download
999 DPPA ( PAK ) Tahun 2021 DPPA ( PAK ) Tahun 2021 Download
1000 Notulen Sakip 11. Notulen Sakip Download
x